Постановление администрации г. Шарыпово Красноярского края от 02.02.2015 N 11 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 N 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2017 гг." "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2015 г. № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАРЫПОВО ОТ 07.10.2013 № 245
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2014 - 2017 ГГ."
(В РЕДАКЦИИ ОТ 14.10.2014 № 246, ОТ 21.10.2014 № 257,
ОТ 13.11.2014 № 278, ОТ 20.11.2014 № 285, ОТ 11.12.2014
№ 297, ОТ 26.12.2014 № 315, ОТ 31.12.2014 № 322)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 37 Устава города Шарыпово, постановляю:
1. В Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2017 гг." (в редакции от 14.10.2014 № 246, от 21.10.2014 № 257, от 13.11.2014 № 278, от 20.11.2014 № 285, от 11.12.2014 № 297, от 26.12.2014 № 315, от 31.12.2014 № 322) внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении 1 к Постановлению "Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2017 гг." (в редакции от 14.10.2014 № 246, от 21.10.2014 № 257, от 13.11.2014 № 278, от 20.11.2014 № 285, от 11.12.2014 № 297, от 26.12.2014 № 315, от 31.12.2014 № 322) в паспорте муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2017 гг. строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования программы составит 2299389,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 619834,56 тыс. рублей;
2015 год - 563017,06 тыс. рублей;
2016 год - 559202,16 тыс. рублей;
2017 год - 557335,26 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета - 4068,6 тыс. рублей:
в 2014 году - 1630,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 1597,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 839,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета - 1444231,13 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 411087,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 346701,01 тыс. рублей;
в 2016 году - 343734,71 тыс. рублей;
в 2017 году - 342707,71 тыс. рублей;
из средств городского бюджета - 692997,26 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 167136,26 тыс. рублей;
в 2015 году - 175347,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 175256,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 175256,8 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 158092,05 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 39979,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 39370,75 тыс. рублей;
в 2016 году - 39370,75 тыс. рублей.
в 2017 году - 39370,75 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 3 к паспорту программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограмм муниципальной программы" и приложение 4 к паспорту программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей" изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, городского бюджета, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 2075385,44 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 557803,94 тыс. рублей;
в 2015 г. - 505920,9 тыс. рублей;
в 2016 г. - 505830,3 тыс. рублей;
в 2017 г. - 505830,3 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета - 1630,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 1630,8 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 0 тыс. руб.
За счет краевого бюджета - 1378731,92 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 384171,11 тыс. рублей;
в 2015 г. - 331520,27 тыс. рублей;
в 2016 г. - 331520,27 тыс. рублей;
в 2017 г. - 331520,27 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города - 564681,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 141034,22 тыс. руб.;
в 2015 г. - 141276,16 тыс. руб.;
в 2016 г. - 141185,56 тыс. руб.;
в 2017 г. - 141185,56 тыс. руб.
За счет внебюджетных средств - 130341,22 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 30967,81 тыс. руб.;
в 2015 г. - 33124,47 тыс. руб.;
в 2016 г. - 33124,47 тыс. руб.;
в 2017 г. - 33124,47 тыс. руб.".
1.3.2. Пункт 2.7 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, средств бюджета города, внебюджетных средств в сумме 2075385,44 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 557803,94 тыс. руб.;
в 2015 г. - 505920,9 тыс. руб.;
в 2016 г. - 505830,3 тыс. руб.;
в 2017 г. - 505830,3 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета - 1630,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 1630,8 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 0 тыс. руб.
За счет краевого бюджета - 1378731,92 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 384171,11 тыс. рублей;
в 2015 г. - 331520,27 тыс. рублей;
в 2016 г. - 331520,27 тыс. рублей;
в 2017 г. - 331520,27 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города - 564681,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 141034,22 тыс. руб.;
в 2015 г. - 141276,16 тыс. руб.;
в 2016 г. - 141185,56 тыс. руб.;
в 2017 г. - 141185,56 тыс. руб.
За счет внебюджетных средств - 130341,22 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 30967,81 тыс. руб.;
в 2015 г. - 33124,47 тыс. руб.;
в 2016 г. - 33124,47 тыс. руб.;
в 2017 г. - 33124,47 тыс. руб.".
1.3.3. Приложение 1 "Целевые индикаторы подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" и приложение 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2017 гг." к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему Постановлению.
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы "Выявление и сопровождение одаренных детей" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования - 200,0 тыс. руб. (городской бюджет), в т.ч. по годам:
2014 - 50,0 тыс. руб.;
2015 - 50,0 тыс. руб.;
2016 - 50,0 тыс. руб.;
2017 - 50,0 тыс. руб.".
1.4.2. Пункт 2.7 подпрограммы "Выявление и сопровождение одаренных детей" изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 200,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 50,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 50,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 50, 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 50, 0 тыс. руб.".
1.4.3. Приложение 1 "Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Выявление и сопровождение одаренных детей" и приложение 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Выявление и сопровождение одаренных детей" подпрограммы "Выявление и сопровождение одаренных детей" изложить в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему Постановлению.
1.5. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 77228,61 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 27737,37 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16497,08 тыс. рублей;
в 2016 г. - 16497,08 тыс. рублей;
в 2017 г. - 16497,08 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета - 38646,15 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 15747,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 7632,8 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7632,8 тыс. рублей;
в 2017 г. - 7632,8 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета - 10831,63 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 2977,63 тыс. рублей;
в 2015 г. - 2618,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 2618,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 2618,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств - 27750,83 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 9011,99 тыс. рублей;
в 2015 г. - 6246,28 тыс. рублей;
в 2016 г. - 6246,28 тыс. рублей;
в 2017 г. - 6246,28 тыс. рублей.".
1.5.2. Пункт 2.7 подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, городского бюджетов и внебюджетных средств в сумме 77228,61 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 27737,37 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16497,08 тыс. рублей;
в 2016 г. - 16497,08 тыс. рублей;
в 2017 г. - 16497,08 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета 38646,15 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 15747,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 7632,8 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7632,8 тыс. рублей;
в 2017 г. - 7632,8 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета 10831,63 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 2977,63 тыс. рублей;
в 2015 г. - 2618,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 2618,0 тыс. рублей.
в 2017 г. - 2618,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 27750,83 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 9011,99 тыс. рублей;
в 2015 г. - 6246,28 тыс. рублей;
в 2016 г. - 6246,28 тыс. рублей;
в 2017 г. - 6246,28 тыс. рублей.".
1.5.3. Приложение 1 "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" и приложение 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей муниципальной программы "Развитие образования" на территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2017 гг." подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" изложить в новой редакции согласно приложениям 7, 8 к настоящему Постановлению.
1.6. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 7467,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального - 0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей;
2015 год - 5600,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1597,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 4002,8 тыс. рублей;
2016 год - 1866,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 839,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1027,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 0,00 тыс. рублей.".
1.6.2. Пункт 2.7 подпрограммы "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 7467,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей;
2015 год - 5600,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1597,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 4002,8 тыс. рублей;
2016 год - 1866,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 839,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1027 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей.".
1.6.3. Приложение 1 "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" и приложение 2 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям 9, 10 к настоящему Постановлению.
1.7. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 139107,39 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 34243,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 11168,84 тыс. рублей; за счет средств городского бюджета - 23074,41 тыс. руб.;
2015 год - 34948,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 31403,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 3545,14 тыс. рублей;
2016 год - 34957,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 31403,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 3554,64 тыс. рублей;
2017 год - 34957,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 31403,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 3554,64 тыс. рублей.".
1.7.2. Пункт 2.7 подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Средства краевого и местного бюджетов, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 139070,89 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 34243,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 23074,41 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 11168,84 тыс. рублей;
2015 год - 34948,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 31403,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 3545,14 тыс. рублей;
2016 год - 34957,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 31403,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 3554,64 тыс. рублей;
2017 год - 34957,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 31403,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 3554,64 тыс. рублей.".
1.7.3. Приложение 1 "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" и приложение 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложениям 11, 12 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 7 к муниципальной программе "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2017 гг. изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему Постановлению.

2. Постановления администрации города Шарыпово от 14.10.2014 № 246, от 21.10.2014 № 257, от 20.11.2014 № 285, от 11.12.2014 № 297, от 26.12.2014 № 315, от 31.12.2014 № 322 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." признать утратившими силу.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего полномочия заместителя Главы администрации города Шарыпово по социальным вопросам С.П. Шепель.
4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании "Официальный вестник города Шарыпово", и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Шарыпово http://www.gorodsharypovo.ru в сети Интернет.

Глава
администрации города Шарыпово
А.С.ПОГОЖЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 3
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования"
на территории муниципального
образования город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период 2014 - 2017 годов
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
619834,56
563017,06
559202,16
557335,26
2299389,04
в том числе по ГРБС:








-
управление образования администрации города Шарыпово
07
Х
Х
Х
619794,56
562977,06
559162,16
557295,26
2299229,04
администрация города Шарыпово

Х
Х
Х
40,00
40,00
40,00
40,00
160,00
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово

Х
Х
Х
-
-
-

-
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
557803,94
505920,90
505830,30
505830,30
2075385,44
в том числе по ГРБС:








-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
557803,94
505920,90
505830,30
505830,30
2075385,44
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
в том числе по ГРБС:








-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
27737,37
16497,08
16497,08
16497,08
77228,61
в том числе по ГРБС:








-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
27697,37
16457,08
16457,08
16457,08
77068,61


администрация города Шарыпово

Х
Х
Х
40,00
40,00
40,00
40,00
160,00
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
075
Х
Х
Х
-
5600,70
1866,90
-
7467,60
в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х




-
управление образования администрации г. Шарыпово

Х
Х
Х
-
5600,70
1866,90
-
7467,60
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово

Х
Х
Х
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
всего расходное обязательство по программе
075
Х
Х
Х
34243,25
34948,38
34957,88
34957,88
139107,39
в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х




-
управление образования администрации г. Шарыпово

Х
Х
Х
34243,25
34948,38
34957,88
34957,88
139107,39





Приложение 2
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 4
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования"
на территории муниципального
образования город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы
Всего
619834,56
563017,06
559202,16
557335,26
2299389,04
в том числе:




-
федеральный бюджет
1630,80
1597,90
839,90
-
4068,60
краевой бюджет
411087,70
346701,01
343734,71
342707,71
1444231,13
внебюджетные источники
39979,80
39370,75
39370,75
39370,75
158092,05
городской бюджет
167136,26
175347,40
175256,80
175256,80
692997,26
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
557803,94
505920,90
505830,30
505830,30
2075385,44
в том числе:




-
федеральный бюджет
1630,80
-
-
-
1630,8
краевой бюджет
384171,11
331520,27
331520,27
331520,27
1378731,92
внебюджетные источники
30967,81
33124,47
33124,47
33124,47
130341,22
городской бюджет
141034,22
141276,16
141185,56
141185,56
564681,50
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
в том числе:




-
федеральный бюджет




-
краевой бюджет




-
внебюджетные источники




-
городской бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
Всего
27737,37
16497,08
16497,08
16497,08
77228,61
в том числе:




-
федеральный бюджет




-
краевой бюджет
15747,75
7632,80
7632,80
7632,80
38646,15
внебюджетные источники
9011,99
6246,28
6246,28
6246,28
27750,83
городской бюджет
2977,63
2618,00
2618,00
2618,00
10831,63
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
-
5600,70
1866,90
-
7467,60
в том числе:




-
федеральный бюджет
-
1597,90
839,90
-
2437,80
краевой бюджет

4002,80
1027,00
-
5029,80
внебюджетные источники




-
городской бюджет




-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Всего
34243,25
34948,38
34957,88
34957,88
139107,39
в том числе:




-
федеральный бюджет




-
краевой бюджет
11168,84
3545,14
3554,64
3554,64
21823,3
внебюджетные источники




-
городской бюджет
23074,41
31403,24
31403,24
31403,24
117284,1





Приложение 3
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 1
подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

N
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
(2012 год)
Текущий финансовый год
(2013 год)
Очередной финансовый год
(2014 год)
Первый год планового периода
(2015 год)
Второй год планового периода
(2016 год)
Третий год планового периода
(2017 год)
Задача 1. Создать дополнительные места для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
1.1
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)
%
ведомственная отчетность
577,7
573,8
602,7
676,5
676,5
676,5
1.2
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорригированной на численность детей от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории муниципального образования (с учетом групп кратковременного пребывания)
%
ведомственная отчетность
47,0
89,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 2. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями санитарных норм и правил
2.1
Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП)
%
ведомственная отчетность
0
0
19,2
99,3
100,0
100,0
2.2
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП)
%
ведомственная отчетность
0
0
7,6
100,0
100,0
100,0
Задача 3. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями пожарной безопасности
3.1
Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности
%
ведомственная отчетность
0
0
77,7
87,3
100
100
3.2
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности
%
ведомственная отчетность
0
0
12,4
100
100
100
Задача 4. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
4.1
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования
%
ведомственная отчетность
77,8
77,8
77,8
77,8
77,8
77,8
4.2
Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
100
4.3
Доля выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам
%
ведомственная отчетность
99
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
4.4
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
%
ведомственная отчетность
1,00
0,80
0,40
0,40
0,40
0,40
4.5
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций
%
ведомственная отчетность
4,2
2,03
2,03
2,03
2,03
0
4.6
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях
%
ведомственная отчетность
2,74
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
4.7
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
%
ведомственная отчетность
11,06
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
Задача 5. Обеспечить устойчивое развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
5.1
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
%
ведомственная отчетность
49,6
50
52
54
56
56
Цель: создание современных безопасных и комфортных условий жизнедеятельности общеобразовательных учреждений
Задача 6. Проведение ремонтных работ для устранения нарушений СанПиН в соответствии с требованиями Территориального отдела в г. Шарыпово Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
6.1
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
100
6.2
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП)
%
ведомственная отчетность
0
0
61,5
88,0
100,0
100,0
Задача 7. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся, устранение нарушений Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-11-89)
7.1
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности
%
ведомственная отчетность
0
0
63,8
72,1
100
100
Задача 8. Создание условий для предупреждения и своевременного недопущения актов терроризма и других преступных действий направленных против жизни, здоровья детей, педагогического состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях
8.1
Доля образовательных учреждений, соответствующих антитеррористической защищенности
%
ведомственная отчетность
0
0
4,9
47,5
100
100





Приложение 4
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 2
подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В 2014 - 2017 ГГ.


Цели, задачи, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого за период 2014 - 2017 годов
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений
013
0701
01.1.8501
611
183993,01
202856,44
203963,1
203963,1
794775,69
2650 детей посещают дошкольные образовательные учреждения
01.1.8519
612
01.1.7588
621
01.1.7511
622
1.2
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
013
0701
01.1.8502
611
8,21
6,30
6,30
6,30
27,11
336 воспитателей, младших воспитателей получают ежемесячные выплаты
612
621
622
1.3
Финансирование на содержание в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детей-инвалидов
013
1003
01.1.7554
611
576,00
522,00
522,00
522,00
2142
14 детей получают льготу
612
621
622
1.4
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0701
01.1.1021
611
3826,12
3595,75
3595,75
3595,75
14613,37
194 человека ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
612
621
622
1.5
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Красноярского края
013
1004
01.1.7556
313
4388,00
4788,00
4788,00
4788,00
18752,00
за 2650 детей получат компенсацию за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях
321
244
1.6
Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях




15575,03
17433,78
17433,78
17433,78
67876,37
2650 детей посещают дошкольные образовательные учреждения
1.7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
013
0701
01.1.7558
611
7154,30
1106,68
0
0
8260,98
336 воспитателей, младших воспитателей получают ежемесячные выплаты
612
621
622
1.8
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь




13,45
0,00
0
0
13,45


Итого по задаче 1




215534,12
230308,95
230309
230309
906460,97

Задача 2. Создание дополнительных мест для получения детьми дошкольного возраста дошкольного образования
2.1
Организация питания детей в группах предшкольного образования
013
0702
01.1.8503
611
200,00
200,00
200,00
200,00
800,00
стабильное посещение 336 детей групп предшкольного образования: 2014 г. - 112 детей, 2015 год - 112 детей, 2016 год - 112 детей
0701
612
621
622
2.2
Ремонт зданий для создания дополнительных мест в МБДОУ № 4 "Росинка", МБДОУ № 8 "Теремок", МБДОУ № 10 "Сказка"
013
0701
01.01.8739
611
1852



1852,00
открытие 4 дополнительных групп, создание дополнительных 100 мест: 2014 г. - 25 мест, 2015 год - 75 мест
01.1.5059
612
621
622
2.3
Приобретение мебели и оборудования для новых групп
013
0701
01.1.7421
611
241,8



241,80
созданы условия для 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет
612
2.4
Открытие семейной группы как структурного подразделения МБДОУ № 5 "Дельфин"
013







0,00
2015 год: открытие 1 дополнительной группы, создание 6 дополнительных мест
2.5
Капитальный ремонт зданий под дошкольное образовательное учреждение, благоустройство прилегающей территории, оборудование детских площадок, приобретение мебели
013
0701
01.1.7421
621
35900



35900,00
2015 год: открытие 1 дополнительной группы, создание 6 дополнительных мест
622
2.6
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений
013
0701
01.1.7557
621
30358,76



30358,76

622

Итого по задаче 2




68552,56
200,00
200,00
200,00
69152,56

Задача 3. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями санитарных норм и правил
3.1
Создание безопасных и комфортных условий для 1607 получателей услуг
013
0702
01.1.8509
611
186,43



186,43
произведен текущий ремонт полов в помещениях в 7 учреждениях
612
621
622
3.2
Текущий ремонт стен в групповых помещениях, буфетных, прачечной, в медицинском кабинете
013
0702
01.1.8509
611




0,00
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт стен в групповых помещениях, буфетных, прачечной, в медицинском кабинете. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
612
621
622
3.3
Текущий ремонт плиточного покрытия стен
013
0702
01.1.8509
611




0,00
текущий ремонт плиточного покрытия стен - произведен в 2 учреждениях
612
621
622
3.4
Текущий ремонт потолков
013
0702
01.1.8509
611




0,00
текущий ремонт потолков произведен в 3 учреждениях
612
621
622
3.5
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка душевого поддона в умывальной зоне
013
0702
01.1.8509
611




0,00
текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка душевого поддона в умывальной зоне выполнены в 2 учреждениях
612
621
622
3.6
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка детской ванны в туалетной для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
013
0702
01.1.8509
611
159,51



159,51
в одном учреждении произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка детской ванны в туалетной для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
612
621
622
3.7
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка дополнительных умывальных раковин и унитазов в туалетных помещениях
013
0702
01.1.8509
611
0



0,00
текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка дополнительных умывальных раковин и унитазов в туалетных помещениях произведены в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1144 получателей услуг
612
621
622
3.8
Капитальный ремонт оконных блоков во всех помещениях учреждения
013
0702
01.1.8509
611
228,43



228,43
произведен в двух учреждениях капитальный ремонт оконных блоков во всех помещениях учреждения
612
621
622
3.9
Текущий ремонт сетей канализации, замены канализационных труб с нарушенной целостностью в туалетных помещениях групп
013
0702
01.1.8509
611
133,30



133,30
в одном учреждении произведен текущий ремонт сетей канализации, замены канализационных труб с нарушенной целостностью в туалетных помещениях групп. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
612
621
622
3.10
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка отдельного водопроводного крана в туалетных помещениях групповых для технических целей
013
0702
01.1.8509
611




0,00
текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка отдельного водопроводного крана в туалетных помещениях групповых для технических целей. Создание безопасных и комфортных условий для 626 получателей услуг
612
621
622
3.11
Приобретение шкафов для верхней одежды детей
013
0702
01.1.8509
611




0,00
для 2 учреждений приобретены шкафы для верхней одежды детей. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
612
621
622
3.12
Текущий ремонт системы отопления для обеспечения сушки верхней одежды и обуви детей
013
0702
01.1.8509
611
120,860



120,86
произведен в 3 учреждениях текущий ремонт системы отопления для обеспечения сушки верхней одежды и обуви детей. Создание безопасных и комфортных условий для 674 получателей услуг
612
621
622
3.13
Приобретение кроватей
013
0702
01.1.8509
611




0,00
для 5 учреждений приобретены кровати. Создание безопасных и комфортных условий для 1086 получателей услуг
612
621
622
3.14
Текущий ремонт туалетов, с устройством закрывающихся кабин без запоров для старших и подготовительных групп
013
0702
01.1.8509
611
148,300



148,30
в одном учреждении произведен текущий ремонт туалетов, с устройством закрывающихся кабин без запоров для старших и подготовительных групп. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
612
621
622
3.15
Текущий ремонт системы отопления, оборудование отопительных приборов регулируемыми кранами
013
0702
01.1.8509
611
57,520



57,52
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт системы отопления, оборудование отопительных приборов регулируемыми кранами. Создание безопасных и комфортных условий для 439 получателей услуг
612
621
622
3.16
Текущий ремонт ограждения отопительных приборов съемными решетками
013
0702
01.1.8509
611




0,00
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт ограждения отопительных приборов съемными решетками. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
612
621
622
3.17
Текущий ремонт водоснабжения и канализации (резервные источники горячего водоснабжения)
013
0702
01.1.8509
611




0,00
текущий ремонт водоснабжения и канализации (резервные источники горячего водоснабжения) произведен в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1124 получателей услуг
612
621
622
3.18
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка крана для забора воды для мытья полов производственных помещений пищеблока








0,00
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка крана для забора воды для мытья полов производственных помещений пищеблока. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.19
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока








0,00
разработана ПСД на реконструкцию пищеблока 7 учреждений. Создание безопасных и комфортных условий для 1589 получателей услуг
3.20
Реконструкция пищеблока для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды








0,00
в семи учреждениях осуществлена реконструкция пищеблока для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды. Создание безопасных и комфортных условий для 1589 получателей услуг
3.21
Текущий ремонт вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами и оборудованием



0




0,00
текущий ремонт вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами и оборудованием произведен в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1085 получателей услуг
3.22
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка раковин с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала








0,00
текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка раковин с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала произведены в 3 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 620 получателей услуг
3.23
Капитальный ремонт теневых навесов








0,00
в семи учреждениях произведен капитальный ремонт теневых навесов. Создание безопасных и комфортных условий для 1600 получателей услуг
3.24
Капитальный ремонт дверных блоков








0,00
в одном учреждении произведен капитальный ремонт дверных блоков. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.25
Приобретение детской мебели (столов и стульев) в групповых помещениях с учетом антропометрических показателей








0,00
приобретена для 3 учреждений детская мебель (столы и стулья) для групповых помещений с учетом антропометрических показателей. Создание безопасных и комфортных условий для 677 получателей услуг
3.26
Приобретение стационарных стиральных машин








0,00
приобретены стационарные стиральные машины для 2 учреждений. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.27
Текущий ремонта отмостки








0,00
в одном учреждении произведен текущий ремонта отмостки. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.28
Устройство душевой и туалета для персонала пищеблока








0,00
в 2 учреждениях выполнено устройство душевой и туалета для персонала пищеблока. Создание безопасных и комфортных условий для 438 получателей услуг
3.29
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка двухсекционных ванн в пищеблоке








0,00
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка двухсекционных ванн в пищеблоке. Создание безопасных и комфортных условий для 459 получателей услуг
3.30
Капитальный ремонт теплых полов








0,00
в 2 учреждениях выполнен капитальный ремонт теплых полов. Создание безопасных и комфортных условий для 476 получателей услуг
3.31
Текущий ремонт водоснабжения, установка гибких шлангов








0,00
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт водоснабжения, установка гибких шлангов. Создание безопасных и комфортных условий для 509 получателей услуг
3.32
Текущий ремонт стены в подвальном помещении








0,00
текущий ремонт стены в подвальном помещении произведен в одном учреждении. Создание безопасных и комфортных условий для 235 получателей услуг
3.33
Производственный контроль








0,00
производственный контроль осуществлен в 9 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
3.34
Текущий ремонт стен в кабинете изобразительного искусства








0,00
в 1 учреждении произведен текущий ремонт стен в кабинете изобразительного искусства
3.35
Текущий ремонт помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря








0,00
в 1 учреждении произведен текущий ремонт помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря
3.36
Текущий ремонт полов в помещениях








0,00
в 1 учреждении произведен текущий ремонт полов в помещениях
3.37
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в кабинете изобразительного искусства, помещении медицинского назначения, кабинете декоративно-прикладного искусства








0,00
в 1 учреждении произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в кабинете изобразительного искусства, помещении медицинского назначения, кабинете декоративно-прикладного искусства
3.38
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в туалетах и душевых в спортивном зале








0,00
в 1 учреждении произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в туалетах и душевых в спортивном зале
3.39
Текущий ремонт раздевальных помещений








0,00
в 1 учреждении произведен текущий ремонт раздевальных помещений
3.40
Приобретение мебели








0,00
приобретение мебели произведено в 1 учреждении
3.41
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации








0,00
текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации произведен в 1 учреждении
3.42
Капитальный ремонт ограждения территории учреждения








0,00
капитальный ремонт ограждения территории учреждения произведен в 1 учреждении
3.43
Капитальный ремонт мягкой кровли
013
0701
01.1.7746
611
3986,77



3986,77
в 1 учреждении дошкольного образования произведен капитальный ремонт мягкой кровли
01.1.8759
612
621
622

Итого по задаче 3




5021,12
0,00
0,00
0,00
5021,12

Задача 4. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями пожарной безопасности
4.1
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций








0,000
экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций произведена в 8 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1833 получателей услуг
4.2
Текущий ремонт ограждений кровли








0,000
текущий ремонт ограждений кровли произведен в 4 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 927 получателей услуг
4.3
Испытание ограждений кровли








0,000
в 4 учреждениях проведены испытания ограждений кровли. Создание безопасных и комфортных условий для 927 получателей услуг
4.4
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны








0,000
выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны осуществлены в 12 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
4.5
Испытание и измерение параметров электропроводки








0,000
в 9 учреждениях проведены испытания и измерения параметров электропроводки. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
4.6
Текущий ремонт помещения, заделка проема








0,000
в 1 учреждении произведен текущий ремонт помещения, заделка проема
4.7
Текущий ремонт крылец эвакуационного выхода








0,000
в 1 учреждении произведен текущий ремонт крылец эвакуационного выхода

Итого по задаче 4




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Задача 5. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
5.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
013
0702
01.1.8504
611
214911,34
221321,75
221231,15
221231,15
878695,39
ежегодно 4682 человека получают услуги общего образования
01.1.7564
612
01.1.7511
621
622
5.2
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
013
702
01.1.7566
611
612
621
622
4164,40
9453,10
9453,10
9453,10
32523,70
1260 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание
5.3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
013
0702
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.4
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0702
01.1.1021
611
5557,16
4328,78
4328,78
4328,78
18543,50
64 человека ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
612
621
622
5.5
Плата родителей за питание детей в школьной столовой




13033,8
15690,69
15690,69
15690,69
60105,87

5.6
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь




2245,02
0,00
0,00
0,00
2245,02

Итого по задаче 5

239911,72
250794,32
250703,72
250703,72
992113,48
0,00
Задача 6. Обеспечить устойчивое развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
6.1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования
013
0702
01.1.8505
611
18879,79
19556,64
19556,64
19556,64
77549,71
ежегодно 2160 человек получают услуги дополнительного образования
01.1.8737
612
621
622
6.2
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0702
01.1.1021
611
1645,34
1034,79
1034,79
1034,79
4749,71
25 человек ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
0707
612
0709
621
622
6.3
Предоставление субсидии на модернизацию материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
013
0702
01.01.2515
611
496,15



496,15
проведено 53 мероприятия с численностью участников 12000 ежегодно
612
621
622
6.4
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
013
0702
01.1.1031
611
34,25



34,25
ежемесячно 3 молодых специалиста получают персональную выплату
612
621
622
6.5
Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента РФ
013
0702
01.01.8734
611
1027,66
1066,2
1066,2
1066,2
4226,26
ежемесячно 62 педагога получают стимулирующие выплаты в соответствии с указами Президента
612
621
622
6.6
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
013
0702


100,51



100,51


Итого по задаче 6




22183,70
21657,63
21657,63
21657,63
87156,59

Задача 7. Устранение нарушений СанПиН в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Территориальный отдел в г. Шарыпово)
7.1
Устройство игровой зоны для ГПО








0,00
выполнена игровая зона для ГПО в 2 учреждениях
7.2
Текущий ремонт водоснабжения и канализации в помещении мастерских




160,22



160,22
в 1 учреждении произведен текущий ремонт водоснабжения и канализации в помещении мастерских
7.3
Текущий ремонт системы отопления
013
0702
01.1.8509
611
991,74



991,74
в 4 учреждениях произведен текущий ремонт вытяжной вентиляции в помещении мастерских
612
621
622
7.4
Текущий ремонт вытяжной вентиляции в помещении мастерских
013
0702
01.1.8509
611
0
149,45
149,45
149,45
448,35
в 4 учреждениях произведен текущий ремонт вытяжной вентиляции в помещении мастерских
612
621
622
7.5
Текущий ремонт полов в кабинетах
013
0702
01.1.8518
611
0,0
652,94
652,94
652,94
1958,82
в 7 учреждениях произведен текущий ремонт полов в кабинетах
612
621
622
7.6
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в пищеблоке (резервные источники)








0,00
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в пищеблоке (резервные источники
7.7
Текущий ремонт отмостки здания
013
0702
01.1.8509
611
0,0
180,28
180,28
180,28
540,84
в 2 произведен текущий ремонт отмостки здания
612
621
622
7.8
Текущий ремонт системы вентиляции в пищеблоке
013
0702
01.1.8509
611
714,72
240,32
240,32
240,32
1435,68
в 3 учреждениях произведен текущий ремонт системы вентиляции в пищеблоке
612
621
622
7.9
Текущий ремонт туалетов
013
0702
01.1.8509
611
2075,23
829,43
829,43
829,43
4563,52
в 3 учреждениях произведен текущий ремонт туалетов
612
621
622
7.10
Текущий ремонт туалетов и душевых при спортивном зале
013
0702
01.1.8509
611
564,39
0,00
0,00
0,00
564,39
текущий ремонт туалетов и душевых при спортивном зале произведен в 2 учреждениях
612
621
622
7.11
Текущий ремонт раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале








0,00
в 2 учреждениях произведен текущий ремонт раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале
7.12
Устройство спортивной площадки








0,00
в 1 учреждении выполнено устройство спортивной площадки
7.13
Устройство беговой дорожки
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в 1 учреждении выполнено устройство беговой дорожки
612
621
622
7.14
Ремонт беговой дорожки
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в 1 учреждении выполнен ремонт беговой дорожки
612
621
622
7.15
Текущий ремонт ограждения территории школы
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
текущий ремонт ограждения территории школы произведен в 2 учреждениях
612
621
622
7.16
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации
013
0702
01.1.8747
611
220,66
396,78
396,78
396,78
1411,00
текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка поддонов для уборочного инвентаря выполнены в 1 учреждении
01.1.8518
612
01.1.8509
621
622
7.17
Текущий ремонт водоснабжения и канализации, установка умывальных раковин в начальных классах
013
0702
01.1.8509
611
31,16
0,00
0,00
0,00
31,16
текущий ремонт водоснабжения и канализации, установка умывальных раковин в начальных классах произведены в 1 учреждении
612
621
622
7.18
Текущий ремонт стен и потолков в коридорах, учебных классах
013
0702
01.1.8747
611

95,24
95,24
95,24
285,72
текущий ремонт стен и потолков в коридорах, учебных классах произведен в 4 учреждениях
01.1.8518
612
01.1.8509
621
622
7.19
Текущий ремонт наружного освещения школы
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
текущий ремонт наружного освещения школы произведен в 1 учреждении
612
621
622
7.20
Капитальный ремонт дверных блоков в помещениях учреждения








0,00
капитальный ремонт дверных блоков в помещениях учреждения произведен в 1 учреждении
7.21
Капитальный ремонт оконных блоков в помещениях учреждения








0,00
в 3 учреждениях произведен капитальный ремонт оконных блоков в помещениях
7.22
Текущий ремонт крылец
013
0702
01.1.8509
611
0,00
40,71
40,71
40,71
122,13
текущий ремонт крылец выполнен в 1 учреждении
612
621
622
7.23
Текущий ремонт кровли
013
0702
01.1.8509
611
137,76
0,00
0,00
0,00
137,76
текущий ремонт кровли произведен в 1 учреждении
612
621
622
7.24
Текущий ремонт сетей электроосвещения в пищеблоке








0,00
текущий ремонт сетей электроосвещения в пищеблоке произведен в 1 учреждении
7.25
Устройство стоматологического кабинета
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
устройство стоматологического кабинета выполнено в 1 учреждении
612
621
622
7.26
Текущий ремонт полов в помещении пищеблока








0,00
текущий ремонт полов в помещении пищеблока произведен в 1 учреждении
7.27
Текущий ремонт в мед. кабинете
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в 1 учреждении выполнен текущий ремонт в мед. кабинете
612
621
622
7.28
Реконструкция 2-го этажа с целью приведения в соответствие помещений пищеблока








0,00
в 1 учреждении произведена реконструкция 2-го этажа с целью приведения в соответствие помещений пищеблока
7.29
Текущий ремонт стен в пищеблоке








0,00
текущий ремонт стен в пищеблоке выполнен в 1 учреждении
7.30
Приобретение школьных парт, обеспечивающих регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, для обучающихся 1 ступени обучения








0,00
приобретены школьные парты, обеспечивающие регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для обучающихся 1 ступени обучения в 5 учреждениях
7.31
Приобретение ученических столов с бортиками в кабинет химии








0,00
приобретены ученические столы с бортиками в кабинет химии для 3 учреждений
7.32
Приобретение классных досок








0,00
приобретены классные доски в 1 учреждении
7.33
Замена мебели в кабинетах: № 12, в группе продленного дня, математики (№ 334), истории (№ 342)








0,00
произведена замена мебели в кабинетах: № 12, в группе продленного дня, математики (№ 334), истории (№ 342) в 1 учреждении
7.34
Приобретение обеденных групп








0,00
приобретение обеденных групп произведено в 1 учреждении
7.35
Приобретение кухонной посуды




33,64



33,64
приобретение кухонной посуды произведено в 2 учреждениях
7.36
Текущий ремонт сетей канализации (писсуары)








0,00
текущий ремонт сетей канализации (писсуары) произведен в 1 учреждении
7.37
Приобретение съемных чехлов на мягкую мебели








0,00
приобретение съемных чехлов на мягкую мебели произведено в 1 учреждении
7.38
Приобретение электрополотенец








0,00
приобретение электрополотенец произведено в 1 учреждении
7.39
Приобретение подростковых кроватей








0,00
приобретение подростковых кроватей произведено в 1 учреждении
7.40
Приобретение технологического оборудования для кабинета домоводства








0,00
Приобретение технологического оборудования для кабинета домоводства произведено в 1 учреждении
7.41
Приобретение обеденных групп в столовую
013
0702
01.1.8509
611
92,6



92,60
для 1 учреждения приобретены обеденные группы в столовую
612
621
622
7.42
Поиск и разведка подземных вод, бурение и устройство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения
013
0702
01.1.8747
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в 1 учреждении выполнены поиск и разведка подземных вод, бурение и устройство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения
612
621
622
7.43
Устройство площадки для складирования угля








0,00
в 1 учреждении выполнена площадка для складирования угля
7.44
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока








0,00
разработка ПСД на реконструкцию пищеблока произведена в 1 учреждении
7.45
Текущий ремонт мясного цеха
013
0702
01.1.8509
611
0
59,41
59,41
59,41
178,23
реконструкция пищеблока выполнена в 1 учреждении
612
621
622
7.46
Приобретение технологического оборудования для пищеблока
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
приобретено технологическое оборудование для пищеблока в 1 учреждении
612
621
622
7.47
Разработка ПСД на устройство водоснабжения в помещениях мастерских








0,00
разработка ПСД на устройство водоснабжения в помещении мастерских произведена в 1 учреждении
7.48
Устройство модульной котельной








0,00
в 1 учреждении установлена модульная котельная
7.49
Проведение лабораторно-инструментальных исследований
013
0702
01.1.8509
611
117,4



117,40
в 9 учреждениях проведен производственный контроль, проведение лабораторно-инструментальных исследований
612
621
622
7.50
Проведение технического контроля соответствия оборудования техническим характеристикам
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в 9 учреждениях проведен технический контроль соответствия оборудования техническим характеристикам
612
621
622
7.51
Текущий ремонт внутренних помещений








0,00
текущий ремонт внутренних помещений произведен в 1 учреждении
7.52
Капитальный ремонт фасада здания








0,00
капитальный ремонт фасада здания произведен в 1 учреждении
7.53
Капитальный ремонт кровли








0,00
капитальный ремонт кровли произведен в 1 учреждении

Итого по задаче 7




5139,52
2644,56
2644,56
2644,56
13073,2

Задача 8. Устранение нарушений правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) по Красноярскому краю (отдел надзорной деятельности по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурским районам)
8.1
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и декораций
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в 9 учреждениях проведена экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и декораций
612
621
622
8.2
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны




1037,24



1037,24
в 9 учреждениях проведено выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны
8.3
Текущий ремонт пожарных лестниц и ограждения кровли
013
0702
01.1.8509
611
174,24
0,00
0,00
0,00
174,24
в 3 учреждениях произведен текущий ремонт пожарных лестниц и ограждения кровли
612
621
622
8.4
Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли
013
0702
01.1.8509
611
39,72
0,00
0,00
0,00
39,72
испытания пожарных лестниц и ограждений кровли произведены в 4 учреждениях
612
621
622
8.5
Разработка ПСД на аварийное освещение








0,00
разработка ПСД на аварийное освещение произведена в 3 учреждениях
8.6
Испытание и измерение параметров электропроводки зданий и сооружений








0,00
в 9 учреждениях проведены испытания и измерения параметров электропроводки
8.7
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
013
0702
01.1.8509
611
100,00



100,00
в 1 учреждении проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
612
621
622
8.8
Разработка ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации
013
0702
01.1.8509
611
10,00



10,00
для 1 учреждения разработана ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации
612
621
622
8.9
Установка автоматической пожарной сигнализации
013
0702
01.1.8509
611
100,00



100,00
в 1 учреждении произведена установка пожарной сигнализации
612
621
622
8.10
Текущий ремонт эвакуационных выходов
013
0702
01.1.8518
611
0,00
236,77
236,77
236,77
710,31

612
621
622
8.11
Устройство противопожарной стены
013
0702
01.1.8518
611
0,00
8,67
8,67
8,67
26,01

612
621
622
8.12
Разработка ПСД на устройство второго эвакуационного выхода
013
0702
01.1.8518
611

70,00
70,00
70,00
210,00

612
621
622

Итого по задаче 8




1461,20
315,44
315,44
315,44
2407,52

Задача 9. Создание условий для предупреждения и своевременного недопущения актов терроризма и других преступных действий, направленных против жизни, здоровья детей, педагогического состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях
9.1
Восстановление целостности ограждения территории по периметру
013
0702
01.1.8509
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
восстановлена целостность ограждения территории по периметру в 16 учреждениях
612
621
622
9.2
Восстановление наружного освещения








0,00
восстановлено наружное освещение в 18 учреждениях
восстановить по смыслу который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------
9.3
Обслуживание оборудования экстренной связи с полицией








0,00
я экстренной связи с полицией произведено в 24 учреждениях
9.4
Устройство видеонаблюдения








0,00
видеонаблюдение выполнено в 18 учреждениях
9.5
Устройство шлагбаума








0,00
устройство шлагбаума произведено в 18 учреждениях
9.6
Устройство турникетов








0,00
устройство турникетов произведено в 18 учреждениях

Итого по задаче 9




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Итого по программе




557803,94
505920,90
505830,30
505830,30
2075385,44






Приложение 5
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение № 1
подпрограммы
"Выявление и сопровождение
одаренных детей"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ"

N
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
(2012 год)
Текущий финансовый год
(2013 год)
Очередной финансовый год
(2014 год)
Первый год планового периода
(2015 год)
Второй год планового периода
(2016 год)
Задача 1: создание благоприятных условий для развития образовательных потребностей и интересов одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств
1.1
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, включенных в мероприятия по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей, в общей численности обучающихся по программам общего образования (не ниже муниципального уровня)
%
ведомственная отчетность
84,0
89,0
91,0
94,0
96,0
1.2
Увеличение доли одаренных детей школьного возраста - победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров от общей численности участников данных мероприятий
%
ведомственная отчетность
10,0
13,0
14,0
15,0
16,0
Задача 2: развитие системы социально-экономической поддержки, стимулирования одаренных детей
2.1
Награждение 8 учащихся, показавших лучшие результаты в мероприятиях различной направленности
%
ведомственная отчетность
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2
2.2. Участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней
%
ведомственная отчетность
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0





Приложение 6
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 2
подпрограммы
"Выявление и сопровождение
одаренных детей"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ"

Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
итого на период 2014 - 2017 годов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: развитие системы образования и поддержки одаренных детей для их дальнейшей самореализации








0,0
Выполнены все мероприятия подпрограммы
Задача 1: создание благоприятных условий для развития образовательных потребностей и интересов одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств








0,0
Созданы условия для развития образовательных потребностей и интересов одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств
1.1. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ)








0,0
Увеличение доли участников муниципального этапа ВОШ с 81% в 2013 г. до 90% в 2016 г., и увеличение доли призеров и победителей данного этапа с 21% в 2013 г. до 25% в 2016 г.
1.2. Проведение муниципального этапа научно-практической конференции учащихся ОУ и воспитанников УДО (НПК)








0,0
Увеличение доли участников муниципального этапа НПК с 50% в 2013 г. до 65% в 2016 г., и увеличение доли призеров и победителей данного этапа с 79% в 2013 г. до 80,5% в 2016 г.
1.3. Организация и проведение фестиваля школьных детских общественных организаций "Мы - будущее России" (МБОУ ДОД ДЮЦ г. Шарыпово)








0,0
Представление деятельности 8 школьных детских общественных организаций
1.4. Проведение образовательного модуля Школа социального проектирования" (МБОУ ДОД ДЮЦ г. Шарыпово)








0,0
Развитие образовательных потребностей не менее 60 учащихся, имеющих лидерские наклонности
1.5. Приобретение оргтехники, оборудования и снаряжения для проведения краеведческих, водных и лыжных походов, мероприятий "Школы безопасности" (МБОУ ДОД ДЮЦ г. Шарыпово)








0,0
Развитие образовательных потребностей не менее 36 учащихся, одаренных в туристско-краеведческой деятельности
1.6. Приобретение расходных материалов для объединений "Авиамоделирование" и "Радиоконструирование" (МБОУ ДОД ЦДТТ)








0,0
Развитие образовательных потребностей не менее 25 воспитанников
1.7. Организация и проведение ежегодного городского театрального фестиваля "Лицедеи" (МБОУ ДОД ЦЭВД (ТИ))
013
0702
01.2.8507
612
4,0
4,0
4,0
4,0
16,0
Привлечение к участию детских театральных коллективов: с 7 в 2013 г. до 9 в 2016 г.
1.8. Приобретение оргтехники для работы объединения "Школа журналистики", "Школа английского языка", "Азбука исследований" (МБОУ ДОД ЦЭВД (ТИ))








0,0
Развитие образовательных потребностей не менее 15 одаренных детей
1.9. Проведение интенсивных школ для интеллектуально одаренных детей








0,0
Ежегодное участие в интенсивных школах не менее 56 учащихся
1.10. Проведение Малой академии "Юный исследователь"








0,0
Участие 100% участников Малой академии в НПК на школьном этапе и не менее 80% - на муниципальном этапе
1.11. Поощрение педагогов, предъявляющих передовой опыт по работе с одаренными детьми








0,0
Предъявление передового опыта - не менее 10% педагогов от общего количества педагогов города
1.12. Оборудование школьных автобусов тахографами








0,0
3 школьных автобуса оборудованы тахографами
1.13. Участие в краевых интенсивных школах для одаренных детей








0,0
Ежегодное участие в зональных интенсивных школах не менее 40 учащихся
Итого по задаче 1
013
0702
01.2.8507
612
4,0
4,0
4,0
4,0
16,0

Задача 2: развитие системы социально-экономической поддержки, стимулирования одаренных детей








0,0

2.1. Проведение муниципальной церемонии "Успех года"
013
0702
01.2.8508
612
46,0
46,0
46,0
46,0
184,0
Ежегодное награждение 8 учащихся, показавших лучшие результаты в мероприятиях различной направленности
2.2. Предоставление возможности ежегодно участвовать в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней не менее 5 одаренным школьникам








0,0
Ежегодное участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней
Итого по задаче 2
013
0702
01.2.8508
612
46,0
46,0
46,0
46,0
184,0

Итого по подпрограмме "Выявление и сопровождение одаренных детей"
013
0702
01.2.8508
612
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0






Приложение 7
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 1
подпрограммы
"Развитие в городе Шарыпово
системы отдыха,
оздоровления и занятости детей"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей
Задача 1. Обеспечить качественный отдых и оздоровление детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в летний период
1.1
Доля оздоровленных детей школьного возраста
%
75,26
76,86
76,86
77
78
78
Задача 2. Обеспечение безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей
2.1
Доля детских оздоровительно-образовательных учреждений, соответствующих современным безопасным и комфортным условиям для отдыха и оздоровления
%
0
0
36,9
68,5
100,0
100,0





Приложение 8
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 1
подпрограммы
"Развитие в городе Шарыпово
системы отдыха,
оздоровления и занятости детей"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ В ГОРОДЕ ШАРЫПОВО
СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2014 - 2017 ГГ.


Цели, задачи, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого за период
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей
Задача 1. Обеспечить качественный отдых и оздоровление детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в летний период
1.1
Организация отдыха и оздоровления детей в МАОУ ДОД ДООЛ "Бригантина"
013
0707
01.3.8510
611
376,19
376,19
376,19
376,19
1504,76
Устранение не менее 4 замечаний Роспотребнадзора ежегодно, обеспечение безопасности 360 детей ежегодно
612
621
622
1.2
Организация отдыха и оздоровления детей в МАОУ ДООЛ "Парус"
013
0707
01.3.8510
611
376,2
376,20
376,20
376,20
1504,8
Устранение не менее 2 замечаний Роспотребнадзора ежегодно, обеспечение безопасности 288 детей ежегодно
612
621
622
1.3
Организация лагерей дневного пребывания
013
0707
01.3.8510
611
4064,22
4160,44
4160,44
4160,44
16545,54
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 1880 детей ежегодно (на базе ОУ и УДО 1708; на базе учреждений культуры для одаренных детей - 100; на базе учреждений отдела спорта, туризма и молодежной политики - 60; на базе МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 12)
01.3.7582
612
01.3.8511
621
622
1.4
Приобретение препаратов для акарицидной обработки против клещей
013
0707
01.3.8510
611
40
40
40
40
160
Обработана территория 8 общеобразовательных учреждений для работы 15 лагерей дневного пребывания, территория МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"
01.3.7582
612
01.3.8511
621
622
1.5
Предоставление субсидий на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
013
0707
01.3.7585
611
3644,7
3708,50
3708,50
3708,50
14770,2
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
612
621
622
1.6
Софинансирование к краевым субсидиям на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
013
0707
01.3.8512
611
1562,01
1589,40
1589,40
1589,40
6330,21
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
612
621
622
1.7
Софинансирование к краевым субсидиям на частичное финансирование расходов на выплаты врачам, медицинским сестрам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей
013
0707
01.3.8513
611
0,7
0,07
0,07
0,07
0,91
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
612
621
622
1.8
Частичная и полная оплата стоимости путевок в летние загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания детей
013
0707


6813,54
6246,28
6246,28
6246,28
25552,38
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 2528 детей ежегодно (на базе ОУ и УДО 1708; на базе летних оздоровительных лагерей "Бригантина", "Парус", учреждений культуры для одаренных детей - 100; на базе учреждений отдела спорта, туризма и молодежной политики - 60; на базе МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 12)
1.9
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
013
707


2198,45
0,00
0,00
0,00
2198,45

1.10
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплаты врачам, медицинским сестрам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей
013
0707
01.3.7584
611
696,4



696,4
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
612
621
622
Итого по задаче 1




19772,41
16497,08
16497,08
16497,08
69263,65

Задача 2. Обеспечение безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей
2.1
Приобретение и монтаж модульного здания медицинского пункта
013
0707
01.3.8740
611
4259,93



4259,93
Приобретено и смонтировано модульное здание медицинского пункта в 1 учреждении
01.3.7443
612
621
622
2.2
Приобретение и монтаж модульного здания для проведения культурно-массовых мероприятий








0
Приобретено и смонтировано модульное здание для проведения культурно-массовых мероприятий в 2 учреждениях
2.3
Приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса
013
0707
01.3.7444
611
2018,06



2018,06
Приобретено и смонтировано модульное здание жилого корпуса в 1 учреждении
612
621
622
2.4
Устройство многофункциональной спортивной площадки








0,00
Многофункциональная спортивная площадка выполнена в 2 учреждениях
2.5
Капитальный ремонт ограждения территории по периметру








0,00
Капитальный ремонт ограждения территории по периметру произведен в 2 учреждениях
2.6
Капитальный ремонт наружного освещения








0,00
Капитальный ремонт наружного освещения выполнен в 1 учреждении
2.7
Капитальный ремонт зданий и сооружений
013
0707
01.3.7441
611
1686,97



1686,97
Капитальный ремонт зданий и сооружений произведен в 2 учреждениях
01.3.8758
612
621
622
2.8
Устройство турникета








0,00
Устройство турникета выполнено в 2 учреждениях
2.9
Обслуживание оборудования экстренной связи с полицией








0,00
Обслуживание оборудования экстренной связи с полицией в 2 учреждениях
2.10
Организация охраны








0,00
Организация охраны выполнена в 2 учреждениях

Итого по задаче 2




7964,96
0,00
0,00
0,00
7964,96


Итого по программе




27737,37
16497,08
16497,08
16497,08
77228,61






Приложение 9
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 1
подпрограммы
"Поддержка детей-сирот,
расширение практики
применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Третий год планового периода (2017 год)

Цель подпрограммы








1
Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

1.1
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов
Чел.
Гос. стат. отчетность
7
7
5
5
5
5
1.2
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которым необходимо приобрести жилые помещения
Чел.
ведомственная отчетность
6
7
7
7
7
7





Приложение 10
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 2
подпрограммы
"Поддержка детей-сирот,
расширение практики
применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы: "Поддержка детей-сирот, расширение практики семейных форм воспитания"
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2014 год
первый год планового периода
2015 год
второй год планового периода
2016 год
третий год планового периода
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в муниципальном образовании город Шарыпово Красноярского края семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей









Проведено 1 мероприятие с численностью участников 120 человек, направлена 1 замещающая семья на краевой конкурс
Создание социальной рекламы о семейных формах устройства









Информированы не менее 30000 жителей города Шарыпово о семейных формах устройства
Проведение мероприятий по пропаганде семейных форм воспитания









В замещающие семьи устроены 15 детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого и федерального бюджетов
013
1004
01.4.5082
01.4.7587
01.4.7586
244
0
5600,7
1866,9
0
7467,6
Приобретены жилые помещения для 21 человека





0
5600,7
1866,9
0
7467,6






Приложение 11
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 1
подпрограмме
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия
в области образования"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
5.1
Своевременное доведение главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (управление образования администрации города Шарыпово)
балл
финансовое управление образования администрации города Шарыпово
5
5
5
5
5
5
5.2
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (управление образования администрации города Шарыпово)
балл
финансовое управление образования администрации города Шарыпово
5
5
5
5
5
5

5.4
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный абзацем третьим пункта 3 Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении городских муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (управление образования администрации города Шарыпово)
балл
отдел экономики администрации города Шарыпово
5
5
5
5
5
5
5.5
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти города Шарыпово, осуществляющими функции и полномочия учредителя (управление образования администрации города Шарыпово)
балл
финансовое управление образования администрации города Шарыпово
5
5
5
5

5
5.6
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (управление образования администрации города Шарыпово)
балл
финансовое управление образования администрации города Шарыпово
5
5
5
5

5
5.7
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (управление образования администрации города Шарыпово)
балл
финансовое управление образования администрации города Шарыпово
5
5
5
5

5





Приложение 12
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.
Приложение 2
подпрограмме
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия
в области образования"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия

Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
Итого на период 2014 - 2017 годов
Итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
5.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Управление образованием администрации города Шарыпово
013
0709
01.5.7552
121
5260,12
5036,32
5040,61
5040,61
20377,66
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
01.5.8516
122
01.5.7511
244
01.5.8744
831
5.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образованием администрации города Шарыпово
013
0709
01.5.8519

28701,91
29750,19
29755,40
29755,40
117962,90
Обеспечено бухгалтерское обслуживание 27 учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ 27 учреждений; обеспечение информационно-методической поддержки 27 учреждений
01.5.8517
01.57511
5.3
Обеспечение выплаты работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
Управление образованием администрации города Шарыпово
013
0709
01.1.1021

281,22
161,87
161,87
161,87
766,83
13 человек ежемесячно получают доплату до минимального размера оплаты труда
Всего по подпрограмме





34243,25
34948,38
34957,88
34957,88
139107,39






Приложение 13
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 2 февраля 2015 г. № 11
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на территории муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2017 гг.

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
(2012 г.)
отчетный финансовый год
(2013 г.)
текущий финансовый год
(2014 г.)
очередной финансовый год
(2015 г.)
первый год планового периода
(2016 г.)
второй год планового периода
(2017 г.)
отчетный финансовый год
(2012 г.)
отчетный финансовый год
(2013 г.)
текущий финансовый год
(2014 г.)
очередной финансовый год
(2015 г.)
первый год планового периода
(2016 г.)
второй год планового периода
(2017 г.)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы):
2086
2138
2533
2775
2775
2775
127553
131056,4
211594,92
230308,95
230308,95
230308,95
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"












Основное мероприятие 1.1












Основное мероприятие 1.2












Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Показатель объема услуги (работы):
4757
4672
4799
4799
4854
4960
179648,4
201992,5
235375,96
250794,32
250703,72
250703,72
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"












Основное мероприятие 1.1












Основное мероприятие 1.2












Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования
Показатель объема услуги (работы):
3902
3740
3528
3581
3671
3724
20464,5
17043,8
21139,36
21657,63
21657,63
21657,63
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"












Основные мероприятия 1.1












Основные мероприятия 1.2












Наименование услуги (работы) и ее содержание: услуги по организации отдыха обучающихся (воспитанников) в каникулярное время
Показатель объема услуги (работы):
2554
2377
2658
2395
2395
2395
11376,6
8734,7
25704,15
16497,08
16497,08
16497,08
Подпрограмма 3 "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"












Основные мероприятия 3.1












Основные мероприятия 3.2














------------------------------------------------------------------