Постановление администрации г. Красноярска от 15.05.2015 N 300 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.11.2014 N 741"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 300
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 741
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 14.11.2014 № 741 (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы":
цифры "1977703,02" заменить цифрами "1949916,36";
слова "2015 год - 659234,34 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 631447,68 тыс. руб.";
2) в абзаце первом раздела V программы:
цифры "1977703,02" заменить цифрами "1949916,36";
слова "в 2015 году - 659234,34 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 631447,68 тыс. рублей";
3) в подпрограмме 1 "Повышение качества пассажирских перевозок":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "133998,12" заменить цифрами "133260,91";
слова "2015 год - 44666,04 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 43928,83 тыс. руб.";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце шестнадцатом:
цифры "132644,82" заменить цифрами "132026,61";
слова "в 2015 году - 44214,94 тыс. рублей" заменить цифрами "в 2015 году - 43596,73 тыс. рублей";
в абзаце девятнадцатом:
цифры "1317,18" заменить цифрами "1198,18";
слова "в 2015 году - 439,06 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 320,06 тыс. рублей";
4) в подпрограмме 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "1771500,00" заменить цифрами "1746146,60";
слова "2015 год - 590500,00 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 565146,60 тыс. руб.";
в абзаце седьмом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
цифры "1771500,00" заменить цифрами "1746146,60";
слова "в 2015 году - 590500,00 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 565146,60 тыс. рублей";
5) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "72204,90" заменить цифрами "70508,85";
слова "2015 год - 24068,30 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 22372,25 тыс. руб.";
в абзаце десятом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
цифры "72204,90" заменить цифрами "70508,85";
слова "в 2015 году - 24068,30 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 22372,25 тыс. рублей";
6) приложения 4, 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 300
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом
общего пользования
в городе Красноярске"
на 2015 год
и плановый период
2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:
913
0400
0700000
Х
631447,68
659234,34
659234,34
1949916,36
департамент транспорта, всего
913
0400
0700000
Х
631447,68
659234,34
659234,34
1949916,36
Подпрограмма 1
Повышение качества пассажирских перевозок
всего, в том числе:
913
0412
0710000
Х
43928,83
44666,04
44666,04
133260,91
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000
Х
43928,83
44666,04
44666,04
133260,91
Основное мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0412
0717001
111
37039,81
37039,81
37039,81
111119,43
913
0412
0717001
112
22,04
47,64
47,64
117,32
913
0412
0717001
244
6457,08
7049,69
7049,69
20556,46
913
0412
0717001
852
77,80
77,80
77,80
233,40
Основное мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0717002
244
320,06
439,06
439,06
1198,18
Основное мероприятие 1.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент транспорта, всего
913
0412
0718011
111
12,04
12,04
12,04
36,12
Подпрограмма 2
Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
всего, в том числе:
913
0408
0720000
Х
565146,60
590500,00
590500,00
1746146,60
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000
Х
565146,60
590500,00
590500,00
1746146,60
Основное мероприятие 2.1
Возмещение недополученных доходов по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0408
0727003
810
565146,60
590500,00
590500,00
1746146,60
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
913
0408
0730000
Х
22372,25
24068,30
24068,30
70508,85
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000
Х
22372,25
24068,30
24068,30
70508,85
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент транспорта, всего
913
0408
0730021
121
19629,66
20640,86
20640,86
60911,38
913
0408
0730021
122
166,11
358,96
358,96
884,03
913
0408
0730021
244
2491,41
2864,98
2864,98
8221,37
913
0408
0730021
321
81,57
0,00
0,00
81,57
913
0408
0730021
852
3,50
3,50
3,50
10,50
913
0408
0730021
831
0,00
200,00
200,00
400,00"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 300
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом
общего пользования
в городе Красноярске"
на 2015 год
и плановый период
2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
Всего по Программе
1949916,36
631447,68
659234,34
659234,34
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1949916,36
631447,68
659234,34
659234,34
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
25,00
25,00
25,00
25,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
133260,91
43928,83
44666,04
44666,04
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
133260,91
43928,83
44666,04
44666,04
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1746146,60
565146,60
590500,00
590500,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1746146,60
565146,60
590500,00
590500,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
70508,85
22372,25
24068,30
24068,30
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
70508,85
22372,25
24068,30
24068,30
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
25,00
25,00
25,00
25,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 300
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 741
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 14.11.2014 № 741 (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы":
цифры "1977703,02" заменить цифрами "1949916,36";
слова "2015 год - 659234,34 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 631447,68 тыс. руб.";
2) в абзаце первом раздела V программы:
цифры "1977703,02" заменить цифрами "1949916,36";
слова "в 2015 году - 659234,34 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 631447,68 тыс. рублей";
3) в подпрограмме 1 "Повышение качества пассажирских перевозок":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "133998,12" заменить цифрами "133260,91";
слова "2015 год - 44666,04 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 43928,83 тыс. руб.";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце шестнадцатом:
цифры "132644,82" заменить цифрами "132026,61";
слова "в 2015 году - 44214,94 тыс. рублей" заменить цифрами "в 2015 году - 43596,73 тыс. рублей";
в абзаце девятнадцатом:
цифры "1317,18" заменить цифрами "1198,18";
слова "в 2015 году - 439,06 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 320,06 тыс. рублей";
4) в подпрограмме 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "1771500,00" заменить цифрами "1746146,60";
слова "2015 год - 590500,00 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 565146,60 тыс. руб.";
в абзаце седьмом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
цифры "1771500,00" заменить цифрами "1746146,60";
слова "в 2015 году - 590500,00 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 565146,60 тыс. рублей";
5) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "72204,90" заменить цифрами "70508,85";
слова "2015 год - 24068,30 тыс. руб." заменить словами "2015 год - 22372,25 тыс. руб.";
в абзаце десятом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
цифры "72204,90" заменить цифрами "70508,85";
слова "в 2015 году - 24068,30 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году - 22372,25 тыс. рублей";
6) приложения 4, 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 300
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом
общего пользования
в городе Красноярске"
на 2015 год
и плановый период
2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:
913
0400
0700000
Х
631447,68
659234,34
659234,34
1949916,36
департамент транспорта, всего
913
0400
0700000
Х
631447,68
659234,34
659234,34
1949916,36
Подпрограмма 1
Повышение качества пассажирских перевозок
всего, в том числе:
913
0412
0710000
Х
43928,83
44666,04
44666,04
133260,91
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000
Х
43928,83
44666,04
44666,04
133260,91
Основное мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0412
0717001
111
37039,81
37039,81
37039,81
111119,43
913
0412
0717001
112
22,04
47,64
47,64
117,32
913
0412
0717001
244
6457,08
7049,69
7049,69
20556,46
913
0412
0717001
852
77,80
77,80
77,80
233,40
Основное мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0717002
244
320,06
439,06
439,06
1198,18
Основное мероприятие 1.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент транспорта, всего
913
0412
0718011
111
12,04
12,04
12,04
36,12
Подпрограмма 2
Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
всего, в том числе:
913
0408
0720000
Х
565146,60
590500,00
590500,00
1746146,60
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000
Х
565146,60
590500,00
590500,00
1746146,60
Основное мероприятие 2.1
Возмещение недополученных доходов по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0408
0727003
810
565146,60
590500,00
590500,00
1746146,60
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
913
0408
0730000
Х
22372,25
24068,30
24068,30
70508,85
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000
Х
22372,25
24068,30
24068,30
70508,85
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент транспорта, всего
913
0408
0730021
121
19629,66
20640,86
20640,86
60911,38
913
0408
0730021
122
166,11
358,96
358,96
884,03
913
0408
0730021
244
2491,41
2864,98
2864,98
8221,37
913
0408
0730021
321
81,57
0,00
0,00
81,57
913
0408
0730021
852
3,50
3,50
3,50
10,50
913
0408
0730021
831
0,00
200,00
200,00
400,00"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 300
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом
общего пользования
в городе Красноярске"
на 2015 год
и плановый период
2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
Всего по Программе
1949916,36
631447,68
659234,34
659234,34
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1949916,36
631447,68
659234,34
659234,34
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
25,00
25,00
25,00
25,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
133260,91
43928,83
44666,04
44666,04
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
133260,91
43928,83
44666,04
44666,04
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1746146,60
565146,60
590500,00
590500,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1746146,60
565146,60
590500,00
590500,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
70508,85
22372,25
24068,30
24068,30
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
70508,85
22372,25
24068,30
24068,30
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
25,00
25,00
25,00
25,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------