Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 27.11.2015 N 1946 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 N 1735 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2015 г. № 1946

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1735 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск" постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:

"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 69560002,00 рубля средства местного бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2015 год - 16639024,00 рубля;
2016 год - 26100264,00 рубля;
2017 год - 26820714,00 рубля
".

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе "Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19588044,00 рубля за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2015 год - 0,00 рубля;
2016 год - 9433797,00 рубля;
2017 год - 10154247,00 рубля
".

1.6. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 19588044,00 рубля, в том числе по годам:
2015 год - 0,00 рубля;
2016 год - 9433797,00 рубля;
2017 год - 10154247,00 рубля.".
1.7. Строку 5 паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

"
Целевые индикаторы
1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (100% ежегодно).
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета города к общему объему расходов местного бюджета (2015 год - не менее 15%, 2016 год - не менее 17%, 2017 год - не менее 17%).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 80% в 2015 году, не менее 82% в 2016 году, не менее 85% в 2017 году).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно).
6. Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме (не менее 1 раза в месяц ежегодно)
".

1.8. Строку 7 паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 49971958,00 рубля за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2015 год - 16639024,00 рубля;
2016 год - 16666467,00 рубля;
2017 год - 16666467,00 рубля
".

1.9. Абзац двенадцатый пункта 2.5 раздела 2 подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме.".
1.10. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 49971958,00 рубля, в том числе по годам:
2015 год - 16639024,00 рубля;
2016 год - 16666467,00 рубля;
2017 год - 16666467,00 рубля.".
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.12. Приложение № 1 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.ПЕШКОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27 ноября 2015 г. № 1946
Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами
в ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Цель:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1. Размер дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
процент
Х
Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
0
0
не более 10
не более 10
не более 10

Целевой показатель 2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
процент
Х
Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета
0
97,3
не менее 80
не менее 82
не менее 85

Целевой показатель 3. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)
процент
Х
Годовой отчет об исполнении бюджета
96,9
96,5
не менее 93
не менее 93
не менее 93

Целевой показатель 4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета
процент
Х
Годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
0
0
0
1.1
Задача 1
Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1
"Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск"
1.1.1
Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений
процент
0,1
Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета, муниципальная долговая книга
0
0
не более 50
не более 50
не более 50
1.1.2
Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
процент
0,1
Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета
0
0
не более 5
не более 5
не более 5
1.1.3
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета
процент
0,1
Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета
0
0
не более 5
не более 7
не более 10
1.1.4
Просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск
тыс. рублей
0,1
Муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местного бюджета
0
0
0
0
0

Задача 2
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета
1.2
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
1.2.1
Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
тыс. рублей
0,2
Отчет об исполнении бюджета
0
0
0
0
0
1.2.2
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
процент
0,1
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
105,9
100
100
100
100
1.2.3
Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета
процент
0,05
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
12,2
32
не менее 15
не менее 17
не менее 17
1.2.4
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
процент
0,1
Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета
0
97,3
не менее 80
не менее 82
не менее 85
1.2.5
Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)
процент
0,1
Годовой отчет об исполнении бюджета
96,9
96,5
не менее 93
не менее 93
не менее 93
1.2.6
Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме
единиц
0,05
Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск
0
2
не менее 1 раза в месяц
не менее 1 раза в месяц
не менее 1 раза в месяц

Руководитель
финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.И.ПРУСОВА





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27 ноября 2015 г. № 1946
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
в ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РЗ
Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
1600000
Х
16639024,00
26100264,00
26820714,00
69560002,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
1610000
Х
0,00
9433797,00
10154247,00
19588044,00
Обслуживание муниципального долга
Х
Х
Х
1610001
Х
0,00
9433797,00
10154247,00
19588044,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
801
Х
Х
1610001
Х
0,00
9433797,00
10154247,00
19588044,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
801
13
01
1610001
Х
0,00
9433797,00
10154247,00
19588044,00
Обслуживание муниципального долга
801
13
01
1610001
730
0,00
9433797,00
10154247,00
19588044,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Х
Х
Х
1620000
Х
16639024,00
16666467,00
16666467,00
49971958,00
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета
Х
Х
Х
1620002
Х
7181099,00
7181099,00
7181099,00
21543297,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
1620002
Х
7181099,00
7181099,00
7181099,00
21543297,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
1620002
Х
7181099,00
7181099,00
7181099,00
21543297,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
01
13
1620002
111
6365459,00
6365459,00
6365459,00
19096377,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
009
01
13
1620002
112
100326,00
150480,00
150480,00
401286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
01
13
1620002
244
702314,00
662160,00
662160,00
2026634,00
Уплата прочих налогов, сборов
009
01
13
1620002
852
13000,00
3000,00
3000,00
19000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Х
Х
Х
1620021
Х
9457925,00
9485368,00
9485368,00
28428661,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
801
Х
Х
1620021
Х
9457925,00
9485368,00
9485368,00
28428661,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
801
01
06
1620021
Х
9457925,00
9485368,00
9485368,00
28428661,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
801
01
06
1620021
121
8699972,00
8426716,00
8426716,00
25553404,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
801
01
06
1620021
122
64201,00
309900,00
309900,00
684001,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
801
01
06
1620021
244
691352,00
746352,00
746352,00
2184056,00
Уплата прочих налогов, сборов
801
01
06
1620021
852
2400,00
2400,00
2400,00
7200,00

Руководитель
финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.И.ПРУСОВА





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27 ноября 2015 г. № 1946
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
в ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на период
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"
Всего
16639024,00
26100264,00
26820714,00
69560002,00
в том числе:




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
16639024,00
26100264,00
26820714,00
69560002,00
юридические лица




Подпрограмма 1
"Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск"
Всего
0,00
9433797,00
10154247,00
19588044,00
в том числе:




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
9433797,00
10154247,00
19588044,00
юридические лица




Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
16639024,00
16666467,00
16666467,00
49971958,00
в том числе:




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
16639024,00
16666467,00
16666467,00
49971958,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00

Руководитель
финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.И.ПРУСОВА





Приложение № 4
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27 ноября 2015 г. № 1946
Приложение № 2
к подпрограмме
"Управление муниципальным долгом
ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы
Эффективное управление муниципальным долгом
Задача 1
Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1. Разработка программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Обеспечение покрытия дефицита местного бюджета за счет заемных средств (ежегодно)
Задача 2
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством
Мероприятие 2.1. Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации (ежегодно)
Задача 3
Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1. Обслуживание муниципального долга
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
801
1301
1610001
730
0,00
9433797,0
10154247,0
19588044,0
Обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в полном объеме (ежегодно)
Мероприятие 3.2. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Своевременное обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск (ежегодно)
Итого по подпрограмме

Х
Х
1610000
Х
0,00
9433797,0
10154247,0
19588044,0

В том числе










Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
9433797,0
10154247,0
19588044,0


Руководитель
финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.И.ПРУСОВА





Приложение № 5
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27 ноября 2015 г. № 1946
Приложение № 1
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
1
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
процент
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета
0
97,3
не менее 80
не менее 82
не менее 85
2
Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)
процент
годовой отчет об исполнении бюджета
96,9
96,5
не менее 93
не менее 93
не менее 93
3
Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
тыс. рублей
отчет об исполнении бюджета
0
0
0
0
0
4
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
процент
отчет о контрольной деятельности по итогам года
105,9
100
100
100
100
5
Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета
процент
отчет о контрольной деятельности по итогам года
12,2
32
не менее 15
не менее 17
не менее 17
6
Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме
единиц
официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск
0
2
не менее 1 раза в месяц
не менее 1 раза в месяц
не менее 1 раза в месяц

Руководитель
финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.И.ПРУСОВА





Приложение № 6
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27 ноября 2015 г. № 1946
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на период
Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
Задача 1
Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", в том числе:
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорска
801
0106
1620021
Х
9457925,00
9485368,00
9485368,00
28428661,00



801
0106
1620021
121
8699972,00
8426716,00
8426716,00
25553404,00



801
0106
1620021
122
64201,00
309900,00
309900,00
684001,00



801
0106
1620021
244
691352,00
746352,0
746352,0
2184056,00



801
0106
1620021
852
2400,00
2400,00
2400,00
7200,00

Мероприятие 1.2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
1620002
Х
7181099,00
7181099,00
7181099,00
21543297,00



009
0113
1620002
111
6365459,00
6365459,00
6365459,00
19096377,00



009
0113
1620002
112
100326,00
150480,00
150480,00
401286,00



009
0113
1620002
244
702314,00
662160,00
662160,00
2026634,00



009
0113
1620002
852
13000,0
3000,0
3000,0
19000,0

Мероприятие 1.3. Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на "программный бюджет"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября текущего года и 1 мая соответственно); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск (не менее 80% в 2015 году, 82% в 2016 году, 85% в 2017 году)
Мероприятие 1.4. Обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120% ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно); отсутствие в бюджете ЗАТО Железногорск просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 1.5. Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требуемую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2015 году, 97% в 2016 году, 99% в 2017 году)
Задача 2
Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорска
X
X
X
X
X
X
X
X
100% количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
Задача 3
Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе:
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорска
X
X
X
X
X
X
X
X

подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области внутреннего муниципального финансового контроля









разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля (достижение 100% соответствия правовых актов ЗАТО Железногорск в области внутреннего муниципального финансового контроля законодательству Российской Федерации и Красноярского края)
разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий









разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год)
Задача 4
Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе
Мероприятие 4.1. Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорска
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме (не менее 1 раза в месяц ежегодно)
Итого по подпрограмме:
Х
Х
Х
1620000
Х
16639024,00
16666467,00
16666467,00
49971958,00

В том числе











Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
Х
Х
Х
Х
9457925,00
9485368,00
9485368,00
28428661,00


Администрация ЗАТО г. Железногорск
Х
Х
Х
Х
7181099,00
7181099,00
7181099,00
21543297,00


Руководитель
финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.И.ПРУСОВА


------------------------------------------------------------------