Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 02.07.2015 N 1008 "О внесении изменений в Постановление от 30.10.2013 N 1557"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2015 г. № 1008

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.10.2013 № 1557

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 30.10.2013 № 1557 "Об утверждении муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в паспорте муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения" (далее - Программа) строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в новой редакции:

"
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Из средств федерального, краевого и городского бюджетов за период с 2014 по 2017 г. - 824511360,11 рубля, в том числе:
в 2014 году - 550718097,11 рубля;
в 2015 году - 91387263,00 рубля;
в 2016 году - 91203000,00 рубля;
в 2017 году - 91203000,00 рубля.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 104923936,76 рубля:
в 2014 году - 104923936,76 рубля;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
из краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 713696147,46 рубля, в том числе:
в 2014 году - 444462147,46 рубля;
в 2015 году - 89703400,00 рубля;
в 2016 году - 89765300,00 рубля;
в 2017 году - 89765300,00 рубля;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 5891275,89 рубля, в том числе:
в 2014 году - 1332012,89 рубля;
в 2015 году - 1683863,00 рубля;
в 2016 году - 1437700,00 рубля;
в 2017 году - 1437700,00 рубля
".

- раздел 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого и городского бюджетов" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию Программы за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов за период с 2014 по 2017 г. - 824511360,11 рублей, в том числе:
в 2014 году - 550718097,11 рубля;
в 2015 году - 91387263,00 рубля;
в 2016 году - 91203000,00 рубля;
в 2017 году - 91203000,00 рубля.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 104923936,76 рубля:
в 2014 году - 104923936,76 рубля;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
из краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 713696147,46 рубля, в том числе:
в 2014 году - 444462147,46 рубля;
в 2015 году - 89703400,00 рубля;
в 2016 году - 89765300,00 рубля;
в 2017 году - 89765300,00 рубля;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 5891275,89 рубля, в том числе:
в 2014 году - 1332012,89 рубля;
в 2015 году - 1683863,00 рубля;
в 2016 году - 1437700,00 рубля;
в 2017 году - 1437700,00 рубля.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к Программе.".
- приложения № 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Постановлению соответственно.
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" (далее - подпрограмма 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств федерального, краевого и городского бюджетов за период с 2014 по 2017 г. - 69386275,65 рубля, в том числе:
в 2014 году - 64912675,65 рубля;
в 2015 году - 1598200,00 рубля;
в 2016 году - 1437700,00 рубля;
в 2017 году - 1437700,00 рубля.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 4920875,76 рубля:
в 2014 году - 4920875,76 рубля;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 58659787,00 рубля,
в том числе:
в 2014 году - 58659787,00 рубля;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 5805612,89 рубля, в том числе:
в 2014 году - 1332012,89 рубля;
в 2015 году - 1598200,00 рубля;
в 2016 году - 1437700,00 рубля;
в 2017 году - 1437700,00 рубля
".

- в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы":
абзац седьмой пункта 2.4 изложить в новой редакции: "Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска". Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Канска".
- пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" исключить.
- приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" (далее - подпрограмма 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 95728532,44 рубля:
в 2014 году - 95551432,44 рубля;
в 2015 году - 177100,00 рубля;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей
".

- пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" исключить.
- приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2017 г. - 302163165,62 рубля,
в том числе:
в 2014 году - 302163165,62 рубля;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 100003061,00 рубля:
в 2014 году - 100003061,00 рубля;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 202160104,62 рубля, в том числе:
в 2014 году - 202160104,62 рубля;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей
".

- пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" исключить.
- приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению
1.6. В приложении № 7 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" (далее - подпрограмма 4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 224115723,40 рубля,
в том числе:
в 2014 году - 53209023,40 рубля;
в 2015 году - 56968900,00 рубля;
в 2016 году - 56968900,00 рубля;
в 2017 году - 56968900,00 рубля
".

- пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" исключить.
- приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.7. В приложении № 8 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 5) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого и городского бюджетов за период с 2014 по 2017 г. - 133117663,00 рубля,
в том числе:
в 2014 году - 34881800,00 рубля;
в 2015 году - 32643063,00 рубля;
в 2016 году - 32796400,00 рубля;
в 2017 году - 32796400,00 рубля.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 133032000,00 рубля:
в 2014 году - 34881800,00 рубля;
в 2015 году - 32557400,00 рубля;
в 2016 году - 32796400,00 рубля;
в 2017 году - 32796400,00 рубля;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2017 г. - 85663,00 рублей, в том числе:
в 2014 году - 0,00 рубля;
в 2015 году - 85663,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля
".

- в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы":
- пункт 2.4 дополнить абзацем: "Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска". Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Канска".
- пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" исключить.
- приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Д.С. Чечекиной опубликовать данное Постановление в газете "Официальный Канск", разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву и заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава
города Канска
Н.Н.КАЧАН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение № 1
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения"

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

Статус
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации

Расходы (рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Социальная поддержка населения
Всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
550718097,11
91387263,00
91203000,00
91203000,00
824511360,11
в том числе по ГРБС









Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
550718097,11
91387263,00
91203000,00
91203000,00
824511360,11
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
64912675,65
1598200,00
1437700,00
1437700,00
69386275,65
в том числе по ГРБС









Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
64912675,65
1598200,00
1437700,00
1437700,00
69386275,65
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
95551432,44
177100,00
0,00
0,00
95728532,44
в том числе по ГРБС









Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
95551432,44
177100,00
0,00
0,00
95728532,44
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
302163165,62
0,00
0,00
0,00
302163165,62
в том числе по ГРБС









Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
302163165,62
0,00
0,00
0,00
302163165,62
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
53209023,40
56968900,00
56968900,00
56968900,00
224115723,40
в том числе по ГРБС









Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
53209023,40
56968900,00
56968900,00
56968900,00
224115723,40
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
34881800,00
32643063,00
32796400,00
32796400,00
133117663,00
в том числе по ГРБС









Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
34881800,00
32643063,00
32796400,00
32796400,00
133117663,00

Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение № 2
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (рублей), годы
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Муниципальная программа города Канска "Социальная поддержка населения"
Всего
553248961,74
93817263,00
93753000,00
93878000,00
834697224,74
в том числе:





городской бюджет
1332012,89
1683863,00
1437700,00
1437700,00
5891275,89
краевой бюджет
444462147,46
89703400,00
89765300,00
89765300,00
713696147,46
федеральный бюджет <*>
104923936,76
0,00
0,00
0,00
104923936,76
внебюджетные источники
2530864,63
2430000,00
2550000,00
2675000,00
10185864,63
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего
64912675,65
1598200,00
1437700,00
1437700,00
69386275,65
в том числе:





городской бюджет
1332012,89
1598200,00
1437700,00
1437700,00
5805612,89
краевой бюджет
58659787,00
0,00
0,00
0,00
58659787,00
федеральный бюджет <*>
4920875,76
0,00
0,00
0,00
4920875,76
внебюджетные источники





Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего
95551432,44
177100,00
0,00
0,00
95728532,44
в том числе:





городской бюджет





краевой бюджет
95551432,44
177100,00
0,00
0,00
95728532,44
федеральный бюджет <*>





внебюджетные источники





Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
302163165,62
0,00
0,00
0,00
302163165,62
в том числе:





городской бюджет





краевой бюджет
202160104,62
0,00
0,00
0,00
202160104,62
федеральный бюджет <*>
100003061,00
0,00
0,00
0,00
100003061,00
внебюджетные источники





Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего
55739888,03
59398900,00
59518900,00
59643900,00
234301588,03
в том числе:





городской бюджет





краевой бюджет
53209023,40
56968900,00
56968900,00
56968900,00
224115723,40
федеральный бюджет <*>




0,00
внебюджетные источники
2530864,63
2430000,00
2550000,00
2675000,00
10185864,63
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
34881800,00
32643063,00
32796400,00
32796400,00
133117663,00
в том числе:





городской бюджет

85663,00
0,00
0,00
85663,00
краевой бюджет
34881800,00
32557400,00
32796400,00
32796400,00
133032000,00
федеральный бюджет <*>

0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00

Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
ед. изм.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)
чел.
Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
640
640
640
640
640
27260305,00
31013051,40
33010003,00
33010003,00
33010003,00
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
640
640
640
640
640
27260305,00
31013051,40
33010003,00
33010003,00
33010003,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание

Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
145
145
145
145
145
10575988,00
11767353,00
13079228,00
13079228,00
13079228,00
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
145
145
145
145
145
10575988,00
11767353,00
13079228,00
13079228,00
13079228,00
Наименование услуги и ее содержание

Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
1500
1400
1400
1400
1400
2042000,00
2007854,00
2369252,00
2369252,00
2369252,00
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
1500
1400
1400
1400
1400
2042000,00
2007854,00
2369252,00
2369252,00
2369252,00
Наименование услуги и ее содержание

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
4500
2310
2310
2310
2310
2099000,00
2549582,00
2515144,00
2515144,00
2515144,00
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
4500
2310
2310
2310
2310
2099000,00
2549582,00
2515144,00
2515144,00
2515144,00
Наименование услуги и ее содержание

Социально-реабилитационные услуги в нестационарных условиях гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
1350
1260
1260
1260
1260
2965965,00
3092982,00
342087,00
342087,00
342087,00
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
1350
1260
1260
1260
1260
2965965,00
3092982,00
342087,00
342087,00
342087,00
Наименование услуги и ее содержание

Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов в нестационарных условиях
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
3727
2345
2345
2345
2345
2041442,00
2778201,00
2574403,00
2574403,00
2574403,00
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
3727
2345
2345
2345
2345
2041442,00
2778201,00
2574403,00
2574403,00
2574403,00

Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан
в том числе инвалидов,
степени их социальной защищенности",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная поддержка населения"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
908
908



64912675,65
1598200,00
1437700,00
1437700,00
69386275,65

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
908
908



64912675,65
1598200,00
1437700,00
1437700,00
69386275,65

1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
1003
0210211
313
25678721,00



25678721,00
6020 чел. ежегодно
908
908
1003
0210211
244
312600,00



312600,00

1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
1003
0210212
313
23301970,00



23301970,00
9441 чел. ежегодно
908
908
1003
0210212
244
261750,00



261750,00

1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
908
908
1003
0210181
313
2501900,00



2501900,00
664 чел. ежегодно
908
908
1003
0210181
244
32000,00



32000,00

1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068)
908
908
1003
0210221
313
551472,00



551472,00
25 чел. ежегодно
908
908
1003
0210221
244
6041,00



6041,00

1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
1003
0210391
313
1017288,00



1017288,00
215 чел. ежегодно
908
908
1003
0210391
244
10930,00



10930,00

1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
1003
0210431
313
19938,00



19938,00
5 чел. ежегодно
908
908
1003
0210431
244
200,00



200,00

1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
1003
0210432
313
229356,00



229356,00
12 чел. ежегодно
908
908
1003
0210432
244
2300,00



2300,00

1.8. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
908
908
1001
0210112
312
809991,44
608000,00
914000,00
914000,00
3245991,44
8 чел. ежегодно
1.9. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
1003
0210392
323
332280,00



332280,00
96 чел. ежегодно
1.10. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"
908
908
1003
0215220
313
4717020,16



4717020,16
417 чел. ежегодно
908
908
1003
0215220
244
47620,00



47620,00

1.11. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
1003
0210285
313
45096,10



45096,10
3 чел. ежегодно
908
908
1003
0210285
244
703,90



703,90

1.12. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам), лицам, сопровождающим инвалидов (в том числе детям-инвалидам), к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
1003
0210286
313
679361,00



679361,00
284 чел. ежегодно
908
908
1003
0210286
244
7780,00



7780,00

1.13. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
1003
0210288
313
990500,00



990500,00
89 чел. ежегодно
908
908
1003
0210288
244
11800,00



11800,00

1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
908
908
1003
0215280
313
35885,60



35885,60
20 чел. ежегодно
908
908
1003
0215280
244
450,00



450,00

1.15. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку
908
908
1003
0212696
313
1377300,00



1377300,00
700 чел. ежегодно
908
908
1003
0212696
244
14700,00



14700,00

1.16. Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
908
908
1003
0212699
313
941025,00



941025,00
2014 г. - 132 чел.
908
908
1003
0212699
244
10775,00



10775,00

1.17. Денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетные граждане города Канска"
908
908
1003
0210113
313
494806,85
486000,00
519500,00
519500,00
2019806,85
12 чел. ежегодно
908
908
1003
0210113
244
4370,00
4200,00
4200,00
4200,00
16970,00

1.18. Софинансирование на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)
908
908
1006
0219026
244
22844,60
0,00

0,00
22844,60

1.19. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационные табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое
908
908
1006
0211095
244
72100,00
0,00

0,00
72,10

1.20. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
1006
0215027
244
119900,00
0,00

0,00
119,90

1.21. Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех или более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
1003
021690
313
246400,00
0,00

0,00
246400,00
26 чел. - 2014 год
908
908
1003
021690
244
3500,00



3500,00

1.22. Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ
908
908
1006
0218073
244

500000,00


500000,00

В том числе











УСЗН администрации г. Канска





64912675,65
1598200,00
1437700,00
1437700,00
69386275,65


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Социальная поддержка семей,
имеющих детей",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Социальная поддержка населения"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: выполнение переданных государственных полномочий, по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
908
908



95551432,44
177100,00


95728532,44
Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право, 100%
1. Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
908
908



95550647,44
177100,00


95727747,44

1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
908
908
1003
0220171
313
26415150,00



26415150,00
5000 чел. ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220272
313
1874020,00



1874020,00
1024 чел. ежегодно
908
908
1003
0220272
244
18601,00



18601,00

1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220273
313
798346,00



798346,00
40 чел. ежегодно
908
908
1003
0220273
244
7569,00



7569,00

1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220274
313
124940,00



124940,00
40 чел. ежегодно
908
908
1003
0220274
244
1250,00



1250,00

1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220275
244
118058,44
177100,00


295158,44
254 чел. ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220276
313
619690,00



619690,00
250 чел. ежегодно
908
908
1003
0220276
244
6159,00



6159,00

1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
1003
0220277
313
154498,00



154498,00
13 чел. ежегодно
908
908
1003
0220277
244
1545,00



1545,00

1.8. Назначение, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения
908
908
1003
0227561
313
64714815,00



64714815,00
1300 чел. ежегодно
908
908
1003
0227561
244
696006,00



696006,00

Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
908
908



785,00



785,00

2.3. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
908
908
1003
0220461
313
777,00



777,00
5 чел. ежегодно
908
908
1003
0220461
244
8,00



8,00

В том числе











УСЗН администрации г. Канска





95551432,44
177100,00


95728532,44


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
г. Канска
"Социальная защита населения"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
908
908



302163165,62



302163165,62
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории г. Канска, увеличится с 98% до 99,3% в 2016 году
Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
908
908



302163165,62



302163165,62

1.1. Предоставление, доставка и пересылка субсидий на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230191
313
126341550,00



126341550,00
13955 чел. ежегодно
908
908
1003
0230191
244
1475490,00



1475490,00

1.2. Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230192
313
73503100,00



73503100,00
5300 семей ежегодно
908
908
1003
0230192
244
839964,62



839964,62

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
908
908
1003
0235250
313
98854401,00



98854401,00
6525 чел. ежегодно
908
908
1003
0235250
244
1148660,00



1148660,00

В том числе











УСЗН администрации г. Канска





302163165,62



302163165,62


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Повышение качества
и доступности социальных
услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная защита населения"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: повышение качества и доступности предоставления услуг по социального обслуживания
908
908



53209023,40
56968900,00
56968900,00
56968900,00
224115723,40
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения - не менее 90%
1. Задача. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании
908
908
1002
0240000

53209023,40
56968900,00
56968900,00
56968900,00
224115723,40

1.1. Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
908
908
1002
0240151
611
53209023,40
56968900,00
56968900,00
56968900,00
224115723,40
8100 чел. ежегодно
в том числе











УСЗН администрации г. Канска





53209023,40
56968900,00
56968900,00
56968900,00
224115723,40


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение № 8
к Постановлению
администрации г. Канска
от 2 июля 2015 г. № 1008
Приложение № 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение реализации
муниципальной программы",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная поддержка населения"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
908
908



34881800,00
32643063,00
32796400,00
32796400,00
133117663,00
Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента на уровне не менее 4 баллов
1. Задача Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории города Канска
908
908
1006
0250000

34881800,00
32557400,00
32796400,00
32796400,00
133032000,00

1.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")
908
908
1006
0257513
121
31905400,00
29567918,76
29983662,00
29983662,00
121440642,76
Обеспечение уровня удовлетворенности жителей города Канска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения - не менее 90% ежегодно
122
29812,40
29510,00
30400,00
30400,00
120122,40
244
2943787,60
2777772,00
2779338,00
2779338,00
11280235,60
321

179346,24


179346,24
852
2800,00
2853,00
3000,00
3000,00
11653,00
1.2. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"). Текущий ремонт козырька центрального входа в административное здание
908
908
1006
0250031
244

85663,00


85663,00
В том числе










УСЗН администрации г. Канска





34881800,00
32643063,00
32796400,00
32796400,00
133117663,00


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ


------------------------------------------------------------------