Постановление администрации г. Красноярска от 12.11.2015 N 718 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 718

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО
КОМПЛЕКСА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 - 2018 ГОДОВ

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 24.07.2015 № 262-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов согласно приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города
от 12 ноября 2015 г. № 718

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО
КОМПЛЕКСА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 - 2018 ГОДОВ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов (далее - Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
департамент городского хозяйства администрации города (далее - департамент городского хозяйства)
Соисполнители муниципальной программы
1) территориальные подразделения администрации города (далее - администрации районов в городе);
2) главное управление образования администрации города (далее - главное управление образования);
3) главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города (далее также - главное управление по ГО, ЧС и ПБ)
Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
подпрограммы:
1. Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт.
2. Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе.
4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы
содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса и объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Задачи муниципальной программы
1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, формирование рынка услуг по управлению многоквартирными домами и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
2) создание условий для стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования;
3) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) повышение уровня внешнего благоустройства территории города, выполнение природоохранных мероприятий, содержание местной системы оповещения при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций;
5) благоустройство и инфраструктурное развитие объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года;
6) обеспечение эффективного управления реализацией Программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2016 - 2018 годы
Целевые индикаторы
1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее также - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание в 2016 году - 92,61%, в 2017 году - 92,61%, 2018 году - 92,61%;
2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсо-снабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты. В 2016 году показатель составит 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%;
3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится с 68,85% в 2016 году до 67,91% в 2018 году;
4) количество деревьев на территории города. Планируется довести количество деревьев
с 1015,00 тыс. шт. в 2016 году до 1045,0 тыс. шт.
в 2018 году
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016 - 2018 годах составляет 19879325,92 тыс. рублей, в том числе:
7132464,37 тыс. рублей - средства бюджета города;
4024389,30 тыс. рублей <*> - средства краевого бюджета;
3083100,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
5639372,25 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации Программы:
2016 год - 6660698,09 тыс. рублей, в том числе:
2831198,39 тыс. рублей - средства бюджета города;
1629649,70 тыс. рублей <*> - средства краевого бюджета;
454030,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
1745820,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 6469789,47 тыс. рублей, в том числе:
2089671,57 тыс. рублей - средства бюджета города;
1483912,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1024960,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
1871245,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2018 год - 6748838,36 тыс. рублей, в том числе:
2211594,41 тыс. рублей - средства бюджета города;
910826,70 - средства краевого бюджета;
1604110,00 - средства федерального бюджета;
2022307,25 тыс. рублей - средства внебюджетных источников

--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016 - 2018 годы.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС",
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Город Красноярск уже имеет опыт в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Широкое распространение в части управления жилым фондом получили его современные формы - товарищества собственников жилья (далее также - ТСЖ), управляющие компании.
Обслуживанием основной части жилищного фонда города под руководством городской управляющей компании "Жилищный фонд" занимаются 7 управляющих компаний, обслуживанием общежитий - муниципальное предприятие "Дирекция специализированного жилищного фонда". Всего в городе 117 управляющих организаций и число их увеличивается из года в год.
Население принимает все большее участие в управлении своим жильем. По состоянию на 01.07.2015 в городе создано 351 ТСЖ. Наряду с ТСЖ в городе функционируют 75 ЖСК.
Общая площадь жилищного фонда города Красноярска по состоянию на 01.01.2015 составляет 23803,9 тыс. кв. м, из них 976,1 тыс. кв. м имеют износ от 35 до 70% и более.
В 2015 году в соответствии с краткосрочным планом за счет средств регионального оператора будут выполнены работы по капитальному ремонту 46 многоквартирных домов (ремонт кровли, ремонт инженерных сетей и прочее).
В 2016 году за счет средств регионального оператора будут выполнены работы по капитальному ремонту 184 многоквартирных домов.
Основными проблемами данного направления остаются:
низкая степень участия населения в управлении жилищным фондом;
недостаточное благоустройство придомовых территорий.
Во исполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации в Красноярском крае Распоряжением Правительства Красноярского края от 16.09.2013 № 648-р создан Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, выполняющий функции регионального оператора.
В настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах определились со способом формирования счета на проведение капитального ремонта:
специальный счет (счет ТСЖ, ЖСК) - 87 жилых многоквартирных домов;
специальный счет регионального оператора (средства с данного счета могут быть использованы только на капитальный ремонт дома, собственники которого его открыли) - 405 жилых многоквартирных домов;
счет регионального оператора - 4260 жилых многоквартирных домов.
Принято Постановление администрации города от 21.08.2014 № 522 "О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован", которым утвержден перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Красноярска, собственники помещений в которых по состоянию на 11.08.2014 не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован.
Департаментом городского хозяйства осуществляется контроль за соблюдением стандартов качества региональным оператором при проведении капитального ремонта домов.
Региональный фонд приступил к проведению публичного отбора организаций, которые будут выполнять запланированные на 2015 год ремонтные работы. Отбор организаций проводится в два этапа. Первый этап ремонтных работ - экспертная оценка износа элементов и составление проектно-сметной документации. Второй этап - строительные работы. Такой подход позволит подготовить квалифицированно составленные ПСД с учетом актуальной ситуации по техническому состоянию элементов каждого объекта. В конкурсной комиссии участвуют представители общественных организаций по контролю в сфере ЖКХ.
Для обеспечения контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска, а также привлечения граждан к участию в формировании и реализации основных направлений развития и совершенствования деятельности, направленной на проведение капитального ремонта в городе Красноярска, Распоряжением администрации города от 25.06.2015 № 216-р создан экспертно-общественный совет по контролю за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска.
В состав экспертно-общественного совета по контролю за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска вошли представители департамента городского хозяйства, администраций районов в городе, МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", МКУ "Управление капитального строительства", общественных организаций в сфере ЖКХ.
На каждом этапе отбора подрядных организаций, непосредственно проведения капитальных работ происходит проверка качества выполнения работ с участием представителей Совета многоквартирного дома, в котором происходит ремонт, участием экспертно-общественного совета по контролю за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска.
Безопасность и комфортность проживания граждан в жилых домах неразрывно связаны с состоянием инженерной инфраструктуры города.
Одним из полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", является контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.
С целью качественного и бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами потребителей города в отопительный период администрацией города ежегодно готовятся следующие распоряжения:
об утверждении мероприятий по подготовке теплоисточников, тепловых и электрических сетей энергоснабжающих организаций города Красноярска, эксплуатирующих немуниципальное имущество, к работе в отопительный период;
об утверждении мероприятий по подготовке муниципальных теплоисточников, водопроводно-канализационных и тепло-, электроэнергетических сетей и сооружений организаций города Красноярска к работе в отопительный период;
об утверждении состава городской комиссии по координации деятельности по подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях и проведению отопительного периода;
о разработке плана мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду.
Мероприятиями предусматривается выполнение работ по новому строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту оборудования теплоисточников, тепловых, электрических сетей и трансформаторных подстанций города. Данные мероприятия осуществляются за счет средств ресурсоснабжающих организаций, а также за счет средств города в части бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, не переданных в долгосрочную аренду.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, согласовываются органами местного самоуправления поселений и городских округов, после чего утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В 2014 году Приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.09.2014 № 12-и, от 25.09.2014 № 13-и утверждены Инвестиционные программы ООО "КрасКом" в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей города Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2014 - 2017 годы. В 2015 году Приказами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 03.08.2015 № 5-и, от 03.08.2015 № 6-и утверждены корректировки инвестиционных программ ООО "КрасКом", которые размещены на официальном сайте Правительства Красноярского края по адресу: http://www.zakon.krskstate.ru.
По состоянию на 01.01.2015 в городе Красноярске эксплуатируются следующие объекты водоснабжения:
водозаборные сооружения - 7 ед.;
водопроводные очистные сооружения - 1 ед.;
сети водопровода - 1208,9 км;
водопроводные насосные станции - 69 ед.
Общая установленная производственная мощность водопровода составляет 794,00 тыс. куб. м/сут.
Общее количество канализационных очистных сооружений по городу составляет 2 ед., канализационных насосных станций - 82 ед.
Общая протяженность сетей канализации составляет 1063,0 км.
Стопроцентный износ имеют 842,37 км сетей водопровода и 482,67 км сетей канализации. Начиная с 2003 года, в городе происходит наращивание объемов перекладки водопроводно-канализационных сетей. Учитывая, что замене подлежат 60% сетей водопровода и 46% сетей канализации, темпы перекладки необходимо многократно увеличивать. Поскольку срок службы стальных водоводов в городских условиях не превышает 15 - 17 лет, в настоящее время при прокладке сетей канализации в качестве материала труб используют высокопрочный чугун и хризотилцемент.
Кроме того, при перекладке сетей водопровода применяется технология бестраншейной прокладки труб с использованием полиэтиленовых труб, что позволяет проводить перекладку без открытого способа методом горизонтально направленного бурения. Данный способ прокладки незаменим в местах значительных построек над водоводами, под магистральными автодорогами.
Применение данного метода позволяет вести прокладку в двух направлениях, сохраняет благоустройство и уменьшает риск повреждения других коммуникаций.
Не менее актуальным способом бестраншейной прокладки является санация. Данный вид прокладки активно применяется ресурсоснабжающими организациями при ремонте инженерных коммуникаций. При указанном методе старая труба полностью разрушается и одновременно с этим на ее место укладывается новая. Применяется он в том случае, когда старый трубопровод имеет или недостаточную пропускную способность, или трубы отслужили свой срок эксплуатации. При этом прокладка новой трубы может быть с изменением диаметра в сторону либо его уменьшения, либо его увеличения.
Применение вышеперечисленных технологий позволяет снизить объемы земляных работ, число техники и рабочих, а также снизить сроки производства работ и существенно уменьшить материальные затраты.
Тепловые сети города Красноярска на протяжении всего срока своего существования интенсивно эксплуатировались без осуществления необходимой реконструкции и обновления в требуемых объемах, что безусловно сказывается на их состоянии, около 35% тепловых сетей изношены практически полностью.
В рамках реализации инвестиционных программ основных теплоснабжающих организаций по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города, проводится работа по замене ряда магистральных участков тепловых сетей и обеспечению качественным ресурсом граждан города.
Наиболее эффективным решением проблем по сохранению теплоносителя ресурсоснабжающими организациями является широкое внедрение в практику строительства тепловых сетей трубопроводов с пенополиуретановой высоко эффективной теплоизоляцией типа "труба в трубе".
Применяемые теплоизоляционные материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами, долговечностью (стойкостью к действию воды, химической и биологической агрессии), морозостойкостью, механической прочностью и экологической безопасностью, т.е. являются безопасными для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды.
Кроме того, при использовании данных материалов повышается долговечность (ресурс) трубопроводов в 2 - 3 раза, снижаются тепловые потери в 2 - 3 раза, снижаются эксплуатационные расходы в 9 раз (удельная повреждаемость снижается в 10 раз), а также капитальные затраты.
На сегодняшний день 13 трансформаторных подстанций с напряжением 35 - 110 кВ, расположенных в городе Красноярске, перегружены. Перегруз подстанций произошел из-за интенсивного строительства жилых домов и объектов социально-бытового и культурного назначения. Мощности же центров питания и пропускная способность электрических сетей за последние 10 - 15 лет существенно не увеличились.
Электрические сети и генерирующее оборудование находятся в эксплуатации длительное время. Фактический срок службы, как правило, превышает нормативный. Процент износа оборудования подстанций и линий электропередач составляет:
силовых трансформаторов - 75%;
воздушных линий электропередач - 71%;
кабельных линий электропередач - 75%.
Основными проблемам в данной области являются:
нарушение нормативных сроков капитального ремонта и высокий износ основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства;
отставание темпов ввода объектов водоснабжения и водоотведения в сравнении с темпами строительства жилья и объектов социальной сферы;
недостаточная надежность и высокий процент изношенности оборудования теплоисточников;
недостаток трансформаторных мощностей;
отсутствие стимулов к энергосбережению в жилищной сфере.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации содержание бесхозяйных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоснабжения является обязательством ресурсоснабжающих организаций.
В 2016 году за счет бюджета города планируется техническое обследование, содержание и ремонт бесхозяйных и муниципальных объектов газоснабжения, не переданных в аренду или государственную собственность.
В соответствии с ч. 10 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. Данное мероприятие будет осуществляться за счет средств бюджета города.
Ежегодно в рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" из бюджета Красноярского края осуществляется распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в том числе городу Красноярску предоставляются субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Еще одним крайне важным аспектом развития городской среды является состояние автомобильных дорог, общая протяженность которых в городе Красноярске составляет 1169 км, из них с усовершенствованным покрытием - 894,8 км.
Кроме того, в городе насчитывается 58 мостов и путепроводов площадью 216,5 кв. км, 15 тоннелей площадью 6,5 кв. км.
Всего в дорожном хозяйстве города Красноярска работает около 60 специализированных ремонтно-строительных, эксплуатационных и проектных предприятий и филиалов различных форм собственности, в том числе 5 муниципальных предприятий.
Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности автомобильных дорог, повышения безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Между тем состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения не всегда соответствует современным требованиям к инфраструктуре. Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения городского округа привели к резкому росту в городе численности автотранспорта. В целом рост интенсивности движения в городе в значительной мере опережает развитие улично-дорожной сети.
С 01.01.2014 решением Красноярского городского Совета депутатов утвержден муниципальный дорожный фонд г. Красноярска. Средства фонда направляются на содержание дорог, ремонт дорог и дворовых территорий.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города должен производиться комплексно и учитывать не только состояние самой дорожной полосы, но еще и состояние транспортных остановок, основной функцией которых является обеспечение благоприятных условий для осуществления посадки, высадки пассажиров городским пассажирским транспортом, а также для ожидания маршрутных транспортных средств.
Кроме того, необходимо отметить, что в результате роста парка автомототранспорта существенно увеличились плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Высокий темп автомобилизации будет сохраняться. В перспективе данная тенденция ведет к обострению проблемы пропускной способности улично-дорожной сети.
Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в число участников дорожного движения делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения будет способствовать предотвращению роста аварийности на улично-дорожной сети города Красноярска.
Для развития безопасности системы дорожного движения требуется проведение мероприятий по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов.
Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности.
Бурная автомобилизация дорог, рост деловой активности в вечерние и ночные часы повышает значимость наружного освещения, как одного из важнейших объектов благоустройства города.
В настоящее время система наружного освещения города насчитывает 32531 светоточку, 671 пульт управления освещением, 18677 опор освещения и 2481,1 км линий освещения.
Однако существующее освещение отдельных магистралей, улиц, площадей города не обеспечивает нормируемые показатели освещенности территорий. Большая часть используемых установок наружного освещения города физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение.
Техническое состояние около 45% сетей наружного освещения требует проведения капитального ремонта.
В связи с этим необходимо обеспечить строительство новых и капитальный ремонт существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, его архитектурный ансамбль.
В условиях экологического неблагополучия растительный потенциал является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека. Зеленые насаждения обладают значительными возможностями для улучшения климата, придают окружающей среде комфортные и высокие санитарно-гигиенические свойства. Кроме того, зеленые насаждения благотворно влияют на температурный режим и влажность воздуха, защищают от сильных ветров, снижают уровень городского шума.
Существующая система озеленения улично-дорожной сети города представлена придорожными зелеными насаждениями и озелененными территориями рекреационного назначения - городскими скверами, парками, бульварами, основной функцией которых является создание и поддержание благоприятных условий проживания населения.
Ситуация в области придорожного озеленения характеризуется состоянием газонов, деревьев и кустарников, высаженных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения. Газоны способствуют снижению запыленности и загазованности воздуха вблизи автомагистралей и придают городским улицам законченный, ухоженный вид.
В настоящее время на обслуживании городского хозяйства находится 2,99 млн. кв. метров газонов улично-дорожной сети. В соответствии с проведенным обследованием установлено, что капитальный ремонт требуется для 50% всех газонов. В городе Красноярске 1262 га зеленых насаждений без учета городских лесов. Общее количество деревьев и кустарников на данных территориях - 1003,00 тыс. шт.
Реализация мер по поддержанию благоприятной окружающей среды и формированию экологической культуры относятся к важным направлениям развития города.
Защита и сохранение зеленых насаждений в лесном массиве Березовой рощи позволит сохранить уникальный природный ландшафт, повысить устойчивость насаждений к рекреационным нагрузкам, оздоровить и омолодить зеленые насаждения, повысить комфортность мест отдыха населения.
Для повышения информированности населения города, профилактики нарушений природоохранного законодательства и формирования активной гражданской позиции в сфере охраны окружающей среды используются различные формы и методы работы, такие как: организация массовых экологических мероприятий с участием школьников и воспитанников городских детских садов; использование средств экологической пропаганды.
Основные проблемы в этой области:
проживание значительной части населения города на территориях, подверженных влиянию техногенных выбросов;
низкий уровень экологической культуры населения, несоблюдение требований природоохранного законодательства и нормативных актов города при обращении с отходами, образование несанкционированных свалок;
обеспеченность жителей города зелеными насаждениями ниже нормативных требований, неравномерность сложившейся структуры зеленых насаждений общего пользования, которая не отвечает градостроительным требованиям, отставание темпов развития системы озеленения от общего темпа развития города.
В настоящее время оповещение населения на территории города проводится автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края, находящейся в краевой собственности. Данная система при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации во время передачи сигнала "Внимание всем!" охватывает лишь 40% населения города, так как при застройке новых районов города электросирены не устанавливаются. Длительный срок эксплуатации краевой системы, переход операторов связи на цифровой формат передачи сигналов делают существующую систему оповещения малоэффективной.
В целях исправления сложившейся ситуации администрацией города разработан план поэтапного создания на территории города Красноярска систем оповещения и информирования населения с использованием современных технических решений и полным охватом населения громкоговорящими оконечными устройствами в местах массового пребывания и по месту жительства. Данным планом предусмотрено оборудование системами оповещения 57 остановок общественного транспорта и 120 мест массового скопления людей.
В 2015 году частично реализован и требует постоянного обслуживания проект по созданию системы оповещения города Красноярска, согласно которому организован автоматический перехват 5 каналов телевещания, 9 каналов радиовещания, 1 места массового скопления людей и городского радио местной системы оповещения.
Кроме того, остро стоит проблема пожарной безопасности. Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров. Для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, ими игнорируются требования пожарной безопасности, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.
Анализ причин, из-за которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно демонстрирует, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.
Однако известно, что около 15% населения (малоимущие, социально незащищенные слои населения) не имеют возможность получать необходимую информацию через СМИ. Для информирования граждан этой категории используются другие формы. Наиболее действенной из них является качественно выполненная наглядная агитация в виде памяток, брошюр, распространение которой позволяет охватить максимальное количество горожан, независимо от их социальной категории.
Таким образом, в целях предупреждения техногенных и природных пожаров, человеческих жертв и материальных потерь необходимо сосредоточить усилия органов местного самоуправления на профилактике пожаров - организации противопожарной пропаганды и обучении населения мерам пожарной безопасности, установлении общественного контроля обеспечения пожарной безопасности на территории города.
Пропаганда и обучение населения, общественный контроль должны приобрести системный и массовый характер.
Кроме того, в целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р необходимо организовать построение и развитие программно-аппаратного комплекса "Безопасный город". Основное внимание при этом будет уделяться подготовке мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также нарушению жизнедеятельности населения. Продолжится работа по совершенствованию системы единой дежурно-диспетчерской службы и переходу на единый телефон оповещения "112".

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММ

Для достижения целей и задач, указанных в разделе II настоящей Программы, необходимо выполнение комплекса следующих основных мероприятий, распределенных по подпрограммам. Перечень основных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
В рамках подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" в целях обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли, ограничения роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населению, капитального ремонта жилищного фонда города будут выполняться следующие мероприятия:
основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска;
основное мероприятие 1.2. Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд);
основное мероприятие 1.3. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;
основное мероприятие 1.4. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций;
основное мероприятие 1.5. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения;
основное мероприятие 1.6. Возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов;
основное мероприятие 1.7. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме;
основное мероприятие 1.8. Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг в рамках подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" будут реализованы следующие мероприятия:
основное мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность;
основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.
В рамках подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" для поддержания надлежащего технического состояния и обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, обеспечения безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города будут выполняться следующие мероприятия:
основное мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них;
основное мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска;
основное мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения;
основное мероприятие 3.4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
основное мероприятие 3.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;
основное мероприятие 3.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
Для повышения чистоты городской атмосферы, улучшения архитектурно-художественного облика города, организации мест отдыха горожан, обеспечения бесперебойного освещения города и организации мест захоронения в рамках подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" будут выполняться следующие мероприятия:
основное мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения;
основное мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства;
основное мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства;
основное мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия;
основное мероприятие 4.5. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора;
основное мероприятие 4.6. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия;
основное мероприятие 4.7. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;
основное мероприятие 4.8. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска";
основное мероприятие 4.10. Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска";
основное мероприятие 4.11. Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству в рамках конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство";
основное мероприятие 4.12. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи;
основное мероприятие 4.13. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В рамках подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" будут выполняться следующие мероприятия:
основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления;
основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
основное мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств.

III. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ

Внесение изменений в Решение Красноярского городского Совета депутатов от 21.05.2014 № В-44 "О реализации права органов городского самоуправления дополнительно использовать собственные финансовые средства бюджета города Красноярска для осуществления переданных администрации города Красноярска отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету и иному обращению с безнадзорными домашними животными" в части продления срока действия полномочий администрации города на проведение указанных мероприятий на 2016 год.
Постановление администрации города "О порядке предоставления грантов победителям ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска" определяет порядок предоставления грантов.
Ожидаемый срок принятия - IV квартал 2015 года.
Перечень нормативно-правовых актов города, которые необходимо принять в целях реализации мероприятий Программы, подпрограмм приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы:
Индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее также - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание.
Индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации.
Индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Индикатор 4. Количество деревьев на территории города.
Основные показатели:
подпрограмма 1:
показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов;
показатель 2. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;
показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами;
показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности);
подпрограмма 2:
показатель 1. Перекладка сетей;
показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;
показатель 4. Аварийность инженерных сетей;
подпрограмма 3:
показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
показатель 3. Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности маршрутов универсиады;
показатель 4. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;
показатель 5. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам;
показатель 6. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам;
показатель 7. Расходы на содержание одной светоточки;
показатель 8. Количество обслуживаемых светоточек;
показатель 9. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности;
подпрограмма 4:
показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию;
показатель 2. Количество ремонтируемых объектов озеленения и прочих объектов благоустройства;
показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок;
показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года;
показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города;
показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий;
показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке;
показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных;
показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованная местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения;
показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году;
подпрограмма 5:
показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2016 год - 4327736,68 тыс. руб.;
2017 год - 3573584,47 тыс. руб.;
2018 год - 3122421,11 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2016 год - 3853852,96 тыс. руб.;
2017 год - 3326950,27 тыс. руб.;
2018 год - 2882754,07 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО ЧС и ПБ:
2016 год - 75833,93 тыс. руб.;
2017 год - 75143,93 тыс. руб.;
2018 год - 75143,93 тыс. руб.
2.3. Главное управление образования:
2016 год - 1147,10 тыс. руб.;
2017 год - 1147,10 тыс. руб.;
2018 год - 1147,10 тыс. руб.
2.4. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2016 год - 40333,59 тыс. руб.;
2017 год - 13948,61 тыс. руб.;
2018 год - 14727,57 тыс. руб.
2.5. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2016 год - 48016,14 тыс. руб.;
2017 год - 22664,72 тыс. руб.;
2018 год - 19971,58 тыс. руб.
2.6. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2016 год - 70040,56 тыс. руб.;
2017 год - 34285,01 тыс. руб.;
2018 год - 27848,52 тыс. руб.
2.7. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2016 год - 54496,68 тыс. руб.;
2017 год - 26737,38 тыс. руб.;
2018 год - 23743,04 тыс. руб.
2.8. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2016 год - 63595,75 тыс. руб.;
2017 год - 24874,47 тыс. руб.;
2018 год - 26273,96 тыс. руб.
2.9. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2016 год - 88723,38 тыс. руб.;
2017 год - 35821,93 тыс. руб.;
2018 год - 38286,08 тыс. руб.
2.10. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2016 год - 31696,60 тыс. руб.;
2017 год - 12011,05 тыс. руб.;
2018 год - 12525,26 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Программы представлено в приложении 4 к настоящей Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении 5 к настоящей Программе.

VI. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
И ЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование подпрограммы
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
Исполнители мероприятий подпрограммы
департамент городского хозяйства, администрации районов в городе Красноярске
Цели подпрограммы
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах;
реализация полномочий органов местного самоуправления в области управления многоквартирными домами;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Задачи подпрограммы
улучшение качества жилищного фонда города Красноярска;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
развитие инициативы собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;
обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами путем проведения конкурсов;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Показатели результативности подпрограммы
капитальный ремонт многоквартирных домов:
за счет средств регионального оператора в 2016 году - 184 шт., в 2017 году - 185 шт., в 2018 году - 188 шт.;
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города в 2016 году - 15 шт., в 2017 году - 17 шт., в 2018 году - 20 шт.
Количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих капитального ремонта:
в 2016 году - 2730 шт., в 2017 году - 2645 шт., 2018 году - 2560 шт.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 2016 - 2018 годах сохранится на уровне 100%.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрической энергии:
в 2016 году - 1144,69 кВт.ч/чел.;
в 2017 году - 1110,35 кВт.ч/чел.;
в 2018 году - 1064,54 кВт.ч/чел.;
тепловой энергии:
в 2016 году - 0,335 Гкал/кв. м;
в 2017 году - 0,325 Гкал/кв. м;
в 2018 году - 0,310 Гкал/кв. м;
горячей воды:
в 2016 году - 47,54 куб. м/чел.;
в 2017 году - 46,11 куб. м/чел;
в 2018 году - 44,03 куб. м/чел.;
холодной воды:
в 2016 году - 59,26 куб. м/чел.;
в 2017 году - 57,49 куб. м/чел;
в 2018 году - 55,40 куб. м/чел.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности):
в 2016 году - 97,47%, в 2017 году - 97,55%, в 2018 году - 97,61%
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5615777,60 тыс. руб., в том числе:
726341,85 тыс. руб. - средства бюджета города;
2723983,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2165 452,25 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 1941874,49 тыс. руб., в том числе:
346979,99 тыс. руб. - средства бюджета города;
907994,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
686 900,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1825354,01 тыс. руб., в том числе:
196114,51 тыс. руб. - средства бюджета города;
907994,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
721245,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2018 год - 1848549,10 тыс. руб., в том числе:
183247,35 тыс. руб. - средства бюджета города;
907994,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
757307,25 тыс. руб. - средства внебюджетных источников

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сфера жилищно-коммунальных услуг продолжает оставаться проблемным сектором экономики с огромными суммами дебиторской и кредиторской задолженности, несовершенной системой тарифного регулирования и, как следствие, непривлекательной для инвестиций, крайняя необходимость в которых обусловлена высоким износом основных фондов, приводящим к снижению качества услуг и устойчивости функционирования важнейших систем жизнеобеспечения населения.
Создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами является первостепенной задачей. Для ее решения необходимо оптимизировать механизмы управления жилищным фондом, тем самым обеспечить нормативное качество жилищно-коммунальных услуг.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основные цели:
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах;
реализация полномочий органов местного самоуправления в области управления многоквартирными домами;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Задачи:
улучшение качества жилищного фонда города Красноярска;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
развитие инициативы собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;
обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами путем проведения конкурсов;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Сроки выполнения: 2016 - 2018 годы.
Основные показатели:
показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов;
показатель 2. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;
показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами;
показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности).

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Реализация подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются департамент городского хозяйства и администрации районов в городе.
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья, а также путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:
привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;
эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.
Данное мероприятие необходимо для комфортного проживания и безопасного движения граждан и автотранспорта по дворовым территориям, поддержания порядка на дворовых территориях.
Департаментом городского хозяйства проводятся мероприятия по вовлечению жителей города в благоустройство дворовых территорий собственными силами. При проведении осеннего, весеннего двухмесячников по благоустройству управляющие организации города организовывают жителей многоквартирных домов с целью проведения работ по уборке дворовых территорий, посадке цветов, саженцев, покраске ограждений с выдачей им для выполнения работ инвентаря, семян, посадочного материала.
Также жители города могут принять участие в конкурсе на самый благоустроенный район города, который проходит в Красноярске уже два года. Он был учрежден в 2014 году и подразумевает не только активное участие различных организаций и учреждений города, а также самих горожан. Участвуя в конкурсе красноярцы смогут показать самые лучшие объекты, обустроенные в течение года, поделиться опытом и получить гранты. Это отличный стимул для наведения порядка во дворах, чистоты в подъездах, приведения в порядок фасадов домов, то есть для организации всех тех работ, которые можно охарактеризовать одним словом "благоустройство".
Основное мероприятие 1.2. Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям, в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд).
В рамках данного мероприятия бюджетные средства будут направляться управляющим организациям на возмещение разницы между расчетной величиной стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в общежитиях и маневренном фонде, утвержденной департаментом городского хозяйства или установленной по результатам конкурса, и размером платы граждан, утвержденным Красноярским городским Советом депутатов.
В целях минимизации расходов бюджета города по данному направлению будет продолжена практика проведения конкурсов по отбору управляющих организаций.
Кроме того, в целях получения дополнительных доходов из внебюджетных источников, которые возможно направить на содержание общежитий, осуществляются следующие мероприятия:
1. Использование общедомового имущества (размещение рекламных щитов на фасадах здания).
2. Сдача в аренду не обремененных правами третьих лиц нежилых помещений.
3. Осуществление комплекса мероприятий по взысканию задолженности с населения оплаты за жилищно-коммунальные услуги:
претензионная работа (вручение неплательщикам уведомлений о задолженности);
оформление исковых заявлений мировым судьям и в суды общей юрисдикции;
работа с отделом судебных приставов.
Основное мероприятие 1.3. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.
Данное мероприятие предусматривает компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги управляющим организациям города, ресурсоснабжающим организациям.
Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства будут направляться на изготовление технических паспортов на многоквартирные дома, которые будут участвовать в открытых конкурсах по отбору управляющих организаций.
Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения.
В рамках данного мероприятия планируется обеспечение населения питьевой водой в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в п. 10 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
Основное мероприятие 1.6. Возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов.
В рамках данного мероприятия планируется проведение обследования жилых домов с целью определения текущего состояния строительных конструкций на предмет ремонта, безопасной эксплуатации жилого дома.
Основное мероприятие 1.7. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме.
В рамках данного мероприятия планируется обеспечение выполнения обязанности администрации города по уплате установленного Правительством Красноярского края взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения.
Ежемесячно департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города проводит сверку площадей жилых и нежилых помещений, по которым производится начисление взносов на капитальный ремонт, и направляет администрациям районов в городе.
Администрации районов в городе проводят полную ревизию муниципальных площадей в многоквартирных домах. По итогам проведения данной работы перечень передается Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее - Региональный фонд). Региональный фонд исключает из перечня муниципального имущества, являющегося приложением к договору о порядке оплаты взносов за капитальный ремонт, помещения, выбывшие из муниципальной собственности, в том числе и в результате приватизации. Региональный фонд выставляет счета на оплату за капитальный ремонт муниципального имущества с учетом откорректированного реестра.
Кроме того, за счет средств регионального оператора в 2016 году планируется осуществлять ремонт многоквартирных домов на общую сумму 686,9 млн. руб., в том числе предполагается ремонт:
кровли на 85 многоквартирных домов в сумме 385,2 млн. руб.;
системы отопления и ГВС на 50 многоквартирных домов в сумме 183,0 млн. руб.;
системы электроснабжения на 42 многоквартирных дома в сумме 108,0 млн. руб.;
системы ХВС на 4 многоквартирных дома в сумме 3,0 млн. руб.;
лифтов на 2 многоквартирных дома в сумме 4,4 млн. руб.;
фасада на 1 многоквартирный дом в сумме 3,3 млн. руб.
Будут продолжены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов и в плановом периоде 2017 - 2018 годов, объем предполагаемого финансирования составит 721,2 млн. руб. и 757,3 млн. руб. соответственно.
Основное мероприятие 1.8. Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Данное мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта и установку приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.

ПОДПРОГРАММА 2
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование подпрограммы
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
Исполнитель мероприятий подпрограммы
департамент городского хозяйства
Цель подпрограммы
подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации
Задачи подпрограммы
предотвращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
инфраструктурное развитие объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Показатели результативности подпрограммы
перекладка сетей, в том числе:
теплоснабжения:
за счет средств бюджета города в 2016 году - 16,03 км <*>, в 2017 году - 19,0 км <*>, в 2018 году - 20,00 км <*>;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 33,42 км <*>, в 2017 году - 33,76 км <*>, в 2018 году - 40,76 км <*>;
водоснабжения:
за счет средств бюджета города в 2016 году - 5,81 км <*>, в 2017 году - 6,0 км <*>, в 2018 году - 6,5 км <*>;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 2,15 км <*>, в 2017 году - 2,15 км <*>, в 2018 году - 2,15 км <*>;
водоотведения:
за счет средств бюджета города в 2016 году - 2,67 км <*>, в 2017 году - 3,0 км <*>, в 2018 году - 3,1 км <*>;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 0,65 км <*>, в 2017 году - 0,65 км <*>, в 2018 году - 0,65 км <*>;
электроснабжения:
за счет средств бюджета города в 2016 году - 5,93 км <*>, в 2017 году - 6,0 км <*>, в 2018 году - 7,0 км <*>;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 60,0 км <*>, в 2017 году - 60,0 км <*>, в 2018 году - 60,0 км <*>.
Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: в 2016 году - 1 шт., в 2017 году - 3 шт., в 2018 году - 3 шт.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрической энергии:
в 2016 году - 65,23 кВт.ч/чел.;
в 2017 году - 64,68 кВт.ч/чел.;
в 2018 году - 62,74 кВт.ч/чел.;
тепловой энергии:
в 2016 году - 0,299 Гкал/кв. м;
в 2017 году - 0,293 Гкал/кв. м;
в 2018 году - 0,285 Гкал/кв. м;
горячей воды:
в 2016 году - 0,01 куб. м/чел.;
в 2017 году - 0,01 куб. м/чел.;
в 2018 году - 0,01 куб. м/чел.;
холодной воды:
в 2016 году - 3,63 куб. м/чел.;
в 2017 году - 3,59 куб. м/чел.;
в 2018 году - 3,48 куб. м/чел.
Аварийность инженерных сетей (единиц на 100 км сетей): в 2016 году - 3,9 ед., в 2017 году - 3,8 ед., в 2018 году - 3,8 ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3775264,00 тыс. руб., в том числе:
700 344,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
50000,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
3024920,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 1467468,00 тыс. руб., в том числе:
492548,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
50000,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
924920,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1016148,00 тыс. руб., в том числе:
16148,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2018 год - 1291648,00 тыс. руб., в том числе:
191648,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
1100000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных
источников

--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016 - 2018 годы.

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 2

Развитая и надежная инженерная инфраструктура в современных условиях является одним из важнейших факторов устойчивого развития любого поселения. В настоящее время в городе наблюдается дефицит мощностей и высокий износ инженерных объектов и сетей.
Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры ЖКХ практически уступили место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в несколько раз превышают затраты на плановый ремонт тех же объектов.
Для решения этой проблемы предполагается выделение бюджетных ассигнований на реализацию комплекса мероприятий по содержанию и ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, а также выделение средств на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в краткосрочную аренду ресурсоснабжающим организациям.
В ближайшие годы с учетом выявленных проблем продолжится практика проведения ремонта инженерных сетей предприятиями коммунального комплекса.
В 2016 году ресурсоснабжающими предприятиями планируется провести ремонт 2,15 водопроводных сетей, 0,645 канализационных сетей, 23,42 км тепловых сетей, 60,0 км электрических сетей.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основная цель - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации.
Задачи:
предотвращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
инфраструктурное развитие объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Сроки выполнения: 2016 - 2018 годы.
Основные показатели:
показатель 1. Перекладка сетей;
показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;
показатель 4. Аварийность инженерных сетей.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Реализация подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.
Исполнителем основных мероприятий подпрограммы является департамент городского хозяйства.
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:
привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;
эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основное мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность.
Бесхозяйные сети - самые проблемные объекты инфраструктуры. Они являются наследием советских времен и основной причиной серьезных коммунальных аварий. Ранее такие объекты принадлежали крупным промышленным предприятиям, но в 90-е годы ситуация изменилась: многие заводы и фабрики прекратили свое существование. Жилые объекты и коммуникации тогда были переданы в ведение администрации города, а позже начался процесс их приватизации. Однако бывшие владельцы так и не передали информацию о местонахождении подземных, надземных и прочих сетей. По причине отсутствия информации об их месторасположении содержать такие инженерные коммуникации в рабочем состоянии некому. Обнаруживаются они, как правило, в результате аварий. И если раньше устранить такую аварию было проблематично, то сегодня в городе налажена четкая система работы в таких ситуациях.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.
Данное мероприятие обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения города, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Кроме того, предприятия коммунального комплекса продолжают активную работу по проведению ремонта инженерных сетей с учетом выявленных проблем, в том числе в рамках инфраструктурного развития объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
В 2016 году ресурсоснабжающими предприятиями планируется провести ремонт 2,15 водопроводных сетей, 0,65 канализационных сетей, 33,42 км тепловых сетей, 60,0 км электрических сетей.
Объем финансирования за счет средств ресурсоснабжающих организаций составит 3024920,00 тыс. руб., в том числе в 2016 году - 924920 тыс. руб., в 2017 году - 1000000,00 тыс. руб., в 2018 году - 1100000 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА 3
"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование подпрограммы
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
Исполнители мероприятий подпрограммы
департамент городского хозяйства, администрации районов в городе
Цель подпрограммы
обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Задачи подпрограммы
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;
обеспечение бесперебойного освещения города;
улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
инфраструктурное развитие объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Показатели результативности подпрограммы
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых будет произведен:
капитальный ремонт: в 2016 году - 10,50 км <*>, в 2017 году - 10,65 км <*>, в 2018 году - 11,63 км <*>;
ремонт: в 2016 году - 16,10 км <*>, в 2017 году - 19,98 км <*>, в 2018 году - 20,00 км <*>.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен:
капитальный ремонт: в 2016 году - 1,04% <*>, в 2017 году - 1,74% <*>, в 2018 году - 1,84% <*>;
ремонт: в 2016 году - 1,28% <*>, в 2017 году - 1,88% <*>, в 2018 году - 1,98% <*>.
Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требования, в общей протяженности маршрутов универсиады в 2016 году - 9,3 км <*>, в 2017 году - 36,5 км <*>, в 2018 году - 100,0 км <*>.
Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году - 14800,00 тыс. кв. м; в 2017 году - 15010,08 тыс. кв. м;
в 2018 году - 15220,10 тыс. кв. м.
Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:
по зимней уборке: в 2016 году - 0,52 руб./кв. м; в 2017 году - 0,52 руб./кв. м; в 2018 году - 0,52 руб./кв. м;
по летней уборке: в 2016 году - 1,44 руб./кв. м; в 2017 году - 1,44 руб./кв. м; в 2018 году - 1,44 руб./кв. м.
Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам: в 2016 году - 141755 кв. м <*>, в 2017 году - 142325 кв. м <*>, в 2018 году - 144515 кв. м <*>.
Расходы на содержание одной светоточки: в 2016 году - 7131,17 руб., в 2017 году - 6742,27 руб., в 2018 году - 6390,82 руб.
Количество обслуживаемых светоточек: в 2016 году - 34557 шт., в 2017 году - 36550 шт., в 2018 году - 38560 шт.
Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности: в 2016 году - 20%, в 2017 году - 20%, в 2018 году - 20%
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования программы - 7558972,19 тыс. руб., в том числе:
3255474,39 тыс. руб. - средства бюджета города;
1220397,80 - средства краевого бюджета;
3083100,00 - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 2262646,64 тыс. руб., в том числе:
1161305,04 тыс. руб. - средства бюджета города;
647311,60 - средства краевого бюджета;
454030,00 - средства федерального бюджета;
2017 год - 2666379,61 тыс. руб., в том числе:
1068333,41 тыс. руб. - средства бюджета города;
1024960,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
573086,20 - средства краевого бюджета;
2018 год - 2629945,94 тыс. руб., в том числе:
1025835,94 тыс. руб. - средства бюджета города;
1604110,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета

--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016 - 2018 годы.

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 3

Дорожная сеть города, построенная еще в советское время, была рассчитана на гораздо меньшую транспортную нагрузку, чем сегодня. В итоге возрастающее число автомобилей закономерно привело не только к заторам на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, но и к дефициту парковок в городе. Машинами сейчас заставлены дворы жилых домов, что создает проблемы как жителям, так и оперативным службам.
Особое внимание нужно уделить ремонту и обслуживанию внутридворовых дорог, которые находятся в зоне ответственности ТСЖ и управляющих компаний. Чистка не только дорог, но и тротуаров должна быть поставлена на регулярную основу.
Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Между тем, состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения не всегда соответствует современным требованиям к инфраструктуре. Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения городского округа привели к резкому росту численности автотранспорта.
Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.
Объекты уличного освещения в городе Красноярске в большей части построены в 50 - 70-е годы прошлого века. В настоящее время только 30% объектов уличного освещения от общей протяженности соответствуют современным требованиям (проведена замена деревянных опор на железобетонные, не изолированные провода заменены на самонесущие изолированные провода), что приводит к большим затратам по поддержанию объектов освещения с истекшим сроком эксплуатации в рабочем состоянии.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Цель - обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города.
Задачи:
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;
обеспечение бесперебойного освещения города;
улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.
Сроки выполнения: 2016 - 2018 годы.
Основные показатели:
показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
показатель 3. Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности маршрутов универсиады;
показатель 4. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;
показатель 5. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам;
показатель 6. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам;
показатель 7. Расходы на содержание одной светоточки;
показатель 8. Количество обслуживаемых светоточек;
показатель 9. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Реализация подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются департамент городского хозяйства и администрации районов в городе.
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:
привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;
эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы;
привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов, в том числе на реализацию мероприятий в рамках подготовки к универсиаде в 2019 году.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основное мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.
В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.
Для увеличения эффективности расходования средств предполагается проведение следующих мероприятий:
в конце осени проводить мероприятия по подготовке к зиме - очищать водосточные колодцы и трубы, утеплять водоприемники;
в осенний период увеличить долю механизированной очистки и сбора опавших листьев с газонов, примыкающих к проезжей части, для предотвращения засорения ливневой канализации;
при поливке дорожных покрытий для снижения запыленности и улучшения микроклимата на улицах города в жаркие летние дни предполагается не превышать расход воды для поливки улиц с усовершенствованными покрытиями более чем 0,2 - 0,3 л/кв. м, с прочими покрытиями более чем 0,4 - 0,6 л/кв. м;
в зимний период улично-дорожную сеть планируется убирать сразу после снегопада, так как свежевыпавший рыхлый снег легче убирать с проезжей части, чем слежавшийся, уплотненный;
усиление контроля за работой спецтехники на предприятиях при помощи системы ГЛОНАСС;
усиление контроля за деятельностью подрядных организаций в части достоверности и качества предъявляемых объемов работ.
Основное мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.
В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.
Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках данного мероприятия будут проводиться противопаводковые мероприятия, откачка талой и дождевой воды, прорезка льда и его вывоз, разборка ледяных заторов, вывоз снега из частного сектора, промывка труб и канав, ликвидация несанкционированных врезок, замена самодельных дождеприемных решеток на заводские.
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках данного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также разработка проектно-сметной документации.
Также в рамках данного мероприятия предусматривается достижение необходимого для проведения универсиады уровня инфраструктурного развития города, благоустройства, а также улучшение внешнего облика муниципального образования и формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и гостей города.
Основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
В рамках данного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам. Определение объектов ремонта будет осуществляться по результатам общественного обсуждения с учетом мнения жителей соответствующих районов.
Основное мероприятие 3.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.
Основное мероприятие 3.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
В рамках данного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Кроме того, в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года планируется привлечение средств из вышестоящих бюджетов в общей сумме 3083100,00 тыс. руб., в том числе в 2016 году - 454030,00 тыс. руб., в 2017 году - 1024960,00 тыс. руб., в 2018 году - 1604110,00 тыс. руб. Указанные средства планируется направить на развитие дорожной инфраструктуры города. А именно, организация и обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт подъездов к объектам Универсиады, капитальный ремонт искусственных сооружений (мосты, путепроводы), устройство парковок.

ПОДПРОГРАММА 4
"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ОБЪЕКТОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Наименование подпрограммы
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности"
Исполнители мероприятий подпрограммы
департамент городского хозяйства, администрации районов в городе, главное управление образования, главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Цель подпрограммы
повышение уровня благоустройства и озеленения города, совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Задачи подпрограммы
повышение чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха горожан;
организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города;
содержание местной системы оповещения граждан и проведение информационно-профилактических мероприятий
Показатели результативности подпрограммы
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию:
в 2016 году - 7851,99 тыс. кв. м;
в 2017 году - 8100,00 тыс. кв. м;
в 2018 году - 8500,25 тыс. кв. м.
Количество ремонтируемых объектов благоустройства:
объектов озеленения:
в 2016 году - 24 ед. <*>;
в 2017 году - 26 ед. <*>;
в 2018 году - 27 ед. <*>;
прочих объектов благоустройства:
в 2016 году - 11 ед. <*>;
в 2017 году - 12 ед. <*>;
в 2018 году - 14 ед. <*>
Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок в 2016 году - 62,18% <*>, в 2017 году - 71,13% <*>, в 2018 году - 100% <*>.
Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года: в 2016 году - 10,00%, в 2017 году - 10,00%, в 2018 году - 10,00%.
Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города: в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%.
Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий: в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%.
Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке: в 2016 году - 2,72%, в 2017 году - 2,73%, в 2018 году - 2,75%.
Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%.
Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения: в 2016 году - 0,83%, в 2017 году - 0,83%, в 2018 году - 0,83%.
Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году: в 2016 году - 112,0%, в 2017 году - 112,0%, в 2018 году - 112,0%
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016 - 2018 годах составляет 1902399,16 в том числе:
1423391,16 тыс. руб. - средства бюджета города;
30008,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
449000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 644225,37 тыс. руб., в том числе:
485881,77 тыс. руб. - средства бюджета города;
24343,60 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
134000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2017 год - 620693,16 тыс. руб., в том числе:
467860,96 тыс. руб. - средства бюджета города;
2832,20 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
150000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2018 год - 637480,63 тыс. руб., в том числе:
469648,43 тыс. руб. - средства бюджета города;
2832,20 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников

--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016 - 2018 годы.

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 4

В городе интенсивно ведутся работы по благоустройству и озеленению. Тем не менее остаются проблемы с обустройством площадок для отдыха скамьями, урнами, поддержанием благоприятной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности.
Реализация муниципальной политики в области благоустройства территории города, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного социально-экономического развития города.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Цель - повышение уровня благоустройства и озеленения города, совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
повышение чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха горожан;
организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города;
содержание местной системы оповещения граждан и проведение информационно-профилактических мероприятий;
благоустройство города в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Сроки выполнения: 2016 - 2018 годы.
Основные показатели:
показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию;
показатель 2. Количество ремонтируемых объектов озеленения и прочих объектов благоустройства;
показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок;
показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года;
показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города;
показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий;
показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке;
показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных;
показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованная местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения;
показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Реализация подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются департамент городского хозяйства, администрации районов в городе, главное управление образования, главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:
привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;
эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Основное мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения.
Данное мероприятие направлено на содержание мест общего пользования на городских кладбищах.
Кроме того, в рамках данного мероприятия будут выполнены работы по восстановлению и благоустройству захоронений и могил воинов, погибших при защите Отечества.
Основное мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства.
В рамках данного мероприятия будут проводиться работы:
по озеленению территории города;
по ликвидации несанкционированных свалок;
по видеомониторингу мест размещения несанкционированных свалок;
по вывозу мусора, собранного трудовым отрядом Главы города;
по содержанию прочих объектов внешнего благоустройства (информационных тумб и часов, отлов безнадзорных животных, предоставление и обслуживание мобильных туалетных кабин на конечных остановках общественного транспорта и во время общегородских массовых мероприятий, захоронение отходов, убираемых с территорий общего пользования, содержание гидротехнических сооружений и т.д.).
Основное мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства.
В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт парков, скверов, площадей, набережных и других объектов внешнего благоустройства.
Ежегодно улучшается облик города, в том числе и за счет частных инвесторов. Так, в планируемый период за счет средств частных инвесторов планируется осуществлять капитальный ремонт более 20 парков, скверов и более 10 прочих объектов внешнего благоустройства ежегодно. Практика привлечения частных инвесторов будет продолжаться и в последующие годы.
Основное мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия.
В рамках данного мероприятия планируются следующие работы:
мероприятия по защите и сохранению городского лесного массива "Березовая роща";
демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов;
проведение летних экологических мероприятий практико-ориентированного характера;
проведение межсезонных экологических мероприятий практико-ориентированного характера;
приобретение оборудования, материалов и выполнение профилактических мероприятий по недопущению загрязнения нефтепродуктами реки Енисей на территории города.
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора.
В рамках данного мероприятия будет обеспечена санитарная очистка частного сектора районов города.
Основное мероприятие 4.6. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия.
В рамках данного мероприятия осуществляется транспортировка тел погибших, не имеющих родственников, с мест происшествий.
Основное мероприятие 4.7. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.
В рамках данного мероприятия планируются дезинсекционные мероприятия с использованием средств, разрешенных к применению (инсектоакарицидные препараты обработки природных стаций, обладающие остаточным сроком действия на клещей не менее 1 - 1,5 месяцев), а так же использование аэрозольных генераторов с длиной струи распыления более 10 м, предназначенных для обработки больших территорий. Обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.
Основное мероприятие 4.8. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
В 2016 году необходимо осуществить отлов 5000 безнадзорных животных. Исходя из практики, предполагается, что:
10 процентов (около 500 единиц) составляют безнадзорные животные, в отношении которых после их отлова будут проведены профилактические ветеринарные мероприятия, в том числе их вакцинация от бешенства и кастрация (стерилизация), клеймирование;
90 процентов (около 4500 единиц) - безнадзорные животные, подлежащие умерщвлению (эвтаназии).
Потребность в средствах сформирована исходя из количества обращений жителей, организаций.
В 2016 году планируется применить новые способы (технологии), которые позволят более эффективно решать проблемы, связанные с безнадзорными животными:
применять ультразвуковые излучатели в местах массового скопления граждан (детские сады, школы, скверы, парки и т.д.) в целях недопущения попадания животных на территорию социальных объектов;
использовать препараты для эвтаназии, обладающие более низкой рыночной ценой;
применять заблаговременный профилактический отлов вновь прибывающих животных (а также молодняка) до того, как они одичали и (или) начали размножаться.
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска".
Основное мероприятие 4.10. Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска".
Реализация основных мероприятий 4.8, 4.9, 4.10 осуществляется в соответствии с порядком, установленным администрацией города. Перечень мер правового регулирования для реализации настоящих мероприятий установлен приложением 3 к настоящей Программе.
Основное мероприятие 4.11. Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству в рамках конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство".
Ежегодно администрации районов в городе участвуют в краевом конкурсе "Жители - за чистоту и благоустройство". По итогам конкурса победителям выделяется грант Губернатора на реализацию проекта по благоустройству. В 2016 году продолжится участие города в данном конкурсе.
Основное мероприятие 4.12. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи.
В рамках данного мероприятия будет осуществляться техническое обслуживание узлов системы оповещения, предоставление каналов связи и оплата арендной платы за размещение оборудования системы оповещения.
Основное мероприятие 4.13. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В рамках данного мероприятия планируется изготовление (приобретение) печатной продукции по вопросам пожарной безопасности для распространения пожарно-технических знаний среди населения.
Кроме того, в рамках частно-муниципального партнерства планируется продолжить проведение мероприятий по благоустройству территории города. Так, за счет средств спонсоров в 2016 году планируется осуществить благоустройство территории 24 скверов и парков, а также провести капитальный ремонт 11 подпорных стенок.
Объем финансирования за счет средств коммерческих организаций составит 449000,00 тыс. руб., в том числе в 2016 году - 134000,00 тыс. руб., в 2017 году - 150000,00 тыс. руб., в 2017 году - 165000,00 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА 5
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Исполнители мероприятий подпрограммы
департамент городского хозяйства, главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Цель подпрограммы
обеспечение эффективного управления процессом реализации муниципальной программы
Задача подпрограммы
обеспечение стабильной и функциональной работы департамента городского хозяйства, главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и подведомственных им муниципальных учреждений
Показатели результативности подпрограммы
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности, 100% ежегодно
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города 1026912,97 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 344483,59 тыс. руб.;
2017 год - 341214,69 тыс. руб.;
2018 год - 341214,69 тыс. руб.

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 5

Данная подпрограмма разработана для обеспечения основы для контроля и мониторинга реализации настоящей Программы.
Муниципальным казенным учреждением "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления" проводится работа по вовлечению жителей города в процесс общественного самоуправления, управления жилищным фондом, создания советов многоквартирных домов, участия в мероприятиях по благоустройству и озеленению города, городских, районных и дворовых событиях, направленных на укрепление добрососедских отношений и пр.
Технический контроль и надзор за проведением ремонта и содержанием автомобильных дорог, а также объектами благоустройства будет осуществляться силами муниципального казенного учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства".
Направлениями деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска" являются:
осуществление функций единой дежурно-диспетчерской службы на территории города (ЕДДС), которая является вышестоящим органом управления по вопросам сбора, обработки и обмена информации в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оперативного реагирования на угрозу возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации;
ведение профессионального обучения специалистов органов гражданской обороны города, подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спасателей;
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций местного уровня, связанных с ликвидацией аварийных разливов (выбросов) химически опасных веществ, нефти и нефтепродуктов на территории города Красноярска;
повседневное управление городским звеном территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
подготовка и обучение населения по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска" обеспечивает:
координацию действий дежурных и диспетчерских служб города;
оперативное реагирование на возникновение (угрозу возникновения) чрезвычайных ситуаций местного значения;
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в пределах предоставленных полномочий в границах городского округа;
подготовку и обучение населения по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Цель - обеспечение эффективного управления процессом реализации Программы.
Задача - обеспечение стабильной и функциональной работы департамента городского хозяйства администрации города, главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и подведомственных им муниципальных учреждений.
Основной показатель:
показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Реализация подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.
Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент городского хозяйства.
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, оценку эффективности расходования бюджетных средств осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание департамента городского хозяйства. Средства расходуются на выплату заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, канцелярию и т.д.
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание МКУ "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления", "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", "Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска". Средства расходуются на выплату заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, канцелярию и т.д.
Основное мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств.
Средства планируется направить на оплату по исполнительным листам, выставленным департаменту городского хозяйства администрации города.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
1
Целевой индикатор 1.
Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
проценты
Х
ведомственная отчетность
92,61
92,61
92,61
92,61
2
Целевой индикатор 2.
Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации
проценты
Х
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Целевой индикатор 3.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
проценты
Х
ведомственная отчетность
69,32 <*>
68,85 <*>
68,38 <*>
67,91 <*>
4
Целевой индикатор 4.
Количество деревьев на территории города
тыс. шт.
Х
ведомственная отчетность
1003,00
1015,00
1030,00
1045,00
5
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6
Показатель 1.
Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
шт.
0,04
ведомственная отчетность
61
199 <*>
202 <*>
208 <*>
7
за счет средств регионального оператора
0,02
46
184 <*>
185 <*>
188 <*>
8
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города
0,02
15
15 <*>
17 <*>
20 <*>
9
Показатель 2.
Количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
шт.
0,03
ведомственная отчетность
2810
2730 <*>
2645 <*>
2560 <*>
10
Показатель 3.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
проценты
0,04
статистика 22 ЖКХ (реформа)
100,00
100,00
100,00
100,00
11
Показатель 4.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:

0,1
ведомственная отчетность




12
электрической энергии
кВт.ч/ чел.
0,025
1180,09
1144,69
1110,35
1064,54
13
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,025
0,345
0,335
0,325
0,310
14
горячей воды
куб. м/ чел.
0,025
49,01
47,54
46,11
44,03
15
холодной воды
куб. м/ чел.
0,025
61,10
59,26
57,49
55,4
16
Показатель 5.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
процентов
0,01
статистика 22 ЖКХ (реформа)
97,37
97,47
97,55
97,61
17
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
18
Показатель 1.
Перекладка сетей, в том числе:
км
0,16
ведомственная отчетность




19
теплоснабжения:
0,04
43,22 <*>
49,45 <*>
52,76 <*>
60,76 <*>
20
за счет средств бюджета города
0,02
10,27 <*>
16,03 <*>
19,00 <*>
20,00 <*>
21
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
32,95 <*>
33,42 <*>
33,76 <*>
40,76 <*>
22
водоснабжения:
0,04
2,79 <*>
7,96 <*>
8,15 <*>
8,65 <*>
23
за счет средств бюджета города
0,02
2,69 <*>
5,81 <*>
6,00 <*>
6,50 <*>
24
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,10 <*>
2,15 <*>
2,15 <*>
2,15 <*>
25
водоотведения:
0,04
1,11 <*>
3,32 <*>
3,65 <*>
3,75 <*>
26
за счет средств бюджета города
0,02
1,01 <*>
2,67 <*>
3,00 <*>
3,10 <*>
27
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,10 <*>
0,65 <*>
0,65 <*>
0,65 <*>
28
электроснабжения:

0,04
45,50 <*>
65,93 <*>
66,00 <*>
67,00 <*>
29
за счет средств бюджета города

0,02

5,00 <*>
5,93 <*>
6,00 <*>
7,00 <*>
30
за счет ресурсоснабжающих организаций

0,02

40,50 <*>
60,0 <*>
60,0 <*>
60,0 <*>
31
Показатель 2.
Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
шт.
0,01
ведомственная отчетность
1
1
3
3
32
Показатель 3.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:

0,04
ведомственная отчетность




33
электрической энергии
кВт.ч/ чел.
0,01
68,52
65,23
64,68
62,74
34
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,01
0,33
0,299
0,293
0,285
35
горячей воды
куб. м/ чел.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
36
холодной воды
куб. м/ чел.
0,01
3,73
3,63
3,59
3,48
37
Показатель 4.
Аварийность инженерных сетей
Ед. на 100 км инженерных сетей
0,02
ведомственная отчетность
3,9
3,9
3,8
3,8
38
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
39
Показатель 1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен:
км
0,02
ведомственная отчетность
26,15 <*>
26,60 <*>
30,63 <*>
31,63 <*>
40
капитальный ремонт
0,01
10,34 <*>
10,50 <*>
10,65 <*>
11,63 <*>
41
ремонт
0,01
15,81 <*>
16,10 <*>
19,98 <*>
20,00 <*>
42
Показатель 2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
проценты
0,04
ведомственная отчетность
2,20 <*>
2,32 <*>
3,62 <*>
3,82 <*>
43
капитальный ремонт
0,02
0,94 <*>
1,04 <*>
1,74 <*>
1,84 <*>
44
ремонт
0,02
1,26 <*>
1,28 <*>
1,88 <*>
1,98 <*>
45
Показатель 3.
Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности маршрутов универсиады
проценты
0,04
ведомственная отчетность
0,0
9,3 <*>
36,5 <*>
100,0 <*>
46
Показатель 4.
Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. кв. м
0,03
ведомственная отчетность
14605,58
14800,00
15010,08
15220,10
47
Показатель 5.
Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:
руб./кв. м
0,04
ведомственная отчетность




48
по зимней уборке
0,02
0,52
0,52
0,52
0,52
49
по летней уборке
0,02
1,44
1,44
1,44
1,44
50
Показатель 6.
Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
кв. м
0,02
ведомственная отчетность
138975 <*>
141755 <*>
142325 <*>
144515 <*>
51
Показатель 7.
Расходы на содержание одной светоточки
руб.
0,04
ведомственная отчетность
6822,12
7131,17
6742,27
6390,82
52
Показатель 8.
Количество обслуживаемых светоточек
шт.
0,02
ведомственная отчетность
32531
34557
36550
38560
53
Показатель 9.
Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
проценты
0,02
ведомственная отчетность
20
20
20
20
54
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
55
Показатель 1.
Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
тыс. кв. м
0,04
ведомственная отчетность
7651,27
7851,99
8100,00
8500,25
56
Показатель 2.
Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе:
ед.
0,05
30
35 <*>
38 <*>
41 <*>
57
объектов озеленения

0,03
20
24 <*>
26 <*>
27 <*>
58
прочих объектов благоустройства

0,02

10
11 <*>
12 <*>
14 <*>
59
Показатель 3.
Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок
проценты
0,02

52,58 <*>
62,18 <*>
71,13 <*>
100,00 <*>
60
Показатель 4.
Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
проценты
0,02
ведомственная отчетность
10,00
10,00
10,00
10,00
61
Показатель 5.
Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
проценты
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
62
Показатель 6.
Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
проценты
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
63
Показатель 7.
Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
проценты
0,02
ведомственная отчетность
2,71
2,72
2,73
2,75
64
Показатель 8.
Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных
проценты
0,02
ведомственная отчетность
100
100
100
100
65
Показатель 9.
Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
проценты
0,02
ведомственная отчетность
0,83
0,83
0,83
0,83
66
Показатель 10.
Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году
проценты
0,02
ведомственная отчетность
110,8
112,00
112,00
112,00
67
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
68
Показатель 1.
Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
проценты
0,03
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00

--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016 - 2018 годы.





Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
2
Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
администрации районов в городе
2016 год
2018 год
улучшение условий проживания граждан; создание комфортной среды для отдыха и спортивных мероприятий на придомовой территории
отсутствие комфортных условий проживания
количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
3
Основное мероприятие 1.2. Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
убытки управляющих организаций; снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества; снижение объемов и периодичности выполняемых работ
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
4
Основное мероприятие 1.3. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями; предоставление качественных коммунальных услуг населению города
убытки управляющих организаций; наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями; снижение качества оказываемых коммунальных услуг; снижение уровня сбора платежей с населения
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание;
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
5
Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
2016 год
2018 год
обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами, в которых собственниками не выбран и (или) не реализован способ управления многоквартирным домом
нарушение ч. ч. 4, 13 ст. 161, ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, привлечение администраций города к административной ответственности
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
6
Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
несоблюдение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"); отсутствие благоприятных условий жизнедеятельности граждан
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
7
Основное мероприятие 1.6. Возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов
8
Основное мероприятие 1.7. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
2016 год
2018 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов;
удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
9
Основное мероприятие 1.8. Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
2016 год
2017 год
улучшение условий проживания нанимателей жилых помещений как малообеспеченной группы населения
нарушение санитарно-гигиенических норм проживания в жилом помещении
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
капитальный ремонт многоквартирных домов
10
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
11
Основное мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
организация технического обслуживания объектов инженерной инфраструктуры
нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
опасность для жизни граждан
доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации;
12
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры; снижение качества предоставляемых коммунальных услуг
перекладка сетей; согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями; аварийность инженерных сетей
13
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
14
Основное мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам; расходы на содержание одной светоточки; количество обслуживаемых светоточек; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт; доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
15
Основное мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт; доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
16
Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
повышение издержек пользователей автодорог;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
17
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; повышение пропускной способности автомобильных дорог; оптимизация дорожного движения; приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования город Красноярск, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
18
Основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
2016 год
2018 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; обеспечение доступа к придомовой территории специализированного транспорта; снижение количества аварий
разрушение дорожной инфраструктуры;
рост аварийности
площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
19
Основное мероприятие 3.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт; доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
20
Основное мероприятие 3.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог; повышение пропускной способности дорог; оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности маршрутов универсиады
21
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
22
Основное мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение содержания кладбищ в соответствии с санитарным нормами; предупреждение вандализма на кладбищах
увеличение случаев вандализма на кладбищах; отсутствие доступа граждан к местам захоронений
доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
23
Основное мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства, администрации районов в городе
2016 год
2018 год
повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
24
Основное мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; количество ремонтируемых объектов благоустройства;
доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок
25
Основное мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия
департамент городского хозяйства, главное управление образования, главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
2016 год
2018 год
повышение чистоты городской атмосферы; поддержание благоприятной окружающей среды; обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города
26
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора
администрации районов в городе
2016 год
2018 год
повышение чистоты городской атмосферы; поддержание благоприятной окружающей среды; обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности городской территории
снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
27
Основное мероприятие 4.6. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
2016 год
2018 год
обеспечение санитарно-гигиенических норм по содержанию территории города
нарушение санитарных требований
доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
28
Основное мероприятие 4.7. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
профилактика появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
29
Основное мероприятие 4.8. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
создание опасных условий проживания на территории города
доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных
30
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
31
Основное мероприятие 4.10. Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан; рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
32
Основное мероприятие 4.11. Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству в рамках конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство"
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; количество ремонтируемых объектов благоустройства
33
Основное мероприятие 4.12. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
департамент городского хозяйства, главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
2016 год
2018 год
рост доли осведомленного населения о мерах пожарной безопасности
создание дополнительных условий для распространения пожаров
доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
34
Основное мероприятие 4.13. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
департамент городского хозяйства, главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
2016 год
2018 год
профилактика пожаров; рост доли осведомленного населения о мерах пожарной безопасности
создание дополнительных условий для распространения пожаров
темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году
35
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
36
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства и главным управления по ГО, ЧС и ПБ
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства и главное управление по ГО, ЧС и ПБ
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
37
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
38
Основное мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств
департамент городского хозяйства
2016 год
2018 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности





Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ

№ п/п
Наименование нормативного правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
Постановление администрации города "О порядке предоставления грантов победителям ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
определяется порядок предоставления грантов
департамент городского хозяйства
ноябрь 2015 года
2
Внесение изменений в Решение Красноярского городского Совета депутатов "О реализации права органов городского самоуправления дополнительно использовать собственные финансовые средства бюджета города Красноярска для осуществления переданных администрации города Красноярска отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных"
продляется срок действия полномочий администрации города на проведение указанных мероприятий на 2016 год
департамент городского хозяйства
октябрь 2015 год





Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2016
2017
2018
итого на период 2016 - 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
всего, в том числе:
-
-
1000000000
-
4327736,69
3573584,47
3122421,11
11023742,27
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
3853852,96
3326950,27
2882754,07
10063557,30
администрация города; главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
-
-
-
75833,93
75143,93
75143,93
226121,79
главное управление образования, всего
912
-
-
-
1147,10
1147,10
1147,10
3441,30
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
396902,69
170343,17
163376,01
730621,88
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
-
-
40333,59
13948,61
14727,57
69009,77
администрация Кировского района, всего
922
-
-
-
48016,14
22664,72
19971,58
90652,44
администрация Ленинского района, всего
925
-
-
-
70040,56
34285,01
27848,52
132174,08
администрация Октябрьского района, всего
928
-
-
-
54496,68
26737,38
23743,04
104977,10
администрация Свердловского района, всего
931
-
-
-
63595,75
24874,47
26273,96
114744,18
администрация Советского района, всего
934
-
-
-
88723,38
35821,93
38286,08
162831,39
администрация Центрального района, всего
937
-
-
-
31696,60
12011,05
12525,26
56232,91
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе:

-
1010000000
-
1254974,49
1104109,01
1091241,85
3450325,35
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
985085,84
983765,84
983765,84
2952617,52
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
269888,65
120343,17
107476,01
497707,83
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
31969,66
10416,75
10814,00
53200,41
администрация Кировского района
922
-
-
-
39704,31
19105,67
15993,63
74803,61
администрация Ленинского района
925
-
-
-
54445,15
28457,26
21268,63
104171,04
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
34799,08
17135,04
13281,39
65215,51
администрация Свердловского района
931
-
-
-
47524,71
18210,88
18895,86
84631,44
администрация Советского района
934
-
-
-
46307,93
21525,22
21961,09
89794,24
администрация Центрального района
937
-
-
-
15137,80
5492,35
5261,41
25891,56
Основное мероприятие 1.1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
175864,27
20000,00
30000,00
225864,27
администрация Железнодорожного района
919
0409
1010083050
810
23687,70
2450,94
3676,40
29815,04
администрация Кировского района
922
0409
1010083050
810
26014,26
3472,02
5208,02
34694,30
администрация Ленинского района
925
0409
1010083050
810
34444,71
4084,90
6127,34
44656,95
администрация Октябрьского района
928
0409
1010083050
810
21866,07
2144,79
3217,18
27228,04
администрация Свердловского района
931
0409
1010083050
810
32180,02
3572,35
5358,56
41110,93
администрация Советского района
934
0409
1010083050
810
27387,48
3472,02
5208,02
36067,52
администрация Центрального района
937
0409
1010083050
810
10284,02
802,98
1204,48
12291,48
Основное мероприятие 1.2
Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083060
810
75518,83
75518,83
75518,83
226556,49
Основное мероприятие 1.3
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
915
0502
1010075700
810
907994,50
907994,50
907994,50
2723983,50
Основное мероприятие 1.4
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083070
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083070
244
20,00
20,00
20,00
60,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083070
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083070
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083070
244
60,00
60,00
60,00
180,00
администрация Советского района
934
0113
1010083070
244
50,00
50,00
50,00
150,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083070
244
40,00
40,00
40,00
120,00
Основное мероприятие 1.5
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
915
0502
1010083330
244
252,51
252,51
252,51
757,53
Основное мероприятие 1.6
Возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083280
810
1320,00
0,00
0,00
1320,00
Основное мероприятие 1.7
Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083030
244
85624,38
81343,17
77276,01
244243,56
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083030
244
7897,62
7502,74
7127,60
22527,96
администрация Кировского района
922
0113
1010083030
244
11928,65
11332,22
10765,61
34026,48
администрация Ленинского района
925
0113
1010083030
244
16765,97
15927,67
15131,29
47824,93
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083030
244
11140,40
10583,38
10054,21
31777,99
администрация Свердловского района
931
0113
1010083030
244
14933,29
14186,63
13477,30
42597,22
администрация Советского района
934
0113
1010083030
244
18507,56
17582,18
16703,07
52792,81
администрация Центрального района
937
0113
1010083030
244
4450,89
4228,35
4016,93
12696,17
Основное мероприятие 1.8
Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083040
243
8200,00
18800,00
0,00
27000,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083040
243
374,34
453,07
0,00
827,41
администрация Кировского района
922
0113
1010083040
243
1741,40
4281,43
0,00
6022,83
администрация Ленинского района
925
0113
1010083040
243
3224,47
8434,69
0,00
11659,16
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083040
243
1782,61
4396,87
0,00
6179,48
администрация Свердловского района
931
0113
1010083040
243
351,40
391,90
0,00
743,30
администрация Советского района
934
0113
1010083040
243
362,89
421,02
0,00
783,91
администрация Центрального района
937
0113
1010083040
243
362,89
421,02
0,00
783,91
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе:

-
1020000000
-
492548,00
16148,00
191648,00
700344,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
492548,00
16148,00
191648,00
700344,00
Основное мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1020083260
244
11148,00
11148,00
11148,00
33444,00
Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1020083080
243
481400,00
5000,00
180500,00
666900,00
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
всего, в том числе:

-
1030000000
-
1747016,64
1641419,61
1025835,94
4414272,19
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
1646302,59
1617319,61
995835,94
4259458,14
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
100714,05
24100,00
30000,00
154814,05
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
6334,28
1559,21
1940,92
9834,41
администрация Кировского района
922
-
-
-
6406,90
1711,12
2130,02
10248,04
администрация Ленинского района
925
-
-
-
12782,94
3072,29
3824,43
19679,66
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
13548,33
3510,08
4369,39
21427,80
администрация Свердловского района
931
-
-
-
12268,02
2918,56
3633,07
18819,65
администрация Советского района
934
-
-
-
36346,75
8285,01
10313,29
54945,05
администрация Центрального района
937
-
-
-
13026,83
3043,73
3788,88
19859,44
Основное мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083100
244
422483,40
410410,53
403870,10
1236764,03
Основное мероприятие 3.2
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083270
244
458347,20
495422,88
501965,84
1455735,92
Основное мероприятие 3.3
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083360
244
50000,00
65000,00
65000,00
180000,00
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083110
243
129760,39
73400,00
25000,00
228160,39
Основное мероприятие 3.5
Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0409
1030083120
243
100714,05
24100,00
30000,00
154814,05
администрация Железнодорожного района
919
0409
1030083120
243
6334,28
1559,21
1940,92
9834,41
Администрация Кировского района
922
0409
1030083120
243
6406,90
1711,12
2130,02
10248,04
администрация Ленинского района
925
0409
1030083120
243
12782,94
3072,29
3824,43
19679,66
администрация Октябрьского района
928
0409
1030083120
243
13548,33
3510,08
4369,39
21427,80
администрация Свердловского района
931
0409
1030083120
243
12268,02
2918,56
3633,07
18819,65
администрация Советского района
934
0409
1030083120
243
36346,75
8285,01
10313,29
54945,05
администрация Центрального района
937
0409
1030083120
243
13026,83
3043,73
3788,88
19859,44
Основное мероприятие 3.6
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
103007393А
244
374845,80
398086,20
0,00
772932,00
Основное мероприятие 3.7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
103007393Б
243
210865,80
175000,00
0,00
385865,80
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности"
всего, в том числе:
-
-
1040000000
-
488713,97
470693,16
472480,63
1431887,76
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
458661,17
441730,36
443517,83
1343909,36
главное управление образования
912
-
-
-
1147,10
1147,10
1147,10
3441,30
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
2605,70
1915,70
1915,70
6437,10
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
26300,00
25900,00
25900,00
78100,00
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
2029,65
1972,65
1972,65
5974,95
администрация Кировского района
922
-
-
-
1904,93
1847,93
1847,93
5600,79
администрация Ленинского района
925
-
-
-
2812,46
2755,46
2755,46
8323,38
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
6149,26
6092,26
6092,26
18333,78
администрация Свердловского района
931
-
-
-
3803,03
3745,03
3745,03
11293,09
администрация Советского района
934
-
-
-
6068,70
6011,70
6011,70
18092,10
администрация Центрального района
937
-
-
-
3531,97
3474,97
3474,97
10481,91
Основное мероприятие 4.1
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083170
244
28500,00
28500,00
28500,00
85500,00
Основное мероприятие 4.2
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе:
915
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
350494,81
358494,81
358494,81
1067484,43
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083180
244
334664,81
342664,81
342664,81
1019994,43
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
15830,00
15830,00
15830,00
47490,00
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083180
244
887,66
887,66
887,66
2662,98
администрация Кировского района
922
0503
1040083180
244
1300,98
1300,98
1300,98
3902,94
администрация Ленинского района
925
0503
1040083180
244
1958,10
1958,10
1958,10
5874,30
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083180
244
2928,04
2928,04
2928,04
8784,12
администрация Свердловского района
931
0503
1040083180
244
2130,61
2130,61
2130,61
6391,83
администрация Советского района
934
0503
1040083180
244
5536,91
5536,91
5536,91
16610,73
администрация Центрального района
937
0503
1040083180
244
1087,70
1087,70
1087,70
3263,10
Основное мероприятие 4.3
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083190
243
78333,34
60712,53
62500,00
201545,87
Основное мероприятие 4.4
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе:
915
912
0603
1040086160
244
3700,00
3700,00
3700,00
11100,00
департамент городского хозяйства
915
0603
1040086160
244
1232,90
1922,90
1922,90
5078,70
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0603
1040086160
244
1320,00
630,00
630,00
2580,00
главное управление образования
912
0603
1040086160
244
1147,10
1147,10
1147,10
3441,30
Основное мероприятие 4.5
Обеспечение вывоза мусора из частного сектора
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0502
1040083200
244
10000,00
10000,00
10000,00
30000,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1040083200
244
1074,99
1074,99
1074,99
3224,97
администрация Кировского района
922
0502
1040083200
244
536,95
536,95
536,95
1610,85
администрация Ленинского района
925
0502
1040083200
244
787,36
787,36
787,36
2362,08
администрация Октябрьского района
928
0502
1040083200
244
3154,22
3154,22
3154,22
9462,66
администрация Свердловского района
931
0502
1040083200
244
1604,42
1604,42
1604,42
4813,26
администрация Советского района
934
0502
1040083200
244
464,79
464,79
464,79
1394,37
администрация Центрального района
937
0502
1040083200
244
2377,27
2377,27
2377,27
7131,81
Основное мероприятие 4.6
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0502
1040083250
244
70,00
70,00
70,00
210,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Ленинского района
925
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Советского района
934
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Центрального района
937
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
Основное мероприятие 4.7
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
913,92
913,92
913,92
2741,76
за счет средств бюджета города
915
0503
1040083550
244
97,92
97,92
97,92
293,76
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1040075550
244
816,00
816,00
816,00
2448,00
Основное мероприятие 4.8
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
10016,20
2016,20
2016,20
14048,60
за счет средств бюджета города
915
0503
1040083320
244
8000,00
0,00
0,00
8000,00
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1040075180
244
2016,20
2016,20
2016,20
6048,60
Основное мероприятие 4.9
Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1040083300
330
225,00
225,00
225,00
675,00
Основное мероприятие 4.10
Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1040083310
810
4775,00
4775,00
4775,00
14325,00
Основное мероприятие 4.11
Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству в рамках конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство"
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040086170
243
400,00
0,00
0,00
400,00
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040086170
243
57,00
0,00
0,00
57,00
администрация Кировского района
922
0503
1040086170
243
57,00
0,00
0,00
57,00
администрация Ленинского района
925
0503
1040086170
243
57,00
0,00
0,00
57,00
администрация Октябрьского района
928
0503
1040086170
243
57,00
0,00
0,00
57,00
администрация Свердловского района
931
0503
1040086170
243
58,00
0,00
0,00
58,00
администрация Советского района
934
0503
1040086170
243
57,00
0,00
0,00
57,00
администрация Центрального района
937
0503
1040086170
243
57,00
0,00
0,00
57,00
Основное мероприятие 4.12
Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083210
244
1085,70
1085,70
1085,70
3257,10
Основное мероприятие 4.13
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083240
244
200,00
200,00
200,00
600,00
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:

-
1050000000
-
344483,59
341214,69
341214,69
1026912,97
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
271255,36
267986,46
267986,46
807228,28
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
73228,23
73228,23
73228,23
219684,69
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000210
-
91094,00
87825,10
87825,10
266744,20
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
121
61262,86
61262,86
61262,86
183788,58
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
129
17975,65
17975,65
17975,65
53926,95
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
122
441,00
441,00
441,00
1323,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
852
40,00
40,00
40,00
120,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
243
2600,00
0,00
0,00
2600,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
244
8774,49
8105,59
8105,59
24985,67
Основное мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего, в том числе:
-
-
1050000610
-
218237,59
218237,59
218237,59
654712,77
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000610
-
145009,36
145009,36
145009,36
435028,08
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
0309
1050000610
-
73228,23
73228,23
73228,23
219684,69
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
111
96981,08
96981,08
96981,08
290943,24
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
112
8,00
8,00
8,00
24,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
119
29288,29
29288,29
29288,29
87864,87
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
244
18471,98
18471,98
18471,98
55415,94
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
831
50,00
50,00
50,00
150,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
851
3,82
3,82
3,82
11,46
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
852
206,19
206,19
206,19
618,57
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
111
49111,15
49111,15
49111,15
147333,45
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
112
85,72
85,72
85,72
257,16
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
119
14831,56
14831,56
14831,56
44494,68
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
244
9189,80
9189,80
9189,80
27569,40
администрация города;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
852
10,00
10,00
10,00
30,00
Основное мероприятие 5.3
Выполнение прочих обязательств
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
831
35152,00
35152,00
35152,00
105456,00





Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
Всего по Программе
19879325,92
6660698,09
6469789,47
6748838,36
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
7132464,38
2831198,39
2089671,57
2211594,41
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
1752848,14
1064216,42
283355,70
405276,01
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
4024389,30
1629649,70
1483912,90
910826,70
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
343977,20
343977,20
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
3083100,00
454030,00
1024960,00
1604110,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
3083100,00
454030,00
1024960,00
1604110,00
4. Внебюджетные источники
5639372,25
1745820,00
1871245,00
2022307,25
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
5639372,25
1745820,00
1871245,00
2022307,25
Подпрограмма 1, всего
5615777,60
1941874,49
1825354,01
1848549,10
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
726341,85
346979,99
196114,51
183247,35
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
498427,83
271008,65
120143,17
107276,01
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
2723983,50
907994,50
907994,50
907994,50
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
2165452,25
686900,00
721245,00
757307,25
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2165452,25
686900,00
721245,00
757307,25
Подпрограмма 2, всего
3775264,00
1467468,00
1016148,00
1291648,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
700344,00
492548,00
16148,00
191648,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
666900,00
481400,00
5000,00
180500,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
50000,00
50000,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
50000,00
50000,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
3024920,00
924920,00
1000000,00
1100000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
3024920,00
924920,00
1000000,00
1100000,00
Подпрограмма 3, всего
7558972,19
2262646,64
2666379,61
2629945,94
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
3255474,39
1161305,04
1068333,41
1025835,94
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
382974,44
230474,44
97500,00
55000,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
1220397,80
647311,60
573086,20
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
272465,80
272465,80
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
3083100,00
454030,00
1024960,00
1604110,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
3083100,00
454030,00
1024960,00
1604110,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
1902399,16
644225,37
620693,16
637480,63
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1423391,16
485881,77
467860,96
469648,43
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
201945,87
78733,34
60712,53
62500,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
30008,00
24343,60
2832,20
2832,20
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
21511,40
21511,40
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
449000,00
134000,00
150000,00
165000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
449000,00
134000,00
150000,00
165000,00
Подпрограмма 5, всего
1026912,97
344483,59
341214,69
341214,69
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1026912,97
344483,59
341214,69
341214,69
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2600,00
2600,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------