Постановление администрации г. Красноярска от 04.08.2015 N 517 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.11.2014 N 739"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2015 г. № 517
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 739
В целях оптимизации объемов финансирования и приведения правового акта в соответствие с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 № 6-89 "О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 № 739 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 - 2017 годы - 3957933,10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 1337173,50 тыс. рублей;
2016 год - 1310379,80 тыс. рублей;
2017 год - 1310379,80 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
2015 год - 2895,37 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2015 год - 1070700,44 тыс. рублей;
2016 год - 1062767,00 тыс. рублей;
2017 год - 1062767,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2015 год - 263577,69 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения" - 3201882,18 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1076348,18 тыс. рублей;
2016 год - 1062767,00 тыс. рублей;
2017 год - 1062767,00 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан" - 756050,92 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 260825,32 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей"
2) в разделе VI программы:
в абзаце шестом цифры "3958078,86" заменить цифрами "3957933,10";
в абзаце седьмом цифры "3929157,29" заменить цифрами "3929011,53";
в абзаце четырнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";
3) в разделе VII программы в подпрограмме 2 "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2015 - 2017 годы составляет 756050,92 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 260825,32 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2015 год - 2895,37 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2015 год - 10886,04 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2015 год - 247043,91 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей"
в разделе 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 2" в абзаце пятнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";
в разделе 3 "Механизм реализации подпрограммы 2" абзац тридцать первый после цифр "2.25," дополнить цифрами "2.26,";
4) в таблице приложения 4 к программе строки "Муниципальная программа", "Основное мероприятие 1.1", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.31" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
5) приложение 6 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 г. № 517
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"Муниципальная программа
"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:
ххх
ххх
ххх
ххх
1337173,50
1310379,80
1310379,80
3957933,10
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
ххх
ххх
ххх
1321444,73
1303783,40
1303783,40
3929011,53
департамент градостроительства администрации города
909
ххх
ххх
ххх
9132,37
0,00
0,00
9132,37
главное управление культуры администрации города
911
ххх
ххх
ххх
1321,40
1321,40
1321,40
3964,20
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
ххх
ххх
ххх
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Основное мероприятие 1.1
Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0410151
111
57905,50
57905,50
57905,50
173716,50
917
1002
0410151
112
133,19
64,95
64,95
263,09
917
1002
0410151
244
10479,47
10697,71
10697,71
31874,89
917
1002
0410151
611
553266,74
553266,74
553266,74
1659800,22
917
1002
0410151
612
5384,50
5384,50
5384,50
16153,50
917
1002
0410151
852
19,00
19,00
19,00
57,00
917
1002
0410151
853
150,00
0,00
0,00
150,00
Подпрограмма 2
"Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан"
всего, в том числе:
ххх
ххх
ххх
ххх
260825,32
247612,80
247612,80
756050,92
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
ххх
ххх
ххх
254228,92
241016,40
241016,40
736261,72
главное управление культуры администрации города
911
ххх
ххх
ххх
1321,40
1321,40
1321,40
3964,20
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
ххх
ххх
ххх
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Основное мероприятие 2.31
Информационные услуги по изготовлению и опубликованию информации управления
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428146
244
2163,44
1509,20
1509,20
5181,84"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 г. № 517
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Социальная поддержка населения
города Красноярска"
на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
Всего по Программе
3957933,10
1337173,50
1310379,80
1310379,80
по источникам финансирования:
1. Бюджет города
758803,29
263577,69
247612,80
247612,80
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16533,78
16533,78
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3196234,44
1070700,44
1062767,00
1062767,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
15255,29
3619,49
5817,90
5817,90
3. Федеральный бюджет
2895,37
2895,37
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
3201882,18
1076348,18
1062767,00
1062767,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города
16533,78
16533,78
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16533,78
16533,78
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3185348,40
1059814,40
1062767,00
1062767,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
15255,29
3619,49
5817,90
5817,90
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
756050,92
260825,32
247612,80
247612,80
по источникам финансирования:
1. Бюджет города
742269,51
247043,91
247612,80
247612,80
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
10886,04
10886,04
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
2895,37
2895,37
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2015 г. № 517
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 739
В целях оптимизации объемов финансирования и приведения правового акта в соответствие с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 № 6-89 "О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 № 739 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 - 2017 годы - 3957933,10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 1337173,50 тыс. рублей;
2016 год - 1310379,80 тыс. рублей;
2017 год - 1310379,80 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
2015 год - 2895,37 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2015 год - 1070700,44 тыс. рублей;
2016 год - 1062767,00 тыс. рублей;
2017 год - 1062767,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2015 год - 263577,69 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения" - 3201882,18 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1076348,18 тыс. рублей;
2016 год - 1062767,00 тыс. рублей;
2017 год - 1062767,00 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан" - 756050,92 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 260825,32 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей"
2) в разделе VI программы:
в абзаце шестом цифры "3958078,86" заменить цифрами "3957933,10";
в абзаце седьмом цифры "3929157,29" заменить цифрами "3929011,53";
в абзаце четырнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";
3) в разделе VII программы в подпрограмме 2 "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2015 - 2017 годы составляет 756050,92 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 260825,32 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2015 год - 2895,37 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2015 год - 10886,04 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2015 год - 247043,91 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей"
в разделе 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 2" в абзаце пятнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";
в разделе 3 "Механизм реализации подпрограммы 2" абзац тридцать первый после цифр "2.25," дополнить цифрами "2.26,";
4) в таблице приложения 4 к программе строки "Муниципальная программа", "Основное мероприятие 1.1", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.31" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
5) приложение 6 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 г. № 517
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"Муниципальная программа
"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:
ххх
ххх
ххх
ххх
1337173,50
1310379,80
1310379,80
3957933,10
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
ххх
ххх
ххх
1321444,73
1303783,40
1303783,40
3929011,53
департамент градостроительства администрации города
909
ххх
ххх
ххх
9132,37
0,00
0,00
9132,37
главное управление культуры администрации города
911
ххх
ххх
ххх
1321,40
1321,40
1321,40
3964,20
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
ххх
ххх
ххх
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Основное мероприятие 1.1
Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0410151
111
57905,50
57905,50
57905,50
173716,50
917
1002
0410151
112
133,19
64,95
64,95
263,09
917
1002
0410151
244
10479,47
10697,71
10697,71
31874,89
917
1002
0410151
611
553266,74
553266,74
553266,74
1659800,22
917
1002
0410151
612
5384,50
5384,50
5384,50
16153,50
917
1002
0410151
852
19,00
19,00
19,00
57,00
917
1002
0410151
853
150,00
0,00
0,00
150,00
Подпрограмма 2
"Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан"
всего, в том числе:
ххх
ххх
ххх
ххх
260825,32
247612,80
247612,80
756050,92
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
ххх
ххх
ххх
254228,92
241016,40
241016,40
736261,72
главное управление культуры администрации города
911
ххх
ххх
ххх
1321,40
1321,40
1321,40
3964,20
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
ххх
ххх
ххх
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Основное мероприятие 2.31
Информационные услуги по изготовлению и опубликованию информации управления
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428146
244
2163,44
1509,20
1509,20
5181,84"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 г. № 517
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Социальная поддержка населения
города Красноярска"
на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
Всего по Программе
3957933,10
1337173,50
1310379,80
1310379,80
по источникам финансирования:
1. Бюджет города
758803,29
263577,69
247612,80
247612,80
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16533,78
16533,78
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3196234,44
1070700,44
1062767,00
1062767,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
15255,29
3619,49
5817,90
5817,90
3. Федеральный бюджет
2895,37
2895,37
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
3201882,18
1076348,18
1062767,00
1062767,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города
16533,78
16533,78
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16533,78
16533,78
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3185348,40
1059814,40
1062767,00
1062767,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
15255,29
3619,49
5817,90
5817,90
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
756050,92
260825,32
247612,80
247612,80
по источникам финансирования:
1. Бюджет города
742269,51
247043,91
247612,80
247612,80
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
10886,04
10886,04
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
2895,37
2895,37
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------