Постановление администрации г. Красноярска от 06.08.2015 N 524 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.11.2014 N 746"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2015 г. № 524
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 746
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 № 746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2015 - 2017 годах составляет 16802122,96 тыс. рублей, в том числе:
3963824,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
8278228,46 тыс. рублей - средства бюджета города;
4560070,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации Программы:
2015 год - 6036702,14 тыс. рублей, в том числе:
1622286,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3031745,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
1382670,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 5814908,11 тыс. рублей, в том числе:
1278904,40 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3008603,71 тыс. рублей - средства бюджета города;
1527400,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 4950512,71 тыс. рублей, в том числе:
1062633,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2237879,11 тыс. рублей - средства бюджета города;
1650000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
2) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
"VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2015 год - 4654032,14 тыс. рублей;
2016 год - 4287508,11 тыс. рублей;
2017 год - 3300512,71 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2015 год - 4199783,78 тыс. рублей;
2016 год - 3778764,46 тыс. рублей;
2017 год - 2981743,84 тыс. рублей.
2. По соисполнителям:
2.1. Департамент градостроительства:
2015 год - 9500,00 тыс. рублей.
2.2. Администрация города: главное управление по ГО ЧС и ПБ:
2015 год - 61015,29 тыс. рублей;
2016 год - 62402,65 тыс. рублей;
2017 год - 62402,65 тыс. рублей.
2.3. Главное управление образования:
2015 год - 2206,48 тыс. рублей;
2016 год - 2211,00 тыс. рублей;
2017 год - 2211,00 тыс. рублей.
2.4. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2015 год - 37568,63 тыс. рублей;
2016 год - 41779,69 тыс. рублей;
2017 год - 21760,12 тыс. рублей.
2.5. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2015 год - 42159,46 тыс. рублей;
2016 год - 46955,96 тыс. рублей;
2017 год - 28011,01 тыс. рублей.
2.6. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2015 год - 68173,17 тыс. рублей;
2016 год - 82386,14 тыс. рублей;
2017 год - 52539,75 тыс. рублей.
2.7. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2015 год - 55475,44 тыс. рублей;
2016 год - 64924,36 тыс. рублей;
2017 год - 39132,39 тыс. рублей.
2.8. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2015 год - 61148,64 тыс. рублей;
2016 год - 72058,15 тыс. рублей;
2017 год - 42788,97 тыс. рублей.
2.9. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2015 год - 86124,58 тыс. рублей;
2016 год - 95747,03 тыс. рублей;
2017 год - 55092,13 тыс. рублей.
2.10. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2015 год - 30876,66 тыс. рублей;
2016 год - 30278,67 тыс. рублей;
2017 год - 14830,85 тыс. рублей.";
3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5396415,02 тыс. рублей, в том числе:
934697,92 тыс. рублей - средства бюджета города;
3180917,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1280800,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 1745069,84 тыс. рублей, в том числе:
372444,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
1060305,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
312320,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 1868424,43 тыс. рублей, в том числе:
339638,73 тыс. рублей - средства бюджета города;
1060305,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
468480,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1782920,75 тыс. рублей, в том числе:
222615,05 тыс. рублей - средства бюджета города;
1060305,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
500000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3572445,39 тыс. рублей, в том числе:
739565,39 тыс. рублей - средства бюджета города;
2832880,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 1208497,39 тыс. рублей, в том числе:
300537,39 тыс. рублей - средства бюджета города;
907960,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 1356124,00 тыс. рублей, в том числе:
431204,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
924920,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1007824,00 тыс. рублей, в том числе:
7824,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
5) в подпрограмме 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки в 2015 году, - 4%, в 2016 году - 9%, в 2017 году - 13%.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 4681703,12 тыс. рублей, в том числе:
3905779,42 тыс. рублей - средства бюджета города;
775923,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 1926136,22 тыс. рублей, в том числе:
1366483,32 тыс. рублей - средства бюджета города;
559652,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год - 1591456,90 тыс. рублей, в том числе:
1375186,10 тыс. рублей - средства бюджета города;
216270,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2017 год - 1164110,00 тыс. рублей, в том числе:
1164110,00 тыс. рублей - средства бюджета города";
раздел 2 подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
"показатель 12. Доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки.";
раздел 4 подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.
Основное мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
В рамках данного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Основное мероприятие 3.11. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение и установка дорожных знаков вблизи детских образовательных учреждений, на проезжей части возле которых возможно появление детей.";
6) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 2132768,50 тыс. рублей, в том числе:
6983,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1679394,80 тыс. рублей - средства бюджета города;
446390,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 826831,72 тыс. рублей, в том числе:
2327,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
662113,82 тыс. рублей - средства бюджета города;
162390,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 654590,80 тыс. рублей, в том числе:
2327,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
518262,90 тыс. рублей - средства бюджета города;
134000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 651345,98 тыс. рублей, в том числе:
2327,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
499018,08 тыс. рублей - средства бюджета города;
150000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
в разделе 4 подпрограммы:
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4.11. Озеленение и капитальный ремонт объектов благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска.";
абзац тридцать третий признать утратившим силу;
дополнить раздел абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.14. Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска".
В рамках данного мероприятия планируется проведение капитального ремонта и ремонта объектов дорожного хозяйства в Железнодорожном районе города Красноярска.";
7) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города - 1018790,93 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 330166,97 тыс. рублей;
2016 год - 344311,98 тыс. рублей;
2017 год - 344311,98 тыс. рублей";
8) приложения 1, 2, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ,
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
1
Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
процентов
Х
ведомственная отчетность
93,27
92,61
92,61
92,61
2
Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)
процентов
Х
ведомственная отчетность
41,67
100,00
100,00
100,00
3
Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
процентов
Х
ведомственная отчетность
75,53
69,32 <*>
68,85 <*>
68,38 <*>
4
Целевой индикатор 4. Количество деревьев на территории города
тыс. шт.
Х
ведомственная отчетность
961,3
1000,00
1010,00
1030,00
5
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6
Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
шт.
0,04
ведомственная отчетность
22
495 <*>
728 <*>
831 <*>
7
за счет средств регионального оператора
0,02
0
470
700 <*>
800 <*>
8
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города
0,02
22
25 <*>
28 <*>
31 <*>
9
Показатель 2. Площадь ремонтируемых дорог во дворах
кв. м
0,01
ведомственная отчетность
120099,00
122501,00 <*>
124951,00 <*>
127401,00 <*>
10
Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
процентов
0,02
статистика 22 ЖКХ (реформа)
100,00
100,00
100,00
100,00
11
Показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
процентов
0,02
статистика 22 ЖКХ (реформа)
97,25
97,37
97,47
97,55
12
Показатель 5. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:
0,1
ведомственная отчетность
13
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,02
1216,59
1180,09
1144,69
1110,35
14
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,02
0,357
0,345
0,336
0,325
15
горячей воды
куб. м/чел.
0,02
51,05
49,01
47,54
46,11
16
холодной воды
куб. м/чел.
0,02
62,24
61,10
59,26
57,49
17
природного газа
куб. м/чел.
0,02
20,60
20,60
19,98
19,38
18
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
19
Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:
км
0,16
ведомственная отчетность
20
теплоснабжения:
0,04
47,91 <*>
43,22 <*>
39,54 <*>
36,37 <*>
21
за счет средств бюджета города
0,02
14,85 <*>
10,27 <*>
9,00 <*>
5,83 <*>
22
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
33,06 <*>
32,95 <*>
30,54 <*>
30,54 <*>
23
водоснабжения:
0,04
2,14 <*>
2,79 <*>
10,81 <*>
2,54 <*>
24
за счет средств бюджета города
0,02
2,14
2,69
10,59 <*>
2,32 <*>
25
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,00
0,10 <*>
0,22 <*>
0,22 <*>
26
водоотведения:
0,04
1,20
1,11 <*>
9,94 <*>
4,53 <*>
27
за счет средств бюджета города
0,02
1,20
1,01 <*>
9,19 <*>
3,78 <*>
28
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,00
0,10 <*>
0,75 <*>
0,75 <*>
29
электроснабжения:
0,04
57,90 <*>
45,50 <*>
57,65 <*>
33,25 <*>
30
за счет средств бюджета города
0,02
1,50
5,00 <*>
26,80 <*>
2,40 <*>
31
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
56,40 <*>
40,50 <*>
30,85 <*>
30,85 <*>
32
Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
шт.
0,01
ведомственная отчетность
3
1
3
3
33
Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:
0,04
ведомственная отчетность
34
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,01
50,02
48,52
47,06
45,65
35
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,01
0,23
0,23
0,22
0,21
36
горячей воды
куб. м/чел.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
37
холодной воды
куб. м/чел.
0,01
2,71
2,63
2,55
2,47
38
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
39
Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен:
км
0,04
ведомственная отчетность
11,80
26,15 <*>
30,63 <*>
30,63 <*>
40
капитальный ремонт
0,02
1,10
11,44 <*>
8,65 <*>
8,65 <*>
41
ремонт
0,02
10,7
15,81 <*>
21,98 <*>
21,98 <*>
42
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
процентов
0,04
ведомственная отчетность
1,01
2,19 <*>
2,62 <*>
2,62 <*>
43
капитальный ремонт
0,02
0,09
0,94 <*>
0,74 <*>
0,74 <*>
44
ремонт
0,02
0,92
1,26 <*>
1,88 <*>
1,88 <*>
45
Показатель 3. Протяженность введенных после капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года
км
0,01
1,00
9,66 <*>
11,70 <*>
11,70 <*>
46
Показатель 4. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. кв. м
0,03
ведомственная отчетность
14580,38
14605,58
14637,74
14669,97
47
Показатель 5. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:
руб./кв. м
0,04
ведомственная отчетность
48
по зимней уборке
0,02
0,52
0,52
0,52
0,52
49
по летней уборке
0,02
1,44
1,44
1,44
1,44
50
Показатель 6. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
кв. м
0,02
ведомственная отчетность
136250,00
138975,00 <*>
141755,00 <*>
141755,00 <*>
51
Показатель 7. Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
процентов
0,02
ведомственная отчетность
51,96
59,84 <*>
67,55 <*>
75,24 <*>
52
Показатель 8. Доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов
процентов
0,02
ведомственная отчетность
17
12 <*>
9 <*>
9 <*>
53
Показатель 9. Расходы на содержание одной светоточки
руб.
0,03
ведомственная отчетность
7834,62
6822,12
7656,05
7575,48
54
Показатель 10. Количество обслуживаемых светоточек
шт.
0,02
ведомственная отчетность
32156
32531
32906
33256
55
Показатель 11. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
процентов
0,02
ведомственная отчетность
12
20
20
20
56
Показатель 12. Доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки
процентов
0,01
ведомственная отчетность
0
4
9
13
57
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
58
Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
тыс. кв. м
0,04
ведомственная отчетность
7435,64
7651,27
7804,29
7960,38
59
Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе:
ед.
0,05
ведомственная отчетность
41
30*
34*
32*
60
объектов озеленения
0,03
29
15 <*>
17 <*>
16 <*>
61
прочих объектов благоустройства
0,03
12
15 <*>
17 <*>
16 <*>
62
Показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок
процентов
0,02
ведомственная отчетность
37,11
52,58 <*>
71,13 <*>
100,00 <*>
63
Показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
процентов
0,02
ведомственная отчетность
10,00
10,00
10,00
10,00
64
Показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
процентов
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
65
Показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
процентов
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
66
Показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
процентов
0,02
ведомственная отчетность
2,74
2,71
2,70
2,70
67
Показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных
процентов
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
68
Показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
процентов
0,02
ведомственная отчетность
0,83
0,83
0,83
0,83
69
Показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году
процентов
0,02
ведомственная отчетность
103,80
110,80
112,00
112,00
70
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
71
Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
процентов
0,03
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
72
Показатель 2. Итоговая оценка качества финансового менеджмента
баллов
0,02
15
14
14
14
73
Показатель 3. Количество работников, которым предоставляются региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
человек
0,01
ведомственная отчетность
-
4
4
4
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016 - 2017 годы.".
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
2
Основное мероприятие 1.1. Проведение капитального ремонта в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов
3
Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение условий проживания нанимателей жилых помещений как малообеспеченной группы населения
нарушение санитарно-гигиенических норм проживания в жилом помещении
капитальный ремонт многоквартирных домов
4
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение условий проживания граждан;
создание комфортной среды для отдыха и спортивных мероприятий на придомовой территории
отсутствие комфортных условий проживания
площадь ремонтируемых дорог во дворах
5
Основное мероприятие 1.4. Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
убытки управляющих организаций;
снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества;
снижение объемов и периодичности выполняемых работ
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание;
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
6
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями;
предоставление качественных коммунальных услуг населению города
убытки управляющих организаций;
наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями;
снижение качества оказываемых коммунальных услуг;
снижение уровня сбора платежей с населения
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
7
Основное мероприятие 1.6. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов;
удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
8
Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами, в которых собственниками не выбран и (или) не реализован способ управления многоквартирным домом
нарушение ч. 4, 13 ст. 161, ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, привлечение администраций районов в городе к административной ответственности
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
9
Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
несоблюдение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"); отсутствие благоприятных условий жизнедеятельности граждан
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
10
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
11
Основное мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
организация технического обслуживания объектов систем (за исключением газораспределения и газопотребления)
нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
опасность для жизни граждан
доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)
12
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры;
снижение качества предоставляемых коммунальных услуг
перекладка сетей;
согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
13
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
14
Основное мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;
стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам;
расходы на содержание одной светоточки;
количество обслуживаемых светоточек;
доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
15
Основное мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;
стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам
16
Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
повышение издержек пользователей автодорог;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
17
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
повышение пропускной способности автомобильных дорог;
оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт и капитальный ремонт;
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт и капитальный ремонт
18
Основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
обеспечение доступа к придомовой территории специализированного транспорта;
снижение количества аварий
разрушение дорожной инфраструктуры;
рост аварийности
площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
19
Основное мероприятие 3.6. Техническое оснащение промежуточных остановочных пунктов
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение качества и безопасного транспортного обслуживания населения
некомфортные условия для транспортного обслуживания населения
доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов
20
Основное мероприятие 3.7. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования города Красноярска, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
протяженность введенных после капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года
21
Основное мероприятие 3.8. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью создания автомобильных парковок
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
повышение пропускной способности автомобильных дорог;
оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
22
Основное мероприятие 3.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасности эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на дорогах
площадь уборки городских дорог;
стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам
23
Основное мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог;
повышение пропускной способности дорог;
оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,
в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
24
Основное мероприятие 3.11. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
создание условий для безопасного движения пешеходов;
сокращение уровня травматизма на дорогах города
увеличение количества аварий
доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки
25
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
26
Основное мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение содержания кладбищ в соответствии с санитарным нормами;
предупреждение вандализма на кладбищах
увеличение случаев вандализма на кладбищах;
отсутствие доступа граждан к местам захоронений
доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
27
Основное мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства;
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
28
Основное мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
количество ремонтируемых объектов благоустройства;
доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок
29
Основное мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия
департамент городского хозяйства;
главное управление образования
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
поддержание благоприятной окружающей среды;
обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города
30
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
поддержание благоприятной окружающей среды;
обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности городской территории
снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
31
Основное мероприятие 4.6. Поднятие и транспортировка трупов с мест происшествий
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
обеспечение санитарно-гигиенических норм по содержанию территории города
нарушение санитарных требований
доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
32
Основное мероприятие 4.7. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
профилактика появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
33
Основное мероприятие 4.8. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
создание опасных условий проживания на территории города
доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных
34
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
35
Основное мероприятие 4.10. Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
36
Основное мероприятие 4.11. Озеленение и капитальный ремонт объектов благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
создание благоприятных условий для пребывания в местах отдыха
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
37
Основное мероприятие 4.12. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
департамент городского хозяйства;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
2015 год
2017 год
рост доли населения, оповещаемого об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
увеличение количества погибших и пострадавших в результате возникновения чрезвычайных ситуаций
доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
38
Основное мероприятие 4.13. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям
департамент городского хозяйства;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
2015 год
2017 год
профилактика пожаров;
рост доли населения, осведомленного о мерах пожарной безопасности
создание дополнительных условий для распространения пожаров
темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году
39
Основное мероприятие 4.14. Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
создание благоприятных для жизни условий пребывания в местах отдыха
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
40
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
41
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства и главным управлением по ГО, ЧС и ПБ
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства и главное управление по ГО, ЧС и ПБ
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;
итоговая оценка качества финансового менеджмента
42
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения
итоговая оценка качества финансового менеджмента
43
Основное мероприятие 5.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение получения региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
ухудшение положения работников
количество работников, которым предоставляются региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
44
Основное мероприятие 5.4. Выполнение прочих обязательств
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;
итоговая оценка качества финансового менеджмента"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период 2015 - 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе
-
-
1000000
-
4654032,14
4287508,11
3300512,71
12242052,96
департамент городского хозяйства, всего
915
-
1000000
-
4199783,78
3788764,46
2981743,84
10970292,08
департамент градостроительства, всего
909
-
1000000
-
9500,00
0,00
0,00
9500,00
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ, всего
900
-
1000000
-
61015,29
62402,65
62402,65
185820,59
главное управление образования, всего
912
-
1000000
-
2206,48
2211,00
2211,00
6628,48
администрации районов в городе, всего
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1000000
-
381526,58
434130,00
254155,22
1069811,80
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
1000000
-
37568,63
41779,69
21760,12
101108,44
администрация Кировского района, всего
922
-
1000000
-
42159,46
46955,96
28011,01
117126,43
администрация Ленинского района, всего
925
-
1000000
-
68173,18
82386,14
52539,75
203099,07
администрация Октябрьского района, всего
928
-
1000000
-
55475,44
64924,36
39132,39
159532,19
администрация Свердловского района, всего
931
-
1000000
-
61148,64
72058,15
42788,97
175995,76
администрация Советского района, всего
934
-
1000000
-
86124,58
95747,03
55092,13
236963,74
администрация Центрального района, всего
937
-
1000000
-
30876,65
30278,67
14830,85
75986,17
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе
-
-
1010000
-
1432749,84
1399944,43
1282920,75
4115615,02
департамент городского хозяйства
915
-
1010000
-
1164077,04
1091975,53
1091975,53
3348028,10
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1010000
-
268672,80
307968,90
190945,22
767586,92
администрация Железнодорожного района
919
-
1010000
-
29714,01
33564,95
16878,71
80157,67
администрация Кировского района
922
-
1010000
-
34145,50
38284,83
22751,50
95181,83
администрация Ленинского района
925
-
1010000
-
54973,10
66243,27
44336,88
165553,25
администрация Октябрьского района
928
-
1010000
-
38574,19
44091,20
27564,23
110229,62
администрация Свердловского района
931
-
1010000
-
46114,64
54393,18
32715,15
133222,97
администрация Советского района
934
-
1010000
-
48876,12
56570,18
39625,28
145071,58
администрация Центрального района
937
-
1010000
-
16275,23
14821,29
7073,47
38169,99
Основное мероприятие 1.1
Проведение капитального ремонта в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесена к жилым помещениям в общежитиях
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018302
-
9282,66
0,00
0,00
9282,66
администрация Железнодорожного района
919
0501
1018302
243
1780,76
0,00
0,00
1780,76
администрация Кировского района
922
0501
1018302
243
2695,68
0,00
0,00
2695,68
администрация Свердловского района
931
0501
1018302
243
377,96
0,00
0,00
377,96
администрация Советского района
934
0501
1018302
243
4428,26
0,00
0,00
4428,26
Основное мероприятие 1.2
Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрация Свердловского района
931
0113
1018304
243
750,00
750,00
0,00
1500,00
Основное мероприятие 1.3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018305
-
112401,10
154446,27
38172,59
305019,96
администрация Железнодорожного района
919
0409
1018305
810
16211,71
21363,77
4677,53
42253,01
администрация Кировского района
922
0409
1018305
810
14861,10
22159,56
6626,23
43646,89
администрация Ленинского района
925
0409
1018305
810
21115,50
29702,28
7795,89
58613,67
администрация Октябрьского района
928
0409
1018305
810
16111,71
20620,23
4093,26
40825,20
администрация Свердловского района
931
0409
1018305
810
20236,05
27749,01
6820,98
54806,04
администрация Советского района
934
0409
1018305
810
16272,68
23571,13
6626,23
46470,04
администрация Центрального района
937
0409
1018305
810
7592,35
9280,29
1532,47
18405,11
Основное мероприятие 1.4
Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1018306
810
103518,83
31417,32
31417,32
166353,47
Основное мероприятие 1.5
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
915
0502
1017570
810
1060305,70
1060305,70
1060305,70
3180917,10
Основное мероприятие 1.6
Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018303
-
145819,03
152572,63
152572,63
450964,29
администрация Железнодорожного района
919
0113
1018303
243
11651,54
12191,18
12191,18
36033,90
администрация Кировского района
922
0113
1018303
243
16458,72
16105,27
16105,27
48669,26
администрация Ленинского района
925
0113
1018303
243
33847,60
36530,99
36530,99
106909,58
администрация Октябрьского района
928
0113
1018303
243
22422,48
23460,97
23460,97
69344,42
администрация Свердловского района
931
0113
1018303
243
24690,63
25834,17
25834,17
76358,97
администрация Советского района
934
0113
1018303
243
28105,18
32949,05
32949,05
94003,28
администрация Центрального района
937
0113
1018303
243
8642,88
5501,00
5501,00
19644,88
Основное мероприятие 1.7
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018307
-
420,00
200,00
200,00
820,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1018307
244
70,00
10,00
10,00
90,00
администрация Кировского района
922
0113
1018307
244
130,00
20,00
20,00
170,00
администрация Ленинского района
925
0113
1018307
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1018307
244
40,00
10,00
10,00
60,00
администрация Свердловского района
931
0113
1018307
244
60,00
60,00
60,00
180,00
администрация Советского района
934
0113
1018307
244
70,00
50,00
50,00
170,00
администрация Центрального района
937
0113
1018307
244
40,00
40,00
40,00
120,00
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
915
0502
1018333
244
252,51
252,51
252,51
757,53
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе
-
-
1020000
-
300537,39
431204,00
7824,00
739565,39
департамент городского хозяйства
915
-
1020000
-
300537,39
431204,00
7824,00
739565,39
Основное мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1028326
244
7824,00
7824,00
7824,00
23472,00
Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1028308
243
292713,39
423380,00
0,00
716093,39
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
всего, в том числе
-
-
1030000
-
1926136,22
1591456,90
1164110,00
4681703,12
департамент городского хозяйства
915
-
1030000
-
1831060,24
1502805,80
1138410,00
4472276,04
департамент градостроительства
909
-
1030000
-
9500,00
0,00
0,00
9500,00
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1030000
-
85575,98
88651,10
25700,00
199927,08
администрация Железнодорожного района
919
-
1030000
-
5536,54
5549,43
2216,10
13302,07
администрация Кировского района
922
-
1030000
-
6075,96
5808,42
2396,80
14281,18
администрация Ленинского района
925
-
1030000
-
10909,31
11791,60
3851,60
26552,51
администрация Октябрьского района
928
-
1030000
-
12463,82
13000,50
3735,50
29199,82
администрация Свердловского района
931
-
1030000
-
10363,45
11632,55
4041,40
26037,40
администрация Советского района
934
-
1030000
-
29419,00
29425,10
5715,10
64559,20
администрация Центрального района
937
-
1030000
-
10807,90
11443,50
3743,50
25994,90
Основное мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1038310
244
533847,82
606110,23
567439,87
1707397,92
Основное мероприятие 3.2
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1038327
244
338000,62
365869,77
404540,13
1108410,52
Основное мероприятие 3.3
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1038336
244
80187,73
97830,00
97830,00
275847,73
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1038311
243
267982,69
203241,00
23679,00
494902,69
Основное мероприятие 3.5
Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1038312
-
85575,98
88651,10
25700,00
199927,08
администрация Железнодорожного района
919
0409
1038312
243
5536,54
5549,43
2216,10
13302,07
администрация Кировского района
922
0409
1038312
243
6075,96
5808,42
2396,80
14281,18
администрация Ленинского района
925
0409
1038312
243
10909,31
11791,60
3851,60
26552,51
администрация Октябрьского района
928
0409
1038312
243
12463,82
13000,50
3735,50
29199,82
администрация Свердловского района
931
0409
1038312
243
10363,45
11632,55
4041,40
26037,40
администрация Советского района
934
0409
1038312
243
29419,00
29425,10
5715,10
64559,20
администрация Центрального района
937
0409
1038312
243
10807,90
11443,50
3743,50
25994,90
Основное мероприятие 3.6
Техническое оснащение промежуточных остановочных пунктов
департамент городского хозяйства
915
0409
1038314
243
30043,48
0,00
0,00
30043,48
Основное мероприятие 3.7
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
департамент городского хозяйства
915
0409
1038957
243
21345,00
13484,00
44921,00
79750,00
Основное мероприятие 3.8
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью создания автомобильных парковок
департамент градостроительства
909
0409
1038334
414
9500,00
0,00
0,00
9500,00
Основное мероприятие 3.9
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
1037508
243
358018,90
0,00
0,00
358018,90
Основное мероприятие 3.10
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
1037509
243
201400,00
216270,80
0,00
417670,80
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей
департамент городского хозяйства
915
0409
1037491
244
234,00
0,00
0,00
234,00
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
всего, в том числе
-
-
1040000
-
664441,72
520590,80
501345,98
1686378,50
департамент городского хозяйства
915
-
1040000
-
634079,04
479427,80
460182,98
1573689,82
главное управление образования
912
-
1040000
-
2206,48
2211,00
2211,00
6628,48
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
-
1040000
-
1175,86
1442,00
1442,00
4059,86
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1040000
-
26980,34
37510,00
37510,00
102000,34
администрация Железнодорожного района
919
-
1040000
-
2318,08
2665,31
2665,31
7648,70
администрация Кировского района
922
-
1040000
-
1640,53
2862,71
2862,71
7365,95
администрация Ленинского района
925
-
1040000
-
2290,77
4351,27
4351,27
10993,31
администрация Октябрьского района
928
-
1040000
-
4437,43
7832,66
7832,66
20102,75
администрация Свердловского района
931
-
1040000
-
4670,55
6032,42
6032,42
16735,39
администрация Советского района
934
-
1040000
-
7829,46
9751,75
9751,75
27332,96
администрация Центрального района
937
-
1040000
-
3793,52
4013,88
4013,88
11821,28
Основное мероприятие 4.1
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1048317
244
31061,30
37600,00
37600,00
106261,30
Основное мероприятие 4.2
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе
-
-
1048318
-
335329,79
369675,57
369675,57
1074680,93
департамент городского хозяйства
915
0503
1048318
244
317421,49
343035,57
343035,57
1003492,63
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1048318
-
17908,30
26640,00
26640,00
71188,30
администрация Железнодорожного района
919
0503
1048318
244
1339,30
1488,11
1488,11
4315,52
администрация Кировского района
922
0503
1048318
244
1146,63
2181,01
2181,01
5508,65
администрация Ленинского района
925
0503
1048318
244
1581,20
3354,87
3354,87
8290,94
администрация Октябрьского района
928
0503
1048318
244
1584,84
4908,66
4908,66
11402,16
администрация Свердловского района
931
0503
1048318
244
3214,64
3571,82
3571,82
10358,28
администрация Советского района
934
0503
1048318
244
7400,58
9282,25
9282,25
25965,08
администрация Центрального района
937
0503
1048318
244
1641,11
1853,28
1853,28
5347,67
Основное мероприятие 4.3
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1048319
243
251711,02
71837,41
53172,59
376721,02
Основное мероприятие 4.4
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе
-
-
1048616
-
5293,27
6740,00
6160,00
18193,27
департамент городского хозяйства
915
0603
1048616
244
3086,79
4529,00
3949,00
11564,79
главное управление образования
912
0603
1048616
244
2206,48
2211,00
2211,00
6628,48
Основное мероприятие 4.5
Обеспечение вывоза мусора из частного сектора
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1048320
-
9012,04
10800,00
10800,00
30612,04
администрация Железнодорожного района
919
0502
1048320
244
968,78
1167,20
1167,20
3303,18
администрация Кировского района
922
0502
1048320
244
483,90
671,70
671,70
1827,30
администрация Ленинского района
925
0502
1048320
244
709,57
986,40
986,40
2682,37
администрация Октябрьского района
928
0502
1048320
244
2842,59
2914,00
2914,00
8670,59
администрация Свердловского района
931
0502
1048320
244
1445,91
2450,60
2450,60
6347,11
администрация Советского района
934
0502
1048320
244
418,88
459,50
459,50
1337,88
администрация Центрального района
937
0502
1048320
244
2142,41
2150,60
2150,60
6443,61
Основное мероприятие 4.6
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1048325
-
60,00
70,00
70,00
200,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Ленинского района
925
0502
1048325
244
0,00
10,00
10,00
20,00
администрация Октябрьского района
928
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Советского района
934
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Центрального района
937
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
Основное мероприятие 4.7
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
852,63
913,92
913,92
2680,47
за счет средств бюджета города
915
0503
1048355
244
36,63
97,92
97,92
232,47
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1047555
244
816,00
816,00
816,00
2448,00
Основное мероприятие 4.8
Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
9945,81
1511,90
1511,90
12969,61
за счет средств бюджета города
915
0503
1048332
244
8433,91
0,00
0,00
8433,91
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1047518
244
1511,90
1511,90
1511,90
4535,70
Основное мероприятие 4.9
Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1048330
330
225,00
225,00
225,00
675,00
Основное мероприятие 4.10
Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1048331
810
4775,00
4775,00
4775,00
14325,00
Основное мероприятие 4.11
Озеленение и капитальный ремонт объектов благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0503
1048335
243
12638,90
15000,00
15000,00
42638,90
Основное мероприятие 4.12
Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1048321
244
994,80
1142,00
1142,00
3278,80
Основное мероприятие 4.13
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1048324
244
181,06
300,00
300,00
781,06
Основное мероприятие 4.14
Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0409
1048337
243
2361,10
0,00
0,00
2361,10
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе
-
-
1050000
-
330166,97
344311,98
344311,98
1018790,93
департамент городского хозяйства
915
-
1050000
-
270030,07
283351,33
283351,33
836732,73
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
-
1050000
-
59839,43
60960,65
60960,65
181760,73
администрация Кировского района
922
-
1050000
-
297,47
0,00
0,00
297,47
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
-
91828,93
97744,96
97744,96
287318,85
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
121
79199,97
81576,38
81576,38
242352,73
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
122
431,00
421,00
421,00
1273,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
243
2217,58
3500,00
3500,00
9217,58
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
244
9043,36
12197,58
12197,58
33438,52
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
321
887,02
0,00
0,00
887,02
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
852
50,00
50,00
50,00
150,00
Основное мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего, в том числе
-
-
1050061
-
223200,01
222253,50
222253,50
667707,01
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
-
163360,58
161292,85
161292,85
485946,28
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
-
59839,43
60960,65
60960,65
181760,73
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
111
138617,35
138617,35
138617,35
415852,05
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
112
698,30
794,35
794,35
2287,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
243
3003,17
0,00
0,00
3003,17
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
244
21019,76
21739,15
21739,15
64498,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
851
3,81
0,00
0,00
3,81
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
852
18,19
142,00
142,00
302,19
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
111
53604,74
53604,74
53604,74
160814,22
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
112
72,00
72,00
72,00
216,00
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
244
6152,69
7273,91
7273,91
20700,51
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
852
10,00
10,00
10,00
30,00
Основное мероприятие 5.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0505
1058011
111
13,52
13,52
13,52
40,56
Основное мероприятие 5.4
Выполнение прочих обязательств
всего, в том числе
-
-
1058821
-
15124,51
24300,00
24300,00
63724,51
департамент городского хозяйства
915
0505
1058821
831
14827,04
24300,00
24300,00
63427,04
администрация Кировского района
922
0505
1058821
831
297,47
0,00
0,00
297,47"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
Всего по Программе
16802122,96
6036702,14
5814908,11
4950512,71
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
8278228,46
3031745,64
3008603,71
2237879,11
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2740665,59
1253245,77
1128782,21
358637,61
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3963824,50
1622286,50
1278904,40
1062633,60
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
417904,80
201634,00
216270,80
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
4560070,00
1382670,00
1527400,00
1650000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
5396415,02
1745069,84
1868424,43
1782920,75
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
934697,92
372444,14
339638,73
222615,05
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
766766,91
268252,79
307768,90
190745,22
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3180917,10
1060305,70
1060305,70
1060305,70
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
1280800,00
312320,00
468480,00
500000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
3572445,39
1208497,39
1356124,00
1007824,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
739565,39
300537,39
431204,00
7824,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
716093,39
292713,39
423380,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
2832880,00
907960,00
924920,00
1000000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
4681703,12
1926136,22
1591456,90
1164110,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
3905779,42
1366483,32
1375186,10
1164110,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
814158,35
414482,25
305376,10
94300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
775923,70
559652,90
216270,80
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
417904,80
201634,00
216270,80
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
2132768,50
826831,72
654590,80
651345,98
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1679394,80
662113,82
518262,90
499018,08
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
424064,82
269054,82
86837,41
68172,59
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
6983,70
2327,90
2327,90
2327,90
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
446390,00
162390,00
134000,00
150000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5, всего
1018790,93
330166,97
344311,98
344311,98
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1018790,93
330166,97
344311,98
344311,98
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
19582,12
8742,52
5419,80
5419,80
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2015 г. № 524
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 746
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 № 746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2015 - 2017 годах составляет 16802122,96 тыс. рублей, в том числе:
3963824,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
8278228,46 тыс. рублей - средства бюджета города;
4560070,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации Программы:
2015 год - 6036702,14 тыс. рублей, в том числе:
1622286,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3031745,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
1382670,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 5814908,11 тыс. рублей, в том числе:
1278904,40 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3008603,71 тыс. рублей - средства бюджета города;
1527400,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 4950512,71 тыс. рублей, в том числе:
1062633,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2237879,11 тыс. рублей - средства бюджета города;
1650000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
2) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
"VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2015 год - 4654032,14 тыс. рублей;
2016 год - 4287508,11 тыс. рублей;
2017 год - 3300512,71 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2015 год - 4199783,78 тыс. рублей;
2016 год - 3778764,46 тыс. рублей;
2017 год - 2981743,84 тыс. рублей.
2. По соисполнителям:
2.1. Департамент градостроительства:
2015 год - 9500,00 тыс. рублей.
2.2. Администрация города: главное управление по ГО ЧС и ПБ:
2015 год - 61015,29 тыс. рублей;
2016 год - 62402,65 тыс. рублей;
2017 год - 62402,65 тыс. рублей.
2.3. Главное управление образования:
2015 год - 2206,48 тыс. рублей;
2016 год - 2211,00 тыс. рублей;
2017 год - 2211,00 тыс. рублей.
2.4. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2015 год - 37568,63 тыс. рублей;
2016 год - 41779,69 тыс. рублей;
2017 год - 21760,12 тыс. рублей.
2.5. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2015 год - 42159,46 тыс. рублей;
2016 год - 46955,96 тыс. рублей;
2017 год - 28011,01 тыс. рублей.
2.6. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2015 год - 68173,17 тыс. рублей;
2016 год - 82386,14 тыс. рублей;
2017 год - 52539,75 тыс. рублей.
2.7. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2015 год - 55475,44 тыс. рублей;
2016 год - 64924,36 тыс. рублей;
2017 год - 39132,39 тыс. рублей.
2.8. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2015 год - 61148,64 тыс. рублей;
2016 год - 72058,15 тыс. рублей;
2017 год - 42788,97 тыс. рублей.
2.9. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2015 год - 86124,58 тыс. рублей;
2016 год - 95747,03 тыс. рублей;
2017 год - 55092,13 тыс. рублей.
2.10. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2015 год - 30876,66 тыс. рублей;
2016 год - 30278,67 тыс. рублей;
2017 год - 14830,85 тыс. рублей.";
3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5396415,02 тыс. рублей, в том числе:
934697,92 тыс. рублей - средства бюджета города;
3180917,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1280800,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 1745069,84 тыс. рублей, в том числе:
372444,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
1060305,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
312320,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 1868424,43 тыс. рублей, в том числе:
339638,73 тыс. рублей - средства бюджета города;
1060305,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
468480,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1782920,75 тыс. рублей, в том числе:
222615,05 тыс. рублей - средства бюджета города;
1060305,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
500000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3572445,39 тыс. рублей, в том числе:
739565,39 тыс. рублей - средства бюджета города;
2832880,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 1208497,39 тыс. рублей, в том числе:
300537,39 тыс. рублей - средства бюджета города;
907960,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 1356124,00 тыс. рублей, в том числе:
431204,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
924920,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1007824,00 тыс. рублей, в том числе:
7824,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
5) в подпрограмме 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки в 2015 году, - 4%, в 2016 году - 9%, в 2017 году - 13%.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 4681703,12 тыс. рублей, в том числе:
3905779,42 тыс. рублей - средства бюджета города;
775923,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 1926136,22 тыс. рублей, в том числе:
1366483,32 тыс. рублей - средства бюджета города;
559652,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год - 1591456,90 тыс. рублей, в том числе:
1375186,10 тыс. рублей - средства бюджета города;
216270,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2017 год - 1164110,00 тыс. рублей, в том числе:
1164110,00 тыс. рублей - средства бюджета города";
раздел 2 подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
"показатель 12. Доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки.";
раздел 4 подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.
Основное мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
В рамках данного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Основное мероприятие 3.11. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение и установка дорожных знаков вблизи детских образовательных учреждений, на проезжей части возле которых возможно появление детей.";
6) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 2132768,50 тыс. рублей, в том числе:
6983,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1679394,80 тыс. рублей - средства бюджета города;
446390,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 826831,72 тыс. рублей, в том числе:
2327,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
662113,82 тыс. рублей - средства бюджета города;
162390,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 654590,80 тыс. рублей, в том числе:
2327,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
518262,90 тыс. рублей - средства бюджета города;
134000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 651345,98 тыс. рублей, в том числе:
2327,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
499018,08 тыс. рублей - средства бюджета города;
150000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";
в разделе 4 подпрограммы:
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4.11. Озеленение и капитальный ремонт объектов благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска.";
абзац тридцать третий признать утратившим силу;
дополнить раздел абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.14. Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска".
В рамках данного мероприятия планируется проведение капитального ремонта и ремонта объектов дорожного хозяйства в Железнодорожном районе города Красноярска.";
7) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города - 1018790,93 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 330166,97 тыс. рублей;
2016 год - 344311,98 тыс. рублей;
2017 год - 344311,98 тыс. рублей";
8) приложения 1, 2, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ,
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
1
Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
процентов
Х
ведомственная отчетность
93,27
92,61
92,61
92,61
2
Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)
процентов
Х
ведомственная отчетность
41,67
100,00
100,00
100,00
3
Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
процентов
Х
ведомственная отчетность
75,53
69,32 <*>
68,85 <*>
68,38 <*>
4
Целевой индикатор 4. Количество деревьев на территории города
тыс. шт.
Х
ведомственная отчетность
961,3
1000,00
1010,00
1030,00
5
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6
Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
шт.
0,04
ведомственная отчетность
22
495 <*>
728 <*>
831 <*>
7
за счет средств регионального оператора
0,02
0
470
700 <*>
800 <*>
8
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города
0,02
22
25 <*>
28 <*>
31 <*>
9
Показатель 2. Площадь ремонтируемых дорог во дворах
кв. м
0,01
ведомственная отчетность
120099,00
122501,00 <*>
124951,00 <*>
127401,00 <*>
10
Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
процентов
0,02
статистика 22 ЖКХ (реформа)
100,00
100,00
100,00
100,00
11
Показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
процентов
0,02
статистика 22 ЖКХ (реформа)
97,25
97,37
97,47
97,55
12
Показатель 5. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:
0,1
ведомственная отчетность
13
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,02
1216,59
1180,09
1144,69
1110,35
14
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,02
0,357
0,345
0,336
0,325
15
горячей воды
куб. м/чел.
0,02
51,05
49,01
47,54
46,11
16
холодной воды
куб. м/чел.
0,02
62,24
61,10
59,26
57,49
17
природного газа
куб. м/чел.
0,02
20,60
20,60
19,98
19,38
18
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
19
Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:
км
0,16
ведомственная отчетность
20
теплоснабжения:
0,04
47,91 <*>
43,22 <*>
39,54 <*>
36,37 <*>
21
за счет средств бюджета города
0,02
14,85 <*>
10,27 <*>
9,00 <*>
5,83 <*>
22
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
33,06 <*>
32,95 <*>
30,54 <*>
30,54 <*>
23
водоснабжения:
0,04
2,14 <*>
2,79 <*>
10,81 <*>
2,54 <*>
24
за счет средств бюджета города
0,02
2,14
2,69
10,59 <*>
2,32 <*>
25
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,00
0,10 <*>
0,22 <*>
0,22 <*>
26
водоотведения:
0,04
1,20
1,11 <*>
9,94 <*>
4,53 <*>
27
за счет средств бюджета города
0,02
1,20
1,01 <*>
9,19 <*>
3,78 <*>
28
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,00
0,10 <*>
0,75 <*>
0,75 <*>
29
электроснабжения:
0,04
57,90 <*>
45,50 <*>
57,65 <*>
33,25 <*>
30
за счет средств бюджета города
0,02
1,50
5,00 <*>
26,80 <*>
2,40 <*>
31
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
56,40 <*>
40,50 <*>
30,85 <*>
30,85 <*>
32
Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
шт.
0,01
ведомственная отчетность
3
1
3
3
33
Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:
0,04
ведомственная отчетность
34
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,01
50,02
48,52
47,06
45,65
35
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,01
0,23
0,23
0,22
0,21
36
горячей воды
куб. м/чел.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
37
холодной воды
куб. м/чел.
0,01
2,71
2,63
2,55
2,47
38
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
39
Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен:
км
0,04
ведомственная отчетность
11,80
26,15 <*>
30,63 <*>
30,63 <*>
40
капитальный ремонт
0,02
1,10
11,44 <*>
8,65 <*>
8,65 <*>
41
ремонт
0,02
10,7
15,81 <*>
21,98 <*>
21,98 <*>
42
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
процентов
0,04
ведомственная отчетность
1,01
2,19 <*>
2,62 <*>
2,62 <*>
43
капитальный ремонт
0,02
0,09
0,94 <*>
0,74 <*>
0,74 <*>
44
ремонт
0,02
0,92
1,26 <*>
1,88 <*>
1,88 <*>
45
Показатель 3. Протяженность введенных после капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года
км
0,01
1,00
9,66 <*>
11,70 <*>
11,70 <*>
46
Показатель 4. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. кв. м
0,03
ведомственная отчетность
14580,38
14605,58
14637,74
14669,97
47
Показатель 5. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:
руб./кв. м
0,04
ведомственная отчетность
48
по зимней уборке
0,02
0,52
0,52
0,52
0,52
49
по летней уборке
0,02
1,44
1,44
1,44
1,44
50
Показатель 6. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
кв. м
0,02
ведомственная отчетность
136250,00
138975,00 <*>
141755,00 <*>
141755,00 <*>
51
Показатель 7. Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
процентов
0,02
ведомственная отчетность
51,96
59,84 <*>
67,55 <*>
75,24 <*>
52
Показатель 8. Доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов
процентов
0,02
ведомственная отчетность
17
12 <*>
9 <*>
9 <*>
53
Показатель 9. Расходы на содержание одной светоточки
руб.
0,03
ведомственная отчетность
7834,62
6822,12
7656,05
7575,48
54
Показатель 10. Количество обслуживаемых светоточек
шт.
0,02
ведомственная отчетность
32156
32531
32906
33256
55
Показатель 11. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
процентов
0,02
ведомственная отчетность
12
20
20
20
56
Показатель 12. Доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки
процентов
0,01
ведомственная отчетность
0
4
9
13
57
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
58
Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
тыс. кв. м
0,04
ведомственная отчетность
7435,64
7651,27
7804,29
7960,38
59
Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе:
ед.
0,05
ведомственная отчетность
41
30*
34*
32*
60
объектов озеленения
0,03
29
15 <*>
17 <*>
16 <*>
61
прочих объектов благоустройства
0,03
12
15 <*>
17 <*>
16 <*>
62
Показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок
процентов
0,02
ведомственная отчетность
37,11
52,58 <*>
71,13 <*>
100,00 <*>
63
Показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
процентов
0,02
ведомственная отчетность
10,00
10,00
10,00
10,00
64
Показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
процентов
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
65
Показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
процентов
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
66
Показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
процентов
0,02
ведомственная отчетность
2,74
2,71
2,70
2,70
67
Показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных
процентов
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
68
Показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
процентов
0,02
ведомственная отчетность
0,83
0,83
0,83
0,83
69
Показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году
процентов
0,02
ведомственная отчетность
103,80
110,80
112,00
112,00
70
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
71
Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
процентов
0,03
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
72
Показатель 2. Итоговая оценка качества финансового менеджмента
баллов
0,02
15
14
14
14
73
Показатель 3. Количество работников, которым предоставляются региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
человек
0,01
ведомственная отчетность
-
4
4
4
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016 - 2017 годы.".
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
2
Основное мероприятие 1.1. Проведение капитального ремонта в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов
3
Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение условий проживания нанимателей жилых помещений как малообеспеченной группы населения
нарушение санитарно-гигиенических норм проживания в жилом помещении
капитальный ремонт многоквартирных домов
4
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение условий проживания граждан;
создание комфортной среды для отдыха и спортивных мероприятий на придомовой территории
отсутствие комфортных условий проживания
площадь ремонтируемых дорог во дворах
5
Основное мероприятие 1.4. Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
убытки управляющих организаций;
снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества;
снижение объемов и периодичности выполняемых работ
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание;
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
6
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями;
предоставление качественных коммунальных услуг населению города
убытки управляющих организаций;
наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями;
снижение качества оказываемых коммунальных услуг;
снижение уровня сбора платежей с населения
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
7
Основное мероприятие 1.6. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов;
удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
8
Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами, в которых собственниками не выбран и (или) не реализован способ управления многоквартирным домом
нарушение ч. 4, 13 ст. 161, ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, привлечение администраций районов в городе к административной ответственности
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
9
Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
несоблюдение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"); отсутствие благоприятных условий жизнедеятельности граждан
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
10
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
11
Основное мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
организация технического обслуживания объектов систем (за исключением газораспределения и газопотребления)
нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
опасность для жизни граждан
доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)
12
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры;
снижение качества предоставляемых коммунальных услуг
перекладка сетей;
согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
13
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
14
Основное мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;
стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам;
расходы на содержание одной светоточки;
количество обслуживаемых светоточек;
доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
15
Основное мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;
стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам
16
Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
повышение издержек пользователей автодорог;
рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
17
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
повышение пропускной способности автомобильных дорог;
оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт и капитальный ремонт;
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт и капитальный ремонт
18
Основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
обеспечение доступа к придомовой территории специализированного транспорта;
снижение количества аварий
разрушение дорожной инфраструктуры;
рост аварийности
площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
19
Основное мероприятие 3.6. Техническое оснащение промежуточных остановочных пунктов
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение качества и безопасного транспортного обслуживания населения
некомфортные условия для транспортного обслуживания населения
доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов
20
Основное мероприятие 3.7. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования города Красноярска, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
протяженность введенных после капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года
21
Основное мероприятие 3.8. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью создания автомобильных парковок
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
повышение пропускной способности автомобильных дорог;
оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
22
Основное мероприятие 3.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасности эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города;
рост количества аварий на дорогах
площадь уборки городских дорог;
стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам
23
Основное мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог;
повышение пропускной способности дорог;
оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,
в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
24
Основное мероприятие 3.11. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
создание условий для безопасного движения пешеходов;
сокращение уровня травматизма на дорогах города
увеличение количества аварий
доля детских образовательных организаций, вблизи которых установлены дорожные знаки
25
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
26
Основное мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение содержания кладбищ в соответствии с санитарным нормами;
предупреждение вандализма на кладбищах
увеличение случаев вандализма на кладбищах;
отсутствие доступа граждан к местам захоронений
доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
27
Основное мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства;
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
28
Основное мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
количество ремонтируемых объектов благоустройства;
доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок
29
Основное мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия
департамент городского хозяйства;
главное управление образования
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
поддержание благоприятной окружающей среды;
обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города
30
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
поддержание благоприятной окружающей среды;
обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности городской территории
снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
31
Основное мероприятие 4.6. Поднятие и транспортировка трупов с мест происшествий
администрации районов в городе
2015 год
2017 год
обеспечение санитарно-гигиенических норм по содержанию территории города
нарушение санитарных требований
доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
32
Основное мероприятие 4.7. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
профилактика появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
33
Основное мероприятие 4.8. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
создание опасных условий проживания на территории города
доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных
34
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
35
Основное мероприятие 4.10. Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
повышение уровня чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
36
Основное мероприятие 4.11. Озеленение и капитальный ремонт объектов благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
создание благоприятных условий для пребывания в местах отдыха
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
37
Основное мероприятие 4.12. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
департамент городского хозяйства;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
2015 год
2017 год
рост доли населения, оповещаемого об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
увеличение количества погибших и пострадавших в результате возникновения чрезвычайных ситуаций
доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
38
Основное мероприятие 4.13. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям
департамент городского хозяйства;
главное управление по ГО, ЧС и ПБ
2015 год
2017 год
профилактика пожаров;
рост доли населения, осведомленного о мерах пожарной безопасности
создание дополнительных условий для распространения пожаров
темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году
39
Основное мероприятие 4.14. Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2015 год
2015 год
создание благоприятных для жизни условий пребывания в местах отдыха
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
количество деревьев на территории города;
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
40
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
41
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства и главным управлением по ГО, ЧС и ПБ
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства и главное управление по ГО, ЧС и ПБ
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;
итоговая оценка качества финансового менеджмента
42
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения
итоговая оценка качества финансового менеджмента
43
Основное мероприятие 5.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение получения региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
ухудшение положения работников
количество работников, которым предоставляются региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
44
Основное мероприятие 5.4. Выполнение прочих обязательств
департамент городского хозяйства
2015 год
2017 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;
итоговая оценка качества финансового менеджмента"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период 2015 - 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе
-
-
1000000
-
4654032,14
4287508,11
3300512,71
12242052,96
департамент городского хозяйства, всего
915
-
1000000
-
4199783,78
3788764,46
2981743,84
10970292,08
департамент градостроительства, всего
909
-
1000000
-
9500,00
0,00
0,00
9500,00
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ, всего
900
-
1000000
-
61015,29
62402,65
62402,65
185820,59
главное управление образования, всего
912
-
1000000
-
2206,48
2211,00
2211,00
6628,48
администрации районов в городе, всего
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1000000
-
381526,58
434130,00
254155,22
1069811,80
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
1000000
-
37568,63
41779,69
21760,12
101108,44
администрация Кировского района, всего
922
-
1000000
-
42159,46
46955,96
28011,01
117126,43
администрация Ленинского района, всего
925
-
1000000
-
68173,18
82386,14
52539,75
203099,07
администрация Октябрьского района, всего
928
-
1000000
-
55475,44
64924,36
39132,39
159532,19
администрация Свердловского района, всего
931
-
1000000
-
61148,64
72058,15
42788,97
175995,76
администрация Советского района, всего
934
-
1000000
-
86124,58
95747,03
55092,13
236963,74
администрация Центрального района, всего
937
-
1000000
-
30876,65
30278,67
14830,85
75986,17
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе
-
-
1010000
-
1432749,84
1399944,43
1282920,75
4115615,02
департамент городского хозяйства
915
-
1010000
-
1164077,04
1091975,53
1091975,53
3348028,10
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1010000
-
268672,80
307968,90
190945,22
767586,92
администрация Железнодорожного района
919
-
1010000
-
29714,01
33564,95
16878,71
80157,67
администрация Кировского района
922
-
1010000
-
34145,50
38284,83
22751,50
95181,83
администрация Ленинского района
925
-
1010000
-
54973,10
66243,27
44336,88
165553,25
администрация Октябрьского района
928
-
1010000
-
38574,19
44091,20
27564,23
110229,62
администрация Свердловского района
931
-
1010000
-
46114,64
54393,18
32715,15
133222,97
администрация Советского района
934
-
1010000
-
48876,12
56570,18
39625,28
145071,58
администрация Центрального района
937
-
1010000
-
16275,23
14821,29
7073,47
38169,99
Основное мероприятие 1.1
Проведение капитального ремонта в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесена к жилым помещениям в общежитиях
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018302
-
9282,66
0,00
0,00
9282,66
администрация Железнодорожного района
919
0501
1018302
243
1780,76
0,00
0,00
1780,76
администрация Кировского района
922
0501
1018302
243
2695,68
0,00
0,00
2695,68
администрация Свердловского района
931
0501
1018302
243
377,96
0,00
0,00
377,96
администрация Советского района
934
0501
1018302
243
4428,26
0,00
0,00
4428,26
Основное мероприятие 1.2
Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрация Свердловского района
931
0113
1018304
243
750,00
750,00
0,00
1500,00
Основное мероприятие 1.3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018305
-
112401,10
154446,27
38172,59
305019,96
администрация Железнодорожного района
919
0409
1018305
810
16211,71
21363,77
4677,53
42253,01
администрация Кировского района
922
0409
1018305
810
14861,10
22159,56
6626,23
43646,89
администрация Ленинского района
925
0409
1018305
810
21115,50
29702,28
7795,89
58613,67
администрация Октябрьского района
928
0409
1018305
810
16111,71
20620,23
4093,26
40825,20
администрация Свердловского района
931
0409
1018305
810
20236,05
27749,01
6820,98
54806,04
администрация Советского района
934
0409
1018305
810
16272,68
23571,13
6626,23
46470,04
администрация Центрального района
937
0409
1018305
810
7592,35
9280,29
1532,47
18405,11
Основное мероприятие 1.4
Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1018306
810
103518,83
31417,32
31417,32
166353,47
Основное мероприятие 1.5
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
915
0502
1017570
810
1060305,70
1060305,70
1060305,70
3180917,10
Основное мероприятие 1.6
Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018303
-
145819,03
152572,63
152572,63
450964,29
администрация Железнодорожного района
919
0113
1018303
243
11651,54
12191,18
12191,18
36033,90
администрация Кировского района
922
0113
1018303
243
16458,72
16105,27
16105,27
48669,26
администрация Ленинского района
925
0113
1018303
243
33847,60
36530,99
36530,99
106909,58
администрация Октябрьского района
928
0113
1018303
243
22422,48
23460,97
23460,97
69344,42
администрация Свердловского района
931
0113
1018303
243
24690,63
25834,17
25834,17
76358,97
администрация Советского района
934
0113
1018303
243
28105,18
32949,05
32949,05
94003,28
администрация Центрального района
937
0113
1018303
243
8642,88
5501,00
5501,00
19644,88
Основное мероприятие 1.7
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1018307
-
420,00
200,00
200,00
820,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1018307
244
70,00
10,00
10,00
90,00
администрация Кировского района
922
0113
1018307
244
130,00
20,00
20,00
170,00
администрация Ленинского района
925
0113
1018307
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1018307
244
40,00
10,00
10,00
60,00
администрация Свердловского района
931
0113
1018307
244
60,00
60,00
60,00
180,00
администрация Советского района
934
0113
1018307
244
70,00
50,00
50,00
170,00
администрация Центрального района
937
0113
1018307
244
40,00
40,00
40,00
120,00
Основное мероприятие 1.8
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
915
0502
1018333
244
252,51
252,51
252,51
757,53
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе
-
-
1020000
-
300537,39
431204,00
7824,00
739565,39
департамент городского хозяйства
915
-
1020000
-
300537,39
431204,00
7824,00
739565,39
Основное мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1028326
244
7824,00
7824,00
7824,00
23472,00
Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1028308
243
292713,39
423380,00
0,00
716093,39
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
всего, в том числе
-
-
1030000
-
1926136,22
1591456,90
1164110,00
4681703,12
департамент городского хозяйства
915
-
1030000
-
1831060,24
1502805,80
1138410,00
4472276,04
департамент градостроительства
909
-
1030000
-
9500,00
0,00
0,00
9500,00
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1030000
-
85575,98
88651,10
25700,00
199927,08
администрация Железнодорожного района
919
-
1030000
-
5536,54
5549,43
2216,10
13302,07
администрация Кировского района
922
-
1030000
-
6075,96
5808,42
2396,80
14281,18
администрация Ленинского района
925
-
1030000
-
10909,31
11791,60
3851,60
26552,51
администрация Октябрьского района
928
-
1030000
-
12463,82
13000,50
3735,50
29199,82
администрация Свердловского района
931
-
1030000
-
10363,45
11632,55
4041,40
26037,40
администрация Советского района
934
-
1030000
-
29419,00
29425,10
5715,10
64559,20
администрация Центрального района
937
-
1030000
-
10807,90
11443,50
3743,50
25994,90
Основное мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1038310
244
533847,82
606110,23
567439,87
1707397,92
Основное мероприятие 3.2
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1038327
244
338000,62
365869,77
404540,13
1108410,52
Основное мероприятие 3.3
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1038336
244
80187,73
97830,00
97830,00
275847,73
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1038311
243
267982,69
203241,00
23679,00
494902,69
Основное мероприятие 3.5
Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1038312
-
85575,98
88651,10
25700,00
199927,08
администрация Железнодорожного района
919
0409
1038312
243
5536,54
5549,43
2216,10
13302,07
администрация Кировского района
922
0409
1038312
243
6075,96
5808,42
2396,80
14281,18
администрация Ленинского района
925
0409
1038312
243
10909,31
11791,60
3851,60
26552,51
администрация Октябрьского района
928
0409
1038312
243
12463,82
13000,50
3735,50
29199,82
администрация Свердловского района
931
0409
1038312
243
10363,45
11632,55
4041,40
26037,40
администрация Советского района
934
0409
1038312
243
29419,00
29425,10
5715,10
64559,20
администрация Центрального района
937
0409
1038312
243
10807,90
11443,50
3743,50
25994,90
Основное мероприятие 3.6
Техническое оснащение промежуточных остановочных пунктов
департамент городского хозяйства
915
0409
1038314
243
30043,48
0,00
0,00
30043,48
Основное мероприятие 3.7
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
департамент городского хозяйства
915
0409
1038957
243
21345,00
13484,00
44921,00
79750,00
Основное мероприятие 3.8
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью создания автомобильных парковок
департамент градостроительства
909
0409
1038334
414
9500,00
0,00
0,00
9500,00
Основное мероприятие 3.9
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
1037508
243
358018,90
0,00
0,00
358018,90
Основное мероприятие 3.10
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
1037509
243
201400,00
216270,80
0,00
417670,80
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей
департамент городского хозяйства
915
0409
1037491
244
234,00
0,00
0,00
234,00
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
всего, в том числе
-
-
1040000
-
664441,72
520590,80
501345,98
1686378,50
департамент городского хозяйства
915
-
1040000
-
634079,04
479427,80
460182,98
1573689,82
главное управление образования
912
-
1040000
-
2206,48
2211,00
2211,00
6628,48
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
-
1040000
-
1175,86
1442,00
1442,00
4059,86
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1040000
-
26980,34
37510,00
37510,00
102000,34
администрация Железнодорожного района
919
-
1040000
-
2318,08
2665,31
2665,31
7648,70
администрация Кировского района
922
-
1040000
-
1640,53
2862,71
2862,71
7365,95
администрация Ленинского района
925
-
1040000
-
2290,77
4351,27
4351,27
10993,31
администрация Октябрьского района
928
-
1040000
-
4437,43
7832,66
7832,66
20102,75
администрация Свердловского района
931
-
1040000
-
4670,55
6032,42
6032,42
16735,39
администрация Советского района
934
-
1040000
-
7829,46
9751,75
9751,75
27332,96
администрация Центрального района
937
-
1040000
-
3793,52
4013,88
4013,88
11821,28
Основное мероприятие 4.1
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1048317
244
31061,30
37600,00
37600,00
106261,30
Основное мероприятие 4.2
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе
-
-
1048318
-
335329,79
369675,57
369675,57
1074680,93
департамент городского хозяйства
915
0503
1048318
244
317421,49
343035,57
343035,57
1003492,63
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1048318
-
17908,30
26640,00
26640,00
71188,30
администрация Железнодорожного района
919
0503
1048318
244
1339,30
1488,11
1488,11
4315,52
администрация Кировского района
922
0503
1048318
244
1146,63
2181,01
2181,01
5508,65
администрация Ленинского района
925
0503
1048318
244
1581,20
3354,87
3354,87
8290,94
администрация Октябрьского района
928
0503
1048318
244
1584,84
4908,66
4908,66
11402,16
администрация Свердловского района
931
0503
1048318
244
3214,64
3571,82
3571,82
10358,28
администрация Советского района
934
0503
1048318
244
7400,58
9282,25
9282,25
25965,08
администрация Центрального района
937
0503
1048318
244
1641,11
1853,28
1853,28
5347,67
Основное мероприятие 4.3
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1048319
243
251711,02
71837,41
53172,59
376721,02
Основное мероприятие 4.4
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе
-
-
1048616
-
5293,27
6740,00
6160,00
18193,27
департамент городского хозяйства
915
0603
1048616
244
3086,79
4529,00
3949,00
11564,79
главное управление образования
912
0603
1048616
244
2206,48
2211,00
2211,00
6628,48
Основное мероприятие 4.5
Обеспечение вывоза мусора из частного сектора
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1048320
-
9012,04
10800,00
10800,00
30612,04
администрация Железнодорожного района
919
0502
1048320
244
968,78
1167,20
1167,20
3303,18
администрация Кировского района
922
0502
1048320
244
483,90
671,70
671,70
1827,30
администрация Ленинского района
925
0502
1048320
244
709,57
986,40
986,40
2682,37
администрация Октябрьского района
928
0502
1048320
244
2842,59
2914,00
2914,00
8670,59
администрация Свердловского района
931
0502
1048320
244
1445,91
2450,60
2450,60
6347,11
администрация Советского района
934
0502
1048320
244
418,88
459,50
459,50
1337,88
администрация Центрального района
937
0502
1048320
244
2142,41
2150,60
2150,60
6443,61
Основное мероприятие 4.6
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
-
1048325
-
60,00
70,00
70,00
200,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Ленинского района
925
0502
1048325
244
0,00
10,00
10,00
20,00
администрация Октябрьского района
928
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Советского района
934
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Центрального района
937
0502
1048325
244
10,00
10,00
10,00
30,00
Основное мероприятие 4.7
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
852,63
913,92
913,92
2680,47
за счет средств бюджета города
915
0503
1048355
244
36,63
97,92
97,92
232,47
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1047555
244
816,00
816,00
816,00
2448,00
Основное мероприятие 4.8
Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
9945,81
1511,90
1511,90
12969,61
за счет средств бюджета города
915
0503
1048332
244
8433,91
0,00
0,00
8433,91
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1047518
244
1511,90
1511,90
1511,90
4535,70
Основное мероприятие 4.9
Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1048330
330
225,00
225,00
225,00
675,00
Основное мероприятие 4.10
Предоставление грантов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1048331
810
4775,00
4775,00
4775,00
14325,00
Основное мероприятие 4.11
Озеленение и капитальный ремонт объектов благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0503
1048335
243
12638,90
15000,00
15000,00
42638,90
Основное мероприятие 4.12
Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1048321
244
994,80
1142,00
1142,00
3278,80
Основное мероприятие 4.13
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1048324
244
181,06
300,00
300,00
781,06
Основное мероприятие 4.14
Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0409
1048337
243
2361,10
0,00
0,00
2361,10
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе
-
-
1050000
-
330166,97
344311,98
344311,98
1018790,93
департамент городского хозяйства
915
-
1050000
-
270030,07
283351,33
283351,33
836732,73
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
-
1050000
-
59839,43
60960,65
60960,65
181760,73
администрация Кировского района
922
-
1050000
-
297,47
0,00
0,00
297,47
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
-
91828,93
97744,96
97744,96
287318,85
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
121
79199,97
81576,38
81576,38
242352,73
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
122
431,00
421,00
421,00
1273,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
243
2217,58
3500,00
3500,00
9217,58
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
244
9043,36
12197,58
12197,58
33438,52
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
321
887,02
0,00
0,00
887,02
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
852
50,00
50,00
50,00
150,00
Основное мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего, в том числе
-
-
1050061
-
223200,01
222253,50
222253,50
667707,01
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
-
163360,58
161292,85
161292,85
485946,28
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
-
59839,43
60960,65
60960,65
181760,73
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
111
138617,35
138617,35
138617,35
415852,05
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
112
698,30
794,35
794,35
2287,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
243
3003,17
0,00
0,00
3003,17
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
244
21019,76
21739,15
21739,15
64498,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
851
3,81
0,00
0,00
3,81
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
852
18,19
142,00
142,00
302,19
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
111
53604,74
53604,74
53604,74
160814,22
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
112
72,00
72,00
72,00
216,00
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
244
6152,69
7273,91
7273,91
20700,51
администрация города;
главное управление по ГО ЧС и ПБ
900
0309
1050061
852
10,00
10,00
10,00
30,00
Основное мероприятие 5.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0505
1058011
111
13,52
13,52
13,52
40,56
Основное мероприятие 5.4
Выполнение прочих обязательств
всего, в том числе
-
-
1058821
-
15124,51
24300,00
24300,00
63724,51
департамент городского хозяйства
915
0505
1058821
831
14827,04
24300,00
24300,00
63427,04
администрация Кировского района
922
0505
1058821
831
297,47
0,00
0,00
297,47"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 6 августа 2015 г. № 524
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
Всего по Программе
16802122,96
6036702,14
5814908,11
4950512,71
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
8278228,46
3031745,64
3008603,71
2237879,11
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2740665,59
1253245,77
1128782,21
358637,61
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3963824,50
1622286,50
1278904,40
1062633,60
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
417904,80
201634,00
216270,80
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
4560070,00
1382670,00
1527400,00
1650000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
5396415,02
1745069,84
1868424,43
1782920,75
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
934697,92
372444,14
339638,73
222615,05
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
766766,91
268252,79
307768,90
190745,22
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3180917,10
1060305,70
1060305,70
1060305,70
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
1280800,00
312320,00
468480,00
500000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
3572445,39
1208497,39
1356124,00
1007824,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
739565,39
300537,39
431204,00
7824,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
716093,39
292713,39
423380,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
2832880,00
907960,00
924920,00
1000000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
4681703,12
1926136,22
1591456,90
1164110,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
3905779,42
1366483,32
1375186,10
1164110,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
814158,35
414482,25
305376,10
94300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
775923,70
559652,90
216270,80
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
417904,80
201634,00
216270,80
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
2132768,50
826831,72
654590,80
651345,98
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1679394,80
662113,82
518262,90
499018,08
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
424064,82
269054,82
86837,41
68172,59
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
6983,70
2327,90
2327,90
2327,90
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
446390,00
162390,00
134000,00
150000,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5, всего
1018790,93
330166,97
344311,98
344311,98
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1018790,93
330166,97
344311,98
344311,98
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
19582,12
8742,52
5419,80
5419,80
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------