Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 03.12.2015 N 1985 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2015 г. № 1985
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Строку "Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2 к настоящему паспорту)" программы раздела 1 "Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2 к настоящему паспорту)
Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 29,14%;
в 2016 году - 29,58%;
в 2017 году - 29,58%.
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
в 2015 году - 2354 человека;
в 2016 году - 2320 человек;
в 2017 году - 2320 человек.
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 9,4%;
в 2016 году - 10%;
в 2017 году - 10%.
4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан:
в 2015 году - 853 человека;
в 2016 году - 853 человека;
в 2017 году - 853 человека.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему паспорту".
1.2. Строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" программы раздела 1 "Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего:
436942574,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 434290574,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 145140314,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля".
1.3. Пятый абзац раздела 5 "Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человек;".
1.4. Десятый абзац раздела 6 "Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"1) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человек в 2015 году, 2320 человек в 2016 - 2017 годах.".
1.5. Раздел 8 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в реализации программы" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 436942574,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 434290574,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 145140314,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.".
1.6. Приложение № 1 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 2 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.11. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 184057093,00 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 184057093,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 62378939,00,00 рубля
в 2016 году - 60839077,00 рубля;
в 2017 году - 60839077,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рублей".
1.12. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 184057093,00 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 184057093,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 62378939,00 рубля;
в 2016 году - 60839077,00 рубля;
в 2017 году - 60839077,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ "КОСС" на предоставление муниципальных услуг (работ) (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов) осуществлен в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений", утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 218, и на основании лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2014 № 1974.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.".
1.12. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.14. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.15. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
С.Е.ПЕШКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1. Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)
26,9
27,15
29,14
29,58
29,58
Целевой показатель 2. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2462
2354
2320
2320
Целевой показатель 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 3-ФК)
8,1
9,4
9,4
10
10
Целевой показатель 4. Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан
человек
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)
561
778
853
853
853
1.1
Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1.1
Уровень выполнения Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
процент (%)
0,25
ведомственная отчетность
100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
1.1.2
Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск
человеко-посещение
0,25
ведомственная отчетность
210634
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
1.1.3
Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск"
процент потребителей услуги (%)
0,1
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)
92,5
не менее 75
не менее 80
не менее 85
не менее 85
1.2
Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
1.2.1
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
0,1
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2462
2354
2320
2320
1.2.2
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
процент (%)
0,1
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)
98,6
не менее 75
не менее 85
не менее 90
не менее 95
1.2.3
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
процент (%)
0,1
ведомственная отчетность
79,15
60 - 80
для групп начальной подготовки - не менее 63
для групп начальной подготовки - не менее 65
для групп начальной подготовки - не менее 65
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
1.2.4
Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды
человек
0,1
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
835
683
800
800
800
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
2013
2014
2015
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1
Целевой показатель 1. Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
26,9
27,15
29,14
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
1.2
Целевой показатель 2. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
2360
2462
2354
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
1.3
Целевой показатель 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
8,1
9,4
9,4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.4
Целевой показатель 4. Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан
человек
561
778
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
0900000
Х
147792314,50
144575130,00
144575130,00
436942574,50
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Х
Х
Х
0910000
Х
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Х
Х
Х
0910001
Х
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910001
Х
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Массовый спорт
009
11
02
0910001
Х
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910001
621
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910002
621
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Х
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910003
621
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования
Х
Х
Х
0910004
Х
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910004
Х
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910004
Х
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
11
02
0910004
622
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Х
Х
Х
0920000
Х
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920001
Х
82759375,50
83736053,00
83736053,00
250231481,50
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920001
Х
82759375,50
83736053,00
83736053,00
250231481,50
Общее образование
009
07
02
0920001
Х
82759375,50
83736053,00
83736053,00
250231481,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
611
48450881,50
48002210,00
48002210,00
144455301,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
621
34308494,00
35733843,00
35733843,00
105776180,00
Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Общее образование
009
07
02
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0920004
622
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Красноярского края
Х
Х
Х
0922654
Х
2452000,00
0,00
0,00
2452000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0922654
Х
2452000,00
0,00
0,00
2452000,00
Общее образование
009
07
02
0922654
Х
2452000,00
0,00
0,00
2452000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
009
07
02
0922654
612
2008900,00
0,00
0,00
2008900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0922654
622
443100,00
0,00
0,00
443100,00
Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0927436
Х
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0927436
Х
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Общее образование
009
07
02
0927436
Х
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0927436
622
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Всего
147792314,50
144575130,00
144575130,00
436942574,50
в том числе:
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
2652000,00
0,00
0,00
2652000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
145140314,50
144575130,00
144575130,00
434290574,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Всего
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
2652000,00
0,00
0,00
2652000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
82761375,50
83736053,00
83736053,00
250233481,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы)
человеко-посещение
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание
210634
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
57537703,00
62043419,00
55178939,00
55839077,00
55839077,00 <*>
Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги
количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
130
130
130
130
130
2523880,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы
не установлен
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
3100000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги
человек
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
2.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2360
2462
2354
2320
2320
76268845,00
87856073,00
82759375,50
83736053,00
83736053,00
--------------------------------
<*> С учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов.
Содержание работы: - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласно "Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск".
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПОДПРОГРАММА 2
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ", РЕАЛИЗУЕМАЯ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Исполнители подпрограммы
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность");
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена");
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1")
Цель и задачи подпрограммы
Цель: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Задачи:
1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности";
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Целевые индикаторы
1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человека в 2015 году, в количестве 2320 человек в 2016 - 2017 годах.
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году.
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составит ежегодно:
для групп начальной подготовки - не менее 63%,
для тренировочных групп - не менее 85%.
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды, составит до 800 человек ежегодно
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 252885481,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250233481,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82761375,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом ее реализации осуществляется отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
В течение 2011 - 2013 годов система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании развивалась волнообразно. Так, в учреждениях дополнительного образования детей, численность детей менялась ежегодно: в 2011 году она составила 2486 человек, в 2012 году 2485 человек, а в 2013 году резко снизилась и составила 2360 человек.
Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных условий для предоставления данной услуги, а именно:
- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;
- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.
О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что 6 ноября 2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.
Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в декабре 2011 года, уточнили, что под спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.
Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это произойдет с 01.01.2016.
Также была дополнена пунктом 6.1 статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 01.07.2012. К полномочиям отнесено осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления отнесены:
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:
повышение эффективности деятельности спортивных школ для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
организация свободного времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одаренных детей.
Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.
Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках данной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности".
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человек в 2015 году, 2320 человек в 2016 - 2017 годах.
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году.
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составит ежегодно:
для групп начальной подготовки - не менее 63%,
для тренировочных групп - не менее 85%.
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды, составит до 800 человек ежегодно.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ).
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1").
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
над ходом ее выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом ее реализации осуществляется отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет и представляет их в управление экономики и планирования и финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) представляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских спортивных школ:
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 252885481,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250233481,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82761375,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме 2.
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массовой физической
культуры и спорта"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910002
621
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания:
- не менее 130 мероприятий в год
Мероприятие 1.2. Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910004
622
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Экипировка участников спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск для участия в X летних спортивных играх среди городских округов Красноярского края
Задача 2: предоставление муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительное обслуживание"
Мероприятие 2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910001
621
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания:
- не менее 210200 человеко-посещений ежегодно
Задача 3: содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910003
621
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня
Итого по подпрограмме:
009
1102
X
X
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
В том числе:
ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
X
X
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2462
2354
2320
2320
2
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
процент (%)
ведомственная отчетность (по данным анкетирования)
98,6
не менее 75
не менее 85
не менее 90
не менее 95
3
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
процент (%)
ведомственная отчетность
79,15
60 - 80
для групп начальной подготовки - не менее 63
для групп начальной подготовки - не менее 65
для групп начальной подготовки - не менее 65
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
4
Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды
человек
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
835
683
800
800
800
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1: предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Мероприятие 1.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
611
48450881,50
48002210,00
48002210,00
144455301,50
Оказание муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" потребителям. В количестве 2354 человека в 2015 году, в количестве 2320 человек в 2016 - 2017 годах
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
621
34308494,00
35733843,00
35733843,00
105776180,00
Мероприятие 1.2. Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920004
622
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Получение субсидии на улучшение условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 1.3. Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0927436
622
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 1.4. Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Красноярского края
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0922654
612
2008900,00
0,00
0,00
2008900,00
Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0922654
622
443100,00
0,00
0,00
443100,00
Итого по подпрограмме
009
0702
X
X
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
В том числе:
ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
X
X
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2015 г. № 1985
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Строку "Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2 к настоящему паспорту)" программы раздела 1 "Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2 к настоящему паспорту)
Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 29,14%;
в 2016 году - 29,58%;
в 2017 году - 29,58%.
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
в 2015 году - 2354 человека;
в 2016 году - 2320 человек;
в 2017 году - 2320 человек.
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 9,4%;
в 2016 году - 10%;
в 2017 году - 10%.
4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан:
в 2015 году - 853 человека;
в 2016 году - 853 человека;
в 2017 году - 853 человека.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему паспорту".
1.2. Строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" программы раздела 1 "Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего:
436942574,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 434290574,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 145140314,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля".
1.3. Пятый абзац раздела 5 "Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человек;".
1.4. Десятый абзац раздела 6 "Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"1) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человек в 2015 году, 2320 человек в 2016 - 2017 годах.".
1.5. Раздел 8 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в реализации программы" приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 436942574,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 434290574,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 145140314,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.".
1.6. Приложение № 1 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 2 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.11. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 184057093,00 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 184057093,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 62378939,00,00 рубля
в 2016 году - 60839077,00 рубля;
в 2017 году - 60839077,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рублей".
1.12. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 184057093,00 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 184057093,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 62378939,00 рубля;
в 2016 году - 60839077,00 рубля;
в 2017 году - 60839077,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ "КОСС" на предоставление муниципальных услуг (работ) (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов) осуществлен в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений", утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 218, и на основании лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2014 № 1974.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.".
1.12. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.14. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.15. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
С.Е.ПЕШКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1. Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)
26,9
27,15
29,14
29,58
29,58
Целевой показатель 2. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2462
2354
2320
2320
Целевой показатель 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 3-ФК)
8,1
9,4
9,4
10
10
Целевой показатель 4. Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан
человек
x
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)
561
778
853
853
853
1.1
Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1.1
Уровень выполнения Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
процент (%)
0,25
ведомственная отчетность
100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
1.1.2
Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск
человеко-посещение
0,25
ведомственная отчетность
210634
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
1.1.3
Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск"
процент потребителей услуги (%)
0,1
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)
92,5
не менее 75
не менее 80
не менее 85
не менее 85
1.2
Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
1.2.1
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
0,1
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2462
2354
2320
2320
1.2.2
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
процент (%)
0,1
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)
98,6
не менее 75
не менее 85
не менее 90
не менее 95
1.2.3
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
процент (%)
0,1
ведомственная отчетность
79,15
60 - 80
для групп начальной подготовки - не менее 63
для групп начальной подготовки - не менее 65
для групп начальной подготовки - не менее 65
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
1.2.4
Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды
человек
0,1
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
835
683
800
800
800
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
2013
2014
2015
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1
Целевой показатель 1. Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
26,9
27,15
29,14
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
29,58
1.2
Целевой показатель 2. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
2360
2462
2354
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
1.3
Целевой показатель 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск
процент (%)
8,1
9,4
9,4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.4
Целевой показатель 4. Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан
человек
561
778
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
0900000
Х
147792314,50
144575130,00
144575130,00
436942574,50
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Х
Х
Х
0910000
Х
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Х
Х
Х
0910001
Х
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910001
Х
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Массовый спорт
009
11
02
0910001
Х
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910001
621
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910002
621
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Х
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910003
621
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования
Х
Х
Х
0910004
Х
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910004
Х
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910004
Х
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
11
02
0910004
622
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Х
Х
Х
0920000
Х
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920001
Х
82759375,50
83736053,00
83736053,00
250231481,50
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920001
Х
82759375,50
83736053,00
83736053,00
250231481,50
Общее образование
009
07
02
0920001
Х
82759375,50
83736053,00
83736053,00
250231481,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
611
48450881,50
48002210,00
48002210,00
144455301,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
621
34308494,00
35733843,00
35733843,00
105776180,00
Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Общее образование
009
07
02
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0920004
622
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Красноярского края
Х
Х
Х
0922654
Х
2452000,00
0,00
0,00
2452000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0922654
Х
2452000,00
0,00
0,00
2452000,00
Общее образование
009
07
02
0922654
Х
2452000,00
0,00
0,00
2452000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
009
07
02
0922654
612
2008900,00
0,00
0,00
2008900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0922654
622
443100,00
0,00
0,00
443100,00
Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0927436
Х
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0927436
Х
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Общее образование
009
07
02
0927436
Х
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0927436
622
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Всего
147792314,50
144575130,00
144575130,00
436942574,50
в том числе:
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
2652000,00
0,00
0,00
2652000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
145140314,50
144575130,00
144575130,00
434290574,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Всего
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
2652000,00
0,00
0,00
2652000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
82761375,50
83736053,00
83736053,00
250233481,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы)
человеко-посещение
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание
210634
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
не менее 210200
57537703,00
62043419,00
55178939,00
55839077,00
55839077,00 <*>
Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги
количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
130
130
130
130
130
2523880,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы
не установлен
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
3100000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги
человек
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
2.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2360
2462
2354
2320
2320
76268845,00
87856073,00
82759375,50
83736053,00
83736053,00
--------------------------------
<*> С учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов.
Содержание работы: - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласно "Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск".
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПОДПРОГРАММА 2
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ", РЕАЛИЗУЕМАЯ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Исполнители подпрограммы
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность");
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена");
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1")
Цель и задачи подпрограммы
Цель: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Задачи:
1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности";
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Целевые индикаторы
1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человека в 2015 году, в количестве 2320 человек в 2016 - 2017 годах.
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году.
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составит ежегодно:
для групп начальной подготовки - не менее 63%,
для тренировочных групп - не менее 85%.
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды, составит до 800 человек ежегодно
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 252885481,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250233481,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82761375,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом ее реализации осуществляется отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
В течение 2011 - 2013 годов система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании развивалась волнообразно. Так, в учреждениях дополнительного образования детей, численность детей менялась ежегодно: в 2011 году она составила 2486 человек, в 2012 году 2485 человек, а в 2013 году резко снизилась и составила 2360 человек.
Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных условий для предоставления данной услуги, а именно:
- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;
- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.
О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что 6 ноября 2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.
Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в декабре 2011 года, уточнили, что под спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.
Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это произойдет с 01.01.2016.
Также была дополнена пунктом 6.1 статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 01.07.2012. К полномочиям отнесено осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления отнесены:
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:
повышение эффективности деятельности спортивных школ для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
организация свободного времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одаренных детей.
Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.
Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках данной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности".
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2354 человек в 2015 году, 2320 человек в 2016 - 2017 годах.
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году.
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составит ежегодно:
для групп начальной подготовки - не менее 63%,
для тренировочных групп - не менее 85%.
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды, составит до 800 человек ежегодно.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ).
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1").
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
над ходом ее выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом ее реализации осуществляется отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет и представляет их в управление экономики и планирования и финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) представляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских спортивных школ:
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 252885481,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 2652000,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 2652000,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250233481,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82761375,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме 2.
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массовой физической
культуры и спорта"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910002
621
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания:
- не менее 130 мероприятий в год
Мероприятие 1.2. Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910004
622
2200000,00
0,00
0,00
2200000,00
Экипировка участников спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск для участия в X летних спортивных играх среди городских округов Красноярского края
Задача 2: предоставление муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительное обслуживание"
Мероприятие 2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910001
621
55178939,00
55839077,00
55839077,00
166857093,00
Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания:
- не менее 210200 человеко-посещений ежегодно
Задача 3: содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
0910003
621
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня
Итого по подпрограмме:
009
1102
X
X
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
В том числе:
ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
1102
X
X
62378939,00
60839077,00
60839077,00
184057093,00
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2462
2354
2320
2320
2
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
процент (%)
ведомственная отчетность (по данным анкетирования)
98,6
не менее 75
не менее 85
не менее 90
не менее 95
3
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
процент (%)
ведомственная отчетность
79,15
60 - 80
для групп начальной подготовки - не менее 63
для групп начальной подготовки - не менее 65
для групп начальной подготовки - не менее 65
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
для тренировочных групп - не менее 85
4
Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды
человек
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)
835
683
800
800
800
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 3 декабря 2015 г. № 1985
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1: предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Мероприятие 1.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
611
48450881,50
48002210,00
48002210,00
144455301,50
Оказание муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" потребителям. В количестве 2354 человека в 2015 году, в количестве 2320 человек в 2016 - 2017 годах
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
621
34308494,00
35733843,00
35733843,00
105776180,00
Мероприятие 1.2. Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920004
622
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Получение субсидии на улучшение условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 1.3. Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0927436
622
200000,00
0,00
0,00
200000,00
Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 1.4. Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Красноярского края
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0922654
612
2008900,00
0,00
0,00
2008900,00
Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0922654
622
443100,00
0,00
0,00
443100,00
Итого по подпрограмме
009
0702
X
X
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
В том числе:
ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
X
X
85413375,50
83736053,00
83736053,00
252885481,50
Начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В.А.СУХАНОВ
------------------------------------------------------------------