Постановление администрации г. Красноярска от 15.05.2015 N 303 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.11.2014 N 738"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 303

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 738

В целях повышения эффективности системы муниципального управления и качества жизни населения за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с Постановлениями администрации города от 24.12.2009 № 562 "Об утверждении концепции информатизации города Красноярска", от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 31.07.2014 № 250-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Информатизация города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 14.11.2014 № 738 (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в строке "Соисполнители муниципальной программы" слова "департамент транспорта администрации города (далее - департамент транспорта)," исключить;
строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
финансирование программы осуществляется из средств бюджета города в объеме 355201,46 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
"Информатизация жизнедеятельности города":
2015 год - 21923,23 тыс. рублей;
2016 год - 17392,50 тыс. рублей;
2017 год - 17047,50 тыс. рублей;
"Информатизация деятельности администрации города":
2015 год - 184585,30 тыс. рублей;
2016 год - 95915,83 тыс. рублей;
2017 год - 18337,10 тыс. рублей"

2) абзац шестнадцатый раздела II программы признать утратившим силу;
3) абзац пятый раздела III программы изложить в следующей редакции:
"Существенным фактором, влияющим на повышение качества муниципальных услуг, является информатизация социальной сферы. Например, реализация проекта в сфере образования предоставит возможность дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.";
4) раздел V программы изложить в следующей редакции:
"V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования настоящей Программы составляет 355201,46 тыс. рублей. В том числе в 2015 году - 206508,53 тыс. рублей, 2016 году - 113308,33 тыс. рублей, 2017 году - 35384,60 тыс. рублей.
Объем расходов на реализацию подпрограммы "Информатизация жизнедеятельности города" составляет 56363,23 тыс. рублей (16% в общем объеме финансирования).
Объем расходов на реализацию подпрограммы "Информатизация деятельности администрации города" составляет 298838,23 тыс. рублей (84% в общем объеме финансирования).
Информация о расходах на реализацию настоящей Программы в разрезе подпрограмм (в том числе основных мероприятий) представлена по годам в приложении 3 к настоящей Программе, по источникам и направлениям расходования средств - в приложении 4 к настоящей Программе.";
5) в подпрограмме 1 "Информатизация жизнедеятельности города" программы:
в паспорте подпрограммы:
в строке "Исполнители мероприятий подпрограммы" слова "департамент транспорта," исключить;
в строке "Показатели подпрограммы" слова "доля пассажирообразующих остановочных пунктов городского транспорта, оснащенная электронными табло;" исключить;
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 56363,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21923,23 тыс. рублей;
2016 год - 17392,50 тыс. рублей;
2017 год - 17047,50 тыс. рублей"

в разделе 2 подпрограммы:
строку 3 таблицы исключить;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в абзаце втором раздела 3 подпрограммы слова "департамент транспорта," исключить;
раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. Создание системы "Электронный муниципалитет" реализуется путем осуществления следующих мер:
перевод муниципальных услуг в электронный вид;
интеграция с системой электронного правительства Красноярского края;
расширение функциональных возможностей официального сайта: разработка и внедрение дополнительных рубрик и разделов, веб-сервисов взаимодействия с системой электронного документооборота администрации города, автоматизированного взаимодействия с информационным киоском;
внедрение единой системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА);
размещение интерактивной автоматизированной информационно-справочной системы "Информационный киоск" администрации города в сети сенсорных терминалов интернет-доступа;
предоставление доступа к сети Интернет, электронной почте и использование каналов связи;
поддержка автономной системы (Интернет);
организация защиты конфиденциальной информации и персональных данных в администрации города (приобретение серверного оборудования и специализированного программного обеспечения).
Основное мероприятие 1.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования предполагает:
поддержку дистанционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: обеспечение каналами связи, приобретение специализированного программного обеспечения (далее также - ПО). Максимальная мощность проекта - 54 человека ежегодно.
Основное мероприятие 1.3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу физической культуры и спорта предполагает:
модернизацию интернет-портала "Красспорт" (разработка дополнительных электронных сервисов, удобного пользовательского интерфейса);
создание электронной среды взаимодействия учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Красспорту: объединение в информационную сеть 29 учреждений физической культуры и спорта. Для этого необходимо приобретение лицензионного ПО, обеспечение доступа к сети Интернет для 29 учреждений.
Информация о программных мероприятиях с указанием сроков исполнения, исполнителей программных мероприятий представлена в приложении 2 к настоящей Программе, по объемам финансирования - в приложении 3 к настоящей Программе, по источникам и направлениям расходования средств - в приложении 4 к настоящей Программе.";
6) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Информатизация деятельности администрации города" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 298838,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 184585,30 тыс. рублей;
2016 год - 95915,83 тыс. рублей;
2017 год - 18337,10 тыс. рублей"

7) приложения 1 - 4 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 303
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Информатизация города Красноярска"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Плановые значения показателей по годам
2014
2015
2016
2017
Муниципальная программа "Информатизация города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
1
Целевой индикатор 1. Доля граждан, использующая механизм получения муниципальных услуг в электронной форме
%
X
отчет о деятельности управления
20
30
40
50
2
Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности администрации города (от числа опрошенных)
%
X
отчет о деятельности управления
45
50
55
60
3
Целевой индикатор 3. Доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города
%
X
отчет о деятельности управления
40
55
70
85
4
Подпрограмма 1 "Информатизация жизнедеятельности города"
5
Показатель 1. Доля муниципальных услуг, получаемая с использованием ИКТ, в общем объеме муниципальных услуг
%
0,2
отчет о деятельности управления
50
55
60
65
6
Показатель 2. Доля обращений граждан и организаций в администрацию города с использованием ИКТ
%
0,2
отчет о деятельности управления
50
55
60
65
7
Показатель 3. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в дистанционной форме
чел.
0,15
отчет о деятельности управления
54
54
54
54
8
Показатель 4. Уровень доступности информационных ресурсов администрации города
%
0,15
отчет о деятельности управления
100
100
100
100
9
Подпрограмма 2 "Информатизация деятельности администрации города"
10
Показатель 1. Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации)
%
0,15
отчет о деятельности управления
85
90
95
100
11
Показатель 2. Сокращение времени исполнения типовых деловых процессов (по отношению к 2013 году)
%
0,15
отчет о деятельности управления
10
30
50
60"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 303
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Информатизация города Красноярска"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начало реализации
окончание реализации
1
Подпрограмма 1 "Информатизация жизнедеятельности города"
2
Основное мероприятие 1.1. Создание системы "Электронный муниципалитет"
управление информатизации и связи
2015 год
2017 год
перевод муниципальных услуг в электронный вид; интеграция с системой электронного правительства Красноярского края; внедрение ЕСИА; расширение функциональных возможностей официального сайта администрации города; круглосуточный интерактивный доступ граждан к информационно-справочной системе администрации города "Информационный киоск" (ежегодно не менее 1000 терминалов интернет-доступа); развитие единой информационно-коммуникационной сети администрации города, обеспечение круглосуточного доступа к информационным ресурсам администрации города для жителей и организаций (в том числе обеспечение предоставления муниципальных услуг, электронного межведомственного взаимодействия); поддержка автономной системы (Интернет); выполнение требований законодательства по защите конфиденциальной информации и персональных данных (приобретение серверного оборудования и специализированного программного обеспечения)
нарушение требований федерального законодательства в части обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, в части обеспечения для заявителя возможности обратиться за предоставлением услуг с использованием ИКТ; нарушение сроков предоставления услуг в связи с отсутствием электронного межведомственного взаимодействия; отсутствие доступа к информационным ресурсам и электронным сервисам администрации города для граждан и организаций; нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных, передача данных по незащищенным каналам связи
влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: доля граждан, использующая механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; удовлетворенность населения информационной открытостью органов администрации города (от числа опрошенных); доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; доля муниципальных услуг, получаемая с использованием ИКТ, в общем объеме муниципальных услуг; доля обращений граждан и организаций в администрацию города с использованием ИКТ; уровень доступности информационных ресурсов администрации города
3
Основное мероприятие 1.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования
главное управление образования
2015 год
2017 год
охват дистанционной формой обучения 54 детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно (с учетом мощности проекта)
снижение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья; низкое качество предоставления муниципальных услуг
влияет на показатель: количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших возможность дистанционного обучения
4
Основное мероприятие 1.3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу физической культуры и спорта
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
2016 год
2017 год
модернизация интернет-портала "Красспорт"; создание электронной среды взаимодействия учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Красспорту; обеспечение оперативного взаимодействия информационных систем и согласованного (стандартизованного и регламентированного) информационного обмена (разработка и внедрение системы с web-интерфейсом с распределенным доступом для 29 учреждений физической культуры и спорта, предоставление для 29 учреждений высокоскоростного доступа к сети Интернет, приобретение лицензии на системы удаленного доступа для обеспечения сетевого взаимодействия)
сохранение бумажного документооборота; нарушение требований федерального законодательства в части обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления (отсутствие обновления информации о деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта)
влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: удовлетворенность населения информационной открытостью органов администрации города (от числа опрошенных); доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; уровень доступности информационных ресурсов администрации города
5
Подпрограмма 2 "Информатизация деятельности администрации города"
6
Основное мероприятие 2.1. Автоматизация деятельности администрации города
управление информатизации и связи; департамент муниципального заказа
2015 год
2017 год
внедрение и разработка модулей программно-технического комплекса "Электронный документооборот" в органах администрации города; разработка и внедрение модулей автоматизированной системы учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; модернизация системы по учету избирателей в органах администрации города; модернизация автоматизированной информационной системы мониторинга муниципального образования города Красноярска; модернизация автоматизированной системы поддержки процессов подготовки и размещения муниципального заказа с целью выполнения требований законодательства в сфере размещения муниципального заказа
нарушение сроков исполнения документов; увеличение сроков предоставления муниципальных услуг; отсутствие электронного межведомственного взаимодействия; неисполнение требований федерального законодательства в сфере размещения муниципального заказа
влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации); сокращение времени исполнения типовых деловых процессов (по отношению к 2013 году)
7
Основное мероприятие 2.2. Лицензирование программного обеспечения, используемого органами администрации города
управление информатизации и связи
2015 год
2016 год
выполнение требований федерального законодательства в сфере интеллектуальной собственности
нарушение требований федерального законодательства в сфере интеллектуальной собственности; отсутствие сервисной и консультационной поддержки со стороны правообладателя
влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации)
8
Основное мероприятие 2.3. Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) - модуль ИС "АТЛАС"
департамент градостроительства
2015 год
2016 год
доработка интерактивной градостроительной карты города для открытого опубликования: территориального планирования, градостроительного зонирования, зон с особыми условиями использования территорий, документации по планировке территорий, временных сооружений; создание и поддержание в актуальном состоянии: кадастров инженерных изысканий, территориальных зон и градостроительных регламентов использования территорий, инженерных сетей города, справочников и классификаторов (ОКАТО, ОКТМО, виды и состав территориальных зон, состав документов, размещаемых в ИСОГД и пр.), реестров земельных участков, предоставленных под строительство
неисполнение требований законодательства в части информационной открытости деятельности администрации города; отсутствие электронного межведомственного взаимодействия; увеличение сроков предоставления муниципальных услуг
влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: удовлетворенность населения информационной открытостью органов администрации города (от числа опрошенных); доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации); сокращение времени исполнения типовых деловых процессов (по отношению к 2013 году)
9
Основное мероприятие 2.4. Модернизация парка компьютерной и оргтехники
управление информатизации и связи
в течение 2015 года
приобретение не менее 20 моноблоков, 10 мониторов, 3 МФУ формата А3, 31 МФУ формата А4, 18 принтеров формата А4, 2 сканеров
отсутствие электронного межведомственного взаимодействия и электронного документооборота в администрации города
влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации)"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 303
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Информатизация города Красноярска"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование Программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа
"Информатизация города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:




206508,53
113308,33
35384,60
355201,46
управление информатизации и связи
900



54708,53
58898,33
31344,60
144951,46
департамент муниципального заказа
914



2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
департамент градостроительства
909



149200,00
50000,00
0,00
199200,00
главное управление образования
912



600,00
910,00
910,00
2420,00
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
918



0,00
1500,00
1130,00
2630,00
Подпрограмма 1
"Информатизация жизнедеятельности города"
всего, в том числе:




21923,23
17392,50
17047,50
56363,23
управление информатизации и связи
900



21323,23
14982,50
15007,50
51313,23
главное управление образования
912



600,00
910,00
910,00
2420,00
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
918



0,00
1500,00
1130,00
2630,00
Основное мероприятие 1.1
Создание системы "Электронный муниципалитет"
управление информатизации и связи
900
0113
1118701
244
21323,23
14982,50
15007,50
51313,23
Основное мероприятие 1.2
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования
главное управление образования
912
0702
1118703
244
600,00
910,00
910,00
2420,00
Основное мероприятие 1.3
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу физической культуры и спорта
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
918
1105
1118704
244
0,00
1500,00
1130,00
2630,00
Подпрограмма 2
"Информатизация деятельности администрации города"
всего, в том числе:




184585,30
95915,83
18337,10
298838,23
управление информатизации и связи
900



33385,30
43915,83
16337,10
93638,23
департамент муниципального заказа
914



2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
департамент градостроительства
909



149200,00
50000,00
0,00
199200,00
Основное мероприятие 2.1
Автоматизация деятельности администрации города
управление информатизации и связи
900
0113
1128705
242
18108,00
9292,10
9292,10
36692,20
департамент муниципального заказа
914
0113
1128705
242
2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
Основное мероприятие 2.2
Лицензирование программного обеспечения, используемого органами администрации города
управление информатизации и связи
900
0113
1128706
244
11946,33
27578,73
0,00
39525,06
Основное мероприятие 2.3
Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) - модуль ИС "АТЛАС"
департамент градостроительства
909
0113
1128708
242
149200,00
50000,00
0,00
199200,00
Основное мероприятие 2.4
Модернизация парка компьютерной и оргтехники
управление информатизации и связи
900
0113
1128707
244
3330,97
7045,00
7045,00
17420,97"





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 15 мая 2015 г. № 303
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Информатизация города Красноярска"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ, В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА

№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
1
Всего по Программе
355201,46
206508,53
113308,33
35384,60
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
355201,46
206508,53
113308,33
35384,60
4
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
36320,00
11240,00
12540,00
12540,00
5
Подпрограмма 1 "Информатизация жизнедеятельности города", всего
56363,23
21923,23
17392,50
17047,50
6
По источникам финансирования:
7
1. Бюджет города
56363,23
21923,23
17392,50
17047,50
8
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
18899,03
7909,03
5495,00
5495,00
9
Подпрограмма 2 "Информатизация деятельности администрации города", всего
298838,23
184585,30
95915,83
18337,10
10
По источникам финансирования:
11
1. Бюджет города
298838,23
184585,30
95915,83
18337,10
12
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
17420,97
3330,97
7045,00
7045,00"


------------------------------------------------------------------