Постановление администрации Канского района Красноярского края от 04.02.2015 N 58-пг "О внесении изменений в Постановление администрации Канского района от 30.09.2014 N 722-пг "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2015 г. № 58-пг

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КАНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.09.2014 № 722-ПГ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАНСКОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 БК РФ, руководствуясь ст. ст. 38, 40 Устава Канского района постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Канского района от 30.09.2014 № 722-пг "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению от 30.09.2014 № 722-пг "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании "Вести Канского района", и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий полномочия
руководителя администрации
Канского района
В.М.ГАПОНЕНКО





Приложение
к Постановлению
администрации Канского района
от 4 февраля 2015 г. № 58-пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАНСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг.
Основания для разработки муниципальной программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ст. 179, Решение Канского районного Совета депутатов от 04.12.2014 № 44-313 "О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Постановления администрации Канского района от 30.07.2014 № 572-пг "Об утверждении перечня муниципальных программ Канского района на 2015 - 2017 гг." (в ред. от 20.10.2014 № 799)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Канского района Красноярского края
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района (приложение № 1).
2. Экология Канского района (приложение № 2).
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе (приложение № 3).
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе (приложение № 4).
5. Отдельные мероприятия:
1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района.
2. Дорожный фонд Канского района.
3. Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега
Цель муниципальной программы
Улучшение качества условий проживания населения Канского района
Задачи муниципальной программы
- усовершенствование системы ЖКХ;
- усовершенствование системы обращения с отходами;
- уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу;
- создание основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района;
- содержание дорог: "1 км а/д Канск - Абан - Богучаны" и "1 км + 500 м а/д Зеленый Луг - Новый Путь";
- создание безопасных условий проживания в с. Мокруша
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
Приложения № 1, 2 к паспорту муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг."
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы (приложение № 5, 6 к муниципальной программе)
Общий объем финансирования подпрограммы составит 177872,6 тыс. руб., в том числе: районный бюджет - 86973,0 тыс. руб., краевой бюджет - 90899,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
в 2015 году - 59107,6 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 28901,0 тыс. руб., краевой бюджет - 30206,6 тыс. руб.;
в 2016 году - 59382,5 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 29036,0 тыс. руб., краевой бюджет - 30346,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 59382,5 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 29036,0 тыс. руб., краевой бюджет - 30346,5 тыс. руб.
Контроль за управлением и реализацией программы
Текущее управление за реализацией программы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Начальник МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МКУ
"УС, ЖКХ И ООПС АДМИНИСТРАЦИИ КАНСКОГО РАЙОНА"

Площадь территории Канского района - 432090 га. Район образуют 15 сельсоветов, в состав которых входит 61 населенный пункт. Население - около 27,0 тыс. человек.
ЖКХ
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Канского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.
Причиной возникновения данной проблемы являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее современному законодательству.
Износ котельных Канского района составляет около 63%, сетей водопровода - около 75%, тепловых сетей - около 68%.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде поселений достигают до 150%.
Очистных сооружений, предназначенных для очистки бытовых сточных вод, на территории Канского района нет.
Мониторинг состояния жилищного муниципального фонда показал, что жилые дома Канского района имеют большой процент износа и нуждаются в срочном капитальном ремонте. Отремонтировав жилой фонд, можно уменьшить процент населения, обратившегося в жилищную комиссию - для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и в межведомственную комиссию - для признания жилья непригодным для постоянного проживания.
ЭКОЛОГИЯ
В связи с отсутствием специальных объектов для складирования и захоронения ТБО, соответствующих технологий безопасной эксплуатации этих объектов на протяжении многих десятилетий твердые бытовые отходы (ТБО) складировались с нарушением требований природоохранного законодательства, без учета негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.
Особого внимания требует вопрос загрязнения окружающей среды биологическими отходами. В Канском районе имеются действующие скотомогильники, требующие обустройства согласно законодательству. Необходимо проводить работу по определению организаций, ответственных за эксплуатацию мест захоронения биологических отходов. Кроме того, значительная часть скота на территории района подвергается убою в личном подворье граждан, при этом образуются боенские отходы, которые выбрасываются на свалки, загрязняя окружающую среду. Плохое состояние и нарушение эксплуатации скотомогильников (биотермических ям), наличие заброшенных захоронений могут повлиять на распространение опасных для человека инфекций, на эпизоотическую и эпидемическую ситуации на территории Канского района.
В Канском районе сложилась неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы в регионе.
Бесконтрольность складирования приводит к расширению загрязненных территорий. Способность к самовозгоранию органических отходов приводит к загрязнению атмосферного воздуха.
В населенных пунктах Канского района в настоящее время отсутствуют земельные участки, выделенные под строительство полигонов для складирования и захоронения ТБО и промышленных отходов, объектов по уничтожению медицинских отходов.
Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО имеют существенные недостатки:
- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- быстрое переполнение существующих мест размещения;
- негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
На территории каждого поселения расположены площадки временного размещения отходов. Централизованный сбор и транспортировка от многоквартирных домов (далее - МКД) организованы на территориях Филимоновского и Чечеульского сельсоветов. В остальных населенных пунктах данные работы не организованы. На сегодняшний день в Канском районе сфера обращения с отходами не развита.
Формирование экологической культуры необходимо осуществлять посредством проведения экологических часов в учреждениях образования (школы, детские сады), проведения семинаров для сотрудников сельсоветов, проведения сходов граждан, на которых освещать вопросы экологии, проведения сезонных уборок и мероприятий по озеленению населенных пунктов.
АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ
В Канском районе признано аварийным и подлежащим сносу согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 три жилых дома общей площадью 284 м2 в следующих населенных пунктах: с. Чечеул, с. Левобережное, п. Степняки. Всего в данных жилых помещениях проживает 27 человек.
ЭНЕРГЕТИКА
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Канском районе показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе. Для бюджета Канского района и населения района задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении.
Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.
В связи с применением современной вычислительной техники, использованием более мощной многофункциональной оргтехники увеличивается расходование энергоресурсов муниципальными учреждениями района.
Основными причинами возникновения проблемы являются:
- суровые климатические условия территории Канского района;
- большие расстояния, которые необходимо преодолевать для доставки сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов и других товаров;
- высокая доля ветхих, устаревших и изношенных жилых и общественных зданий, расход тепла на отопление которых существенно превышают строительные нормативы;
- недостаточная и не всегда качественная нормативная правовая база энергосбережения и энергоэффективности;
- исторически сложившийся менталитет российских граждан, нравственный ориентир пренебрежительного отношения к экономии и бережливости;
- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов.
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Одним из показателей социального благополучия населения является эффективное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного функционирования всех видов транспорта, в т. ч пассажирского.
На территории Канского района действует регулярное автобусное сообщение. Администрацией Канского района организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользования в границах муниципального образования Канский район. Транспортное обслуживание населения - перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района осуществляется ГП КК "Канское ПАТП", с которым администрацией Канского района был заключены договоры начиная с 2008 года по результатам проведения конкурса на право реализации Программы перевозок пассажиров по маршрутам Канского района. В соответствии с утвержденной Программой перевозок пассажиров на территории района перевозка пассажиров в 2013 году осуществлялась по 19 пригородным и 4 междугородным внутрирайонным маршрутам. В 2013 году количество маршрутов увеличилось на 1 ед. по сравнению с 2012 годом (дополнительно введен один пригородный маршрут № 119 г. Канск - п. Левобережный). С 2014 года по 2017 год данный показатель останется на уровне 2013 года.
В 2013 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих автобусного сообщения с административным центром района (г. Канск), в общей численности населения района, составила 1,58% и по сравнению с 2012 годом возросла на 0,08 п.п. Это связано с тем, что численность населения населенных пунктов, не имеющих автобусного сообщения возросло, в то время как общая численность населения района снизилась. В 2014 году этот показатель снизится до 1,34% в связи с продлением маршрута № 107 Канск - Ивановка до д. Сухо-Ерша. В прогнозном периоде до 2017 года этот показатель не изменится. Количество населенных пунктов Канского района, не имеющих автобусного сообщения с административным центром, останется пять.
В 2013 г. Канским ПАТП выполнено всего 33470 рейсов, в том числе в пригородном сообщении - 30149 рейсов, в междугородном - 3321 рейс; перевезено 561,8 тыс. пассажиров (103,7% к уровню перевозок 2012 г.), в том числе в пригородном сообщении - 526,7 тыс. пассажиров, в междугородном - 35,1 тыс. пассажиров. Перевезено в 2013 году льготных категорий пассажиров 116,9 тыс. человек, в том числе в пригородном сообщении - 108,4 тыс. человек, в междугородном сообщении - 8,5 тыс. человек.
В 2014 году и плановом периоде до 2017 года по основным показателям деятельности предприятия ожидаются незначительные изменения по отношению к 2013 г.
В 2013 г. пассажирооборот предприятия ГП КК "Канское ПАТП" составил 13,96 млн. пасс.-км или 101,2% к уровню 2012 г.
Мероприятие программы "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района" направлено на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района.
Организация пассажирских перевозок, выполняемых автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, осуществляется посредством привлечения перевозчика для выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Канского района на конкурсной основе. По результатам открытого конкурса по выбору перевозчика, проведенного в 2012 году, перевозчиком стало ГП КК "Канское ПАТП", с которым администрацией Канского района заключен договор "Об организации и осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района, на осуществление которых в установленном порядке выделяются субсидии для компенсации перевозчикам расходов, если перевозки не рентабельны из-за небольшой интенсивности пассажиропотоков" сроком на 5 лет. Компенсация расходов в соответствии с мероприятием "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района" производится ежемесячно по факту выполнения пассажирских перевозок в соответствии с условиями договора. Пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с Реестром маршрутов регулярных перевозок, утвержденным постановлением администрации на очередной финансовый год. Финансовые средства на выполнение пассажирских перевозок, выполняемых автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, выделяются районному бюджету из краевого бюджета в составе фонда финансовой поддержки.
В 2013 г. расходы бюджета МО Канский район на транспорт через краевой фонд финансовой поддержки составили 17355,6 тыс. руб. (на 31,2% больше, чем в 2012 г.), в 2014 г. составят 19034,00 тыс. руб., в 2015 г. будут составлять 22562,8 тыс. руб. и, 2016 - 2017 гг. останутся без изменения.
ДОРОЖНЫЙ ФОНД КАНСКОГО РАЙОНА
Постановлением администрации Канского района от 23.04.2012 № 288-пг "Об утверждении перечня автомобильных дорог межмуниципального значения Канского района Красноярского края" определены дороги общего пользования. Содержанием, путем ремонта дорожного полотна занимается администрация Канского района двух дорог общей протяженностью 5270 метров из данного реестра, а именно:
"1 км а/д Канск-Абан-Богучаны";
"1 км + 500 м а/д Зеленый Луг - Новый Путь".
Данные дороги имеют грунтовое исполнение. Ширина дорожного полотна 4 метра, длина "1 км а/д Канск-Абан-Богучаны" - 3320 метров, "1 км + 500 м а/д Зеленый Луг - Новый Путь" - 1950 метров.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ В С. МОКРУША НА Р. АЛЕГА
Решением КЧС и ПБ Канского района от 23.06.2013 № 5/3 гидротехническое сооружение (ГТС) (плотина) в с. Мокруша на р. Алега включена в перечень наиболее важных и социально-значимых гидротехнических сооружений Канского района.
Данное сооружение введено в эксплуатацию в 1984 году, построено хозспособом. Аварий за все время эксплуатации не зарегистрировано. Габаритные размеры: высота - 6 м, длина по гребню - 550 м, ширина по гребню - 15 м. На плотине расположена автодорога в грунтовом исполнении, которая обеспечивает сообщение с районным центром - г. Канск. В целях обеспечения безопасного проживания населения в с. Мокруша плотина передана для оперативного управления в МКУ "УС, ЖКХ т ООПС администрации Канского района". Остаточная стоимость ГТС составляет 961,1 тыс. руб., амортизация - 97,1 тыс. руб.

Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В МКУ "УС, ЖКХ И ООПС АДМИНИСТРАЦИИ
КАНСКОГО РАЙОНА"

Цель программы - улучшение качества условий проживания населения Канского района. Основными направлениями в улучшении качества условий проживания населения в Канском районе являются:
- усовершенствование системы ЖКХ с выполнением мероприятий, направленных на усовершенствование системы теплоснабжения, водоснабжения, ремонт муниципального жилья и оптимизацию работы МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района";
- организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района;
- содержание дорожного фонда Канского района.
Реализацию программы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения договоров.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программы.
Основными критериями отбора администраций сельсоветов для проведения мероприятий в первую очередь являются:
- количество населения, проживающего на территории сельсовета;
- решения суда (предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил законодательства);
- результаты проверок объектов ЖКХ;
- результаты мониторинга состояния жилья, учреждений Канского района.
Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Канского района, распорядителем средств - МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района", по отдельным мероприятиям распорядителем средств является администрация Канского района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" путем выезда на объекты для осуществления контроля выполнения мероприятий, реализуемых в рамках данной программы.
Поэтапное выполнение всех мероприятий, освоение средств, выделенных для реализации программы, позволит повысить качество условий проживания населения Канского района, выполнять требования современного законодательства.

Раздел 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализацию программы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программы.
Основными критериями отбора администраций сельсоветов для проведения мероприятий в первую очередь являются:
- количество населения, проживающего на территории сельсовета;
- решения суда (предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил законодательства);
- результаты проверок объектов ЖКХ.
Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Канского района, распорядителем средств - МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" путем выезда специалистов на объекты.
Текущее управление за реализацией программы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Начальник МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" осуществляет:
отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, мероприятий подпрограммы;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации программы;
Подготовку отчетов о реализации программы.
Администрация Канского района (соисполнитель) осуществляет:
отбор исполнителей отдельных мероприятий;
координацию исполнения отдельных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий;
подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий и направление их в адрес МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ.
В процессе реализации программы МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" вправе по согласованию с администрацией Канского района (соисполнителем) инициировать внесение изменений в программу в части финансового года.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение ежеквартальной отчетности (за 1, 2, 3 кварталы).
Администрация Канского района (соисполнитель) ежеквартально представляет в адрес МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" информацию о реализации отдельного мероприятия программы в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о ходе реализации программы содержит информацию в соответствии с п. 6.10 Постановления администрации Канского района от 21.08.2013 № 608-пг "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района".
В соответствии с Постановлением администрации Канского района от 21.08.2013 № 608-пг "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района", МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" ежегодно формирует и предоставляет в отдел планирования и экономического развития администрации Канского района и финуправление Канского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммами, при условии своевременного финансирования позволит прежде всего улучшить качество условий проживания населения Канского района, а именно:
усовершенствовать систему ЖКХ;
улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние ОС;
переселить граждан из аварийного жилья;
снизить уровень энергопотребления.
организовать пассажирские перевозки автомобильным транспортом и компенсировать перевозчику расходы, возникающие в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района;
содержать дороги в пригодном для эксплуатации состоянии;
обеспечить безопасное проживания населения в с. Мокруша.
(См. приложении № 1, 2 к паспорту муниципальной программы)

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ
СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Программа состоит из следующих подпрограмм и отдельных трех мероприятий:
1. Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района. Срок реализации: 2015 - 2017 гг. (приложение № 1 к муниципальной программе);
2. Экология Канского района. Срок реализации 2015 - 2017 гг. (приложение № 2 к муниципальной программе);
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе. Срок реализации: 2015 - 2017 гг. (приложение № 3 к муниципальной программе);
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе. Срок реализации: 2015 - 2017 гг. (приложение № 4 к муниципальной программе);
5. Отдельные мероприятия:
1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района. Срок реализация: 2015 - 2017 гг.
2. Дорожный фонд Канского района. Срок реализации: 2015 - 2017 гг.
3. Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега. Срок реализации - 2015 год.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ
РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы представлена в табличной форме - приложение № 5 к муниципальной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг.".

Раздел 8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию цели программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в табличной форме - приложение № 6 к муниципальной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг.".





Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Цели, целевые показатели
Ед. изм.
Вес показателя
Источник информации
Отчетный фин. год
(2013)
Текущий фин. год
(2014)
Очередной фин. год
(2015)


1
Усовершенствование системы ЖКХ








1.1
охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения
% от средней численности населения Канского района
0,07
годовой отчет (мониторинг)
6,8
20
31
31
33
1.2
снижение теплопотерь
% от поданного количества тепла
0,03
годовой отчет (мониторинг)
3,5
5
5
5
5
1.3
охват населения усовершенствованной системой водоснабжения
% от средней численности населения Канского района
0,07
годовой отчет (мониторинг)
9,5
10
11
11
11
1.4
снижение потерь воды
%
0,03
годовой отчет (мониторинг)
1,3
5
5
5
5
1.5
количество отремонтированных муниципальных квартир
ед. квартир
0,07
годовой отчет (мониторинг)
3
1
1
1
1
1.6
количество человек, которым улучшили условия проживания
человек
0,07
годовой отчет (мониторинг)
6
2
2
2
3
1.7
охват населения, которому оказана муниципальная услуга "Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
% от средней численности населения Канского района
0,04
годовой отчет (мониторинг)
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1.8
охват населения, у которого признано жилье непригодным для постоянного проживания
% от средней численности населения Канского района
0,04

0,04
0,07
0,07
0,07
0,07
1.9
исполнение бюджета
%
0,28
годовой отчет (мониторинг)
100
100
100
100
100
2
Усовершенствование системы обращения с отходами








2.1
обеспеченность современной системой сбора и вывоза ТБО
ед. сельсоветов


0
0
3
3
2
2.2
количество оборудованных контейнерных площадок
ед. контейнерных площадок


0
0
0
25
30
2.3
охват населения специализированными площадками временного размещения отходов
% от средней численности населения Канского района


0
0
25
18
11
2.4
охват населения ликвидированными несанкционированными свалками
% от средней численности населения Канского района


10
5
26
26
27
2.5
охват населения проведенными сходами граждан, посвященными экологии
% от средней численности населения Канского района


100
100
100
100
100
2.6
количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов
шт.


0
0
0
80
80
2.7
количество проведенных сезонных уборок
шт.


30
30
30
30
30
3
Обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу








3.1
количество сельсоветов, на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда
ед. сельсоветов


0
0
0
1
0
3.2
количество жителей, подлежащих переселению
человек


0
0
0
5
0
3.3
Процент населения, которому предоставляется жилье
% от численности населения, признанного межведомственной комиссией Канского района


0
0
0
100
0
4
Усовершенствование системы энергосбережения








4.1
количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье
шт.


0
0
27
0
0
4.2
охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье
%


0
0
100
0
0
4.3
количество установленных энергосберегающих уличных светильников
шт.


0
0
0
0
0
4.4
снижение энергопотребления за счет установки новых светильников
%


0
0
0
0
0
4.5
снижение энергопотребления за счет установки нового энергосберегающего оборудования в здании на Кайтымской, 160
%


0
0
0
0
0
4.6
снижение потерь тепловой энергии
%


0
0
0
2 - 5
2 - 5
5
Отдельное мероприятие 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района

0,1






5.1
количество пригородных и междугородных внутрирайонных маршрутов Канского района
единиц
0,05
Реестр пригородных и междугородних маршрутов Канского района
23
23
23
23
23
5.2
количество перевезенных пассажиров, до
тыс. чел.
0,05
мониторинг и прогноз СЭР до 2016 г.
561,8
564
567
603
605
6
Отдельное мероприятие 2. Дорожные фонды

0,1






6.1
протяженность отремонтированного дорожного полотна на участке "1 км а/д Канск - Абан - Богучаны"
м
0,5
годовой отчет (мониторинг)
0
0
36
36
36
6.2
протяженность отремонтированного дорожного полотна на участке "1 км + 500 м а/д Зеленый Луг-Новый Путь"
м
0,05
годовой отчет (мониторинг)
0
0
36
36
36
7
Отдельное мероприятие. Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега
количество водосбросов
0,1
годовой отчет (мониторинг)
0
0
1
0
0





Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Ед. изм.
Отчетный фин. год
(2013)
Текущий фин. год
(2014)
Очередной фин. год
(2015)
Плановый период
Долгосрочный период по годам
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Усовершенствование системы ЖКХ












1.1
охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения
% от средней численности населения Канского района
6,8
20
31
31
33
33
33
33
33
33
33
1.2
снижение теплопотерь
% от поданного количества тепла
3,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.3
охват населения усовершенствованной системой водоснабжения
% от средней численности населения Канского района
9,5
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1.4
снижение потерь воды
%
1,3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.5
количество отремонтированных муниципальных квартир
ед. квартир
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.6
количество человек, которым улучшили условия проживания
человек
6
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1.7
охват населения, которому оказана муниципальная услуга "Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
% от средней численности населения Канского района
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1.8
охват населения, у которого признано жилье непригодным для постоянного проживания
% от средней численности населения Канского района
0,04
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
1.9
исполнение бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Усовершенствование системы обращения с отходами












2.1
обеспеченность современной системой сбора и вывоза ТБО
ед. сельсоветов
0
0
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2.2
количество оборудованных контейнерных площадок
ед. контейнерных площадок
0
0
0
25
30
20
20
0
0
0
0
2.3
охват населения специализированными площадками временного размещения отходов
% от средней численности населения Канского района
0
0
25
18
11
10
6
10
100
100
100
2.4
охват населения ликвидированными несанкционированными свалками
% от средней численности населения Канского района
10
5
26
26
27
30
35
40
40
45
50
2.5
охват населения проведенными сходами граждан, посвященными экологии
% от средней численности населения Канского района
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.6
количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов
шт.
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
2.7
количество проведенных сезонных уборок
шт.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
3
Обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу












3.1
количество сельсоветов, на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда
ед. сельсоветов
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3.2
количество жителей, подлежащих переселению
человек
0
0
0
5
0
9
0
0
0
0
0
3.3
Процент населения, которому предоставляется жилье
% от численности населения, признанного межведомственной комиссией Канского района
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
4
Усовершенствование системы энергосбережения












4.1
количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье
шт.
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье
%
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
количество установленных энергосберегающих уличных светильников
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
снижение энергопотребления за счет установки новых светильников
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
снижение энергопотребления за счет установки нового энергосберегающего оборудования в здании на Кайтымской, 160
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
снижение потерь тепловой энергии
%
0
0
0
2 - 5
2 - 5
2 - 5
2 - 5
2 - 5
2 - 5
2 - 5
2 - 5
5
Отдельное мероприятие 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района












5.1
количество пригородных и междугородных внутрирайонных маршрутов Канского района
единиц
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
5.2
количество перевезенных пассажиров, до
тыс. чел.
561,8
564
567
603
605
605
605
605
605
605
605
6
Отдельное мероприятие 2. Дорожные фонды












6.1
протяженность отремонтированного дорожного полотна на участке "1 км а/д Канск - Абан - Богучаны"
м
0
0
36
36
36
36
36
36
36
36
36
6.2
протяженность отремонтированного дорожного полотна на участке "1 км + 500 м а/д Зеленый Луг - Новый Путь"
м
0
0
36
36
36
36
36
36
36
36
36
7
Отдельное мероприятие 3. Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега
количество водосбросов


1













Приложение № 1
к муниципальной программе
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг.

ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАНСКОГО РАЙОНА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы
Главный распорядитель бюджетных средств.
Администрация Канского района Красноярского края.
Распорядитель бюджетных средств
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"
Цель и задачи подпрограммы
Цель:
- усовершенствование системы ЖКХ.
Задачи:
- повышение надежности систем теплоснабжения (софинансирование мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований);
- усовершенствование системы водоснабжения/водоотведения;
- приобретение материалов для аварийного запаса;
- оптимизация работы МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"
Целевые индикаторы (приложение № 1 к подпрограмме)
- охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения, 6,8 - 33% от средней численности Канского района;
- снижение теплопотерь, до 5% от поданного количества тепла;
- охват населения усовершенствованной системой водоснабжения/водоотведения, 9,5 - 11% от средней численности Канского района;
- охват населения, которому оказана муниципальная услуга "Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", 0,18% от общего количества населения Канского района;
- охват населения, у которого признано жилье непригодным для постоянного проживания, 0,07% от среднего количества населения Канского района;
- исполнение бюджета - 100%
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 108099,0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет - 18960,6 тыс. руб., краевой бюджет - 89138,4 тыс. руб.
В том числе по годам:
в 2015 году - 35942,8 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 6230,0 тыс. руб., краевой бюджет - 29712,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 36078,1 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 6365,3 тыс. руб., краевой бюджет - 29712,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 36078,1 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 6365,3 тыс. руб., краевой бюджет - 29712,8 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Площадь территории Канского района - 432090 га. Район образуют 15 сельсоветов, в состав которых входит 61 населенный пункт. Население - около 27,0 тыс. человек.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Канского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.
Причиной возникновения данной проблемы являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения Канского района показывает, что объекты коммунальной инфраструктуры района имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, имеют место большие потери тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями.
Анализ показал, что потери тепла через тепловую изоляцию теплотрасс существенно превышают нормативные. Реальные тепловые потери превышают нормативные более чем в 2 раза. В большинстве случаев теплотрассы проложены бесканальным способом, спутником проложены водопроводы, что оказывает негативное воздействие на тепловые сети.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее современному законодательству.
Износ котельных Канского района составляет около 63%, сетей водопровода - около 75%, тепловых сетей - около 68%.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде поселений достигают:
- с. Таежное более 150%,
- потребителей воды группового водопровода - 70%,
- по объектам группового водопровода - 65%.
Очистных сооружений, предназначенных для очистки бытовых сточных вод, на территории Канского района нет.
Мониторинг состояния жилищного муниципального фонда показал, что жилые дома Канского района имеют большой процент износа и нуждаются в срочном капитальном ремонте. Отремонтировав жилой фонд, можно уменьшить процент населения, обратившегося в жилищную комиссию - для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и в межведомственную комиссию - для признания жилья непригодным для постоянного проживания.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - усовершенствование системы ЖКХ. Основными направлениями в усовершенствовании системы ЖКХ являются: повышение надежности систем теплоснабжения, усовершенствование систем водоснабжения/водоотведения, оптимизация работы МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" по средствам осуществления контроля за качеством и сроками реализации выполненных мероприятий.
Основные задачи и мероприятия:
1. Повышение надежности системы теплоснабжения (расходы, связанные с теплоснабжением на территории Канского района). Целевыми показателями данной задачи являются:
- охват населения усовершенствованными котельными (отремонтированными теплотрассами) в среднем 6,8 - 33% от средней численности Канского района;
- снижение теплопотерь - до 5% от поданного количества тепла.
Для решения данной задачи необходимо провести мероприятия по ремонту, строительству новых, реконструкции тепловых сетей и котельных Канского района, а также приобретение и установку нового оборудования. Срок реализации: 2015 - 2017 годы.
2. Усовершенствование системы водоснабжения/водоотведения. Целевыми показателями данной задачи являются:
- проведение капитального ремонта септика в с. Бражное;
- реконструкция группового водопровода в Канском районе (софинансирование).
Для решения данной задачи необходимо провести мероприятия по ремонту септика, а также работы по реконструкции Канского группового водопровода. Срок реализации: 2015 - 2017 годы.
3. Приобретение материалов для аварийного запаса. Целевым показателем данной задачи является:
- своевременное устранение аварийной ситуации на инженерных сетях.
Срок реализации: 2015 - 2017 годы.
4. Оптимизация МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Целевыми показателями данной задачи являются:
- охват населения, которому оказана муниципальная услуга "Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", 0,18% от среднего количества населения Канского района;
- охват населения, у которого признано жилье непригодным для постоянного проживания, 0,07% от общего количества населения Канского района;
- исполнение бюджета, 100%.
Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:
4.1. Содержание МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Срок реализации: 2015 - 2017 гг.
4.2. Полномочия жилкомиссии и ЖКУ. Срок реализации: 2015 - 2017 гг.
4.3. Субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы.
Основными критериями отбора администраций сельсоветов для проведения мероприятий в первую очередь являются:
- количество населения, проживающего на территории сельсовета;
- решения суда (предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил законодательства);
- результаты проверок объектов ЖКХ.
Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Канского района, распорядителем средств - МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" путем выезда специалистов на объекты.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района", производит оценку реализации подпрограммы ежеквартально.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на начальника МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение подпрограммных мероприятий будет оцениваться по качеству их выполнения, по освоению средств из бюджета района, по достижимости поставленных целей на год.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного финансирования позволит:
1. Усовершенствовать систему ЖКХ;
2. Повысить надежность системы теплоснабжения;
3. Усовершенствовать систему водоснабжения и водоотведения;
4. Оптимизировать работу МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в табличной форме - приложение № 2 к подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы".

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из краевого и районного бюджетов. Финансовые затраты определены на основе локально-сметных расчетов и прайс-листов. (Приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме).

№ п/п
Наименование мероприятий
Краевой бюджет, тыс. руб.
Местный бюджет, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
1
Повышение надежности системы теплоснабжения (софинансирование мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований)

60,0
60,0
2
Усовершенствование системы водоснабжения/водоотведения

582,0
582,0
3
Приобретение материалов для аварийного запаса

141,0
141,0
4
Оптимизация работы МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"
29712,8
5446,9
35159,7
Содержание Управления

4157,1
4157,1
Полномочия жилкомиссии, ЖКУ

1289,8
1289,8
Субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
29712,8

29712,8
ИТОГО
29712,8
6229,9
35942,7





Приложение № 1
к подпрограмме
"Развитие жилищно-коммунального
комплекса Канского района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

Цель, целевые индикаторы
Ед. изм.
Источник информации
Отчетный фин. год
Текущий фин. год
Очередной фин. год
1-й год план. периода
2-й год план. периода
Цель подпрограммы: усовершенствование системы ЖКХ
Целевой индикатор 1: охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
6,8
20
31
31
33
Целевой индикатор 2: снижение теплопотерь
% от поданного количества тепла
годовой отчет (мониторинг)
3,5
5
5
5
5
Целевой индикатор 3: охват населения усовершенствованной системой водоснабжения/водоотведения
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
9,5
10
11
11
11
Целевой индикатор 4: снижение потерь воды
% от поданного количества воды
годовой отчет (мониторинг)
1,3
5
5
5
5
Целевой индикатор 5: количество отремонтированных муниципальных квартир
ед. квартир
годовой отчет (мониторинг)
3
1
1
1
1
Целевой индикатор 6: количество человек, которым улучшили условия проживания
человек
годовой отчет (мониторинг)
6
2
2
2
3
Целевой индикатор 7: охват населения, которому оказана муниципальная услуга "Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
% от численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Целевой индикатор 8: охват населения, у которого признано жилье непригодным для постоянного проживания
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
0,04
0,07
0,07
0,07
0,07
Целевой индикатор 9: исполнение бюджета
%
годовой отчет (мониторинг)
100
100
100
100
100





Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие жилищно-коммунального
комплекса Канского района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Итого на период
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы", "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" Цель подпрограммы: усовершенствование системы ЖКХ



0310000

35942,8
36078,1
36078,1
108099,0

Задача 1. Расходы, связанные с теплоснабжением на территории Канского района в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Канского района"





60,0
60,0
60,0
180,0

Софинансирование мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
852
852
0505
0317571
243
60,0
60,0
60,0
180,0

Задача 2. Расходы, связанные с водоотведением на территории Канского района в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Канского района"





723,0
752,0
752,0
2227,0

Кап. ремонт септика в с. Бражное
852
852
0502
0310502
243
332,0


332,0

Софинансирование мероприятий по реконструкции группового водопровода в Канском районе
852
852
0502
0319746
243
250,0
250,0
250,0
750,0

Приобретение материалов для аварийного запаса
852
852
0502
0310502
244
141,0


141,0

Ремонт объектов водоснабжения в Канском районе
852
852
0502
0310502
243

502,0
502,0
1004,0

Задача 3. Оптимизация работы МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"





35159,8
35266,1
35266,1
105692,0


4.1
Выполнение учреждениями функций по обеспечению экономического развития и устойчивого функционирования капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей природной среды в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района"
852
852
0505
0319901

4157,1
4209,3
4209,3
12575,7


В том числе:











Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
852
852
0505
0319901
100
3755,4
3755,4
3755,4
11266,2


Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
852
852
0505
0319901
200
401,7
459,9
453,9
1309,5

4.2
Финансирование расходов на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района"
852
852
0502
0317578
810
29712,8
29712,8
29712,8
89138,4

4.3
Выполнение учреждениями переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района"
852
852
0505
0319903

553,0
553,0
553,0
1659,0


В том числе:











Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
852
852
0505
0319903
100
533,5
533,5
533,5
1600,5


Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
852
852
0505
0319903
200
19,5
19,5
19,5
58,5

4.4
Выполнение учреждениями переданных полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района"
852
852
0505
0319905

736,9
791,0
791,0
2318,9


В том числе:











Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
852
852
0505
0319905
100
718,5
771,3
771,3
2261,1


Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
852
852
0505
0319905
200
18,4
19,7
19,7
57,8






Приложение № 2
к муниципальной программе
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПОДПРОГРАММА 2
"ЭКОЛОГИЯ КАНСКОГО РАЙОНА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Экология Канского района
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Канского района Красноярского края
Цель и задачи подпрограммы
Цель:
- усовершенствование системы обращения с отходами.
Задачи:
- создание благоприятных экологических и санитарно-эпидемиологических условий проживания населения Канского района;
- формирование экологической культуры населения
Целевые индикаторы (приложение № 1 к подпрограмме)
- осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям);
- обеспеченность современной системой сбора и вывоза ТБО, 15 сельсоветов;
- количество оборудованных контейнерных площадок, 55 контейнерных площадок;
- охват населения специализированными площадками временного размещения отходов, 54% от средней численности Канского района;
- охват населения ликвидированными несанкционированными свалками, 81%, от средней численности населения Канского района;
- охват населения проведенными сходами граждан, посвященных экологии, 100% от средней численности Канского района;
- количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов, 240 шт.;
- количество проведенных сезонных уборок, 90 шт.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1761,2 тыс. руб. в том числе: районный бюджет - 0,0 тыс. руб., краевой бюджет - 1761,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
в 2015 году - 493,8 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 0,0 тыс. руб., краевой бюджет - 493, 8 тыс. руб.;
в 2016 году - 633,7 тыс. руб., в том числе: районный бюджет - 0,0 тыс. руб., краевой бюджет - 633,7 тыс. руб.;
в 2017 году - 633,7 тыс. руб., в том числе: районный бюджет - 0,0 тыс. руб., краевой бюджет - 633,7 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Площадь территории Канского района - 432090 га. Район образуют 15 сельсоветов, в состав которых входит 61 населенный пункт. Население - около 27,0 тыс. человек.
В связи с отсутствием специальных объектов для складирования и захоронения ТБО, соответствующих технологий безопасной эксплуатации этих объектов на протяжении многих десятилетий твердые бытовые отходы (ТБО) складировались с нарушением требований природоохранного законодательства, без учета негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.
В Канском районе сложилась неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы в регионе.
Бесконтрольность складирования приводит к расширению загрязненных территорий. Способность к самовозгоранию органических отходов приводит к загрязнению атмосферного воздуха.
Современная структура потребления товаров населением привела к увеличению в структуре твердых бытовых отходов доли пластмасс, химических веществ, применяемых в быту, что привело к увеличению в атмосферном воздухе, почвах и водных объектах канцерогенных и токсических веществ. Как следствие, неблагоприятная экологическая ситуация в среде обитания человека является одной из многих причин негативных тенденций в демографической ситуации как в Красноярском крае, так и в Канском районе в частности.
В населенных пунктах Канского района в настоящее время отсутствуют земельные участки, выделенные под строительство полигонов для складирования и захоронения ТБО и промышленных отходов, объектов по уничтожению медицинских отходов.
На территории района расположены сельскохозяйственные предприятия и предприятия ЖКХ. Исходя из морфологического состава образованных отходов, большую часть составляют твердые бытовые отходы (ТБО) от населения.
Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО имеют существенные недостатки:
- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- быстрое переполнение существующих мест размещения ТБО из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов. Средняя плотность ТБО составляет 200 - 220 кг/м3, которая достигает всего лишь 450 - 500 кг/м3 после уплотнения с использованием мусоровозов;
- негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
На территории каждого поселения расположены Площадки временного размещения отходов. Централизованный сбор и транспортировка от многоквартирных домов (далее - МКД) организованы на территориях Филимоновского и Чечеульского сельсоветов. В остальных населенных пунктах данные работы не организованы. На сегодняшний день в Канском районе сфера обращения с отходами не развита.
Особого внимания требует вопрос загрязнения окружающей среды биологическими отходами. В Канском районе имеются действующие скотомогильники, требующие обустройства согласно законодательству. Необходимо проводить работу по определению организаций, ответственных за эксплуатацию мест захоронения биологических отходов. Кроме того, значительная часть скота на территории района подвергается убою в личном подворье граждан, при этом образуются боенские отходы, которые выбрасываются на свалки, загрязняя окружающую среду. Плохое состояние и нарушение эксплуатации скотомогильников (биотермических ям), наличие заброшенных захоронений могут повлиять на распространение опасных для человека инфекций, на эпизоотическую и эпидемическую ситуации на территории Канского района.
На территории Канского района, а именно Анцирского сельсовета, расположены два памятника природы краевого значения: "Место произрастания реликтового растения Эфедра" и "Анцирские дачи", а также "Соленый ключ" - источник минеральной (лечебной) воды. Данные места требуют особой охраны, а также мер необходимых для поддержания их в естественном состоянии, мер для обеспечения сохранности в условиях высокой рекреационной и антропогенной нагрузки.
Формирование экологической культуры необходимо осуществлять посредством проведения экологических часов в учреждениях образования (школы, детские сады), проведения семинаров для сотрудников сельсоветов, проведения сходов граждан, на которых освещать вопросы экологии, проведения сезонных уборок и мероприятий по озеленению населенных пунктов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - усовершенствование системы обращения с отходами. Основным направлением в усовершенствовании системы обращения с отходами является создание экологически благоприятных условий проживания населения в Канском районе, а также формирование экологической культуры юного и взрослого населения путем проведения бесед, сходов, конкурсов, субботников, распространения информации экологической направленности, а также озеленение территорий населенных пунктов. МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" осуществляет контроль за качеством и сроками реализации выполненных мероприятий.
Основные задачи и мероприятия.
Создание экологически благоприятных условий проживания населения в Канском районе. Целевыми показателями данной задачи являются:
- осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям);
- обеспеченность современной системой сбора и вывоза ТБО на территории, 14 сельсоветов, кроме Амонашенского сельсовета:
- количество оборудованных контейнерных площадок, 55 шт.;
- охват населения специализированными Площадками временного размещения отходов, до 54% от средней численности Канского района;
- охват населения ликвидированными несанкционированными свалками, 81% от численности населения Канского района.
Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:
Огораживание путем возведения земляного вала по периметру площадок временного размещения ТБО. За счет краевых средств.
Содержание, эксплуатация и капитальный ремонт скотомогильников (биотермических ям).
Обустройство контейнерных площадок путем укладки бетонных плит либо бетонирования основания контейнерной площадки и огораживание площадки профлистом.
Ликвидация стихийных свалок.
Установка знаков/указателей проезда к площадкам временного размещения отходов.
Очистка от мусора памятника природы "Место произрастания реликтового растения Эфедра".
Огораживание территории "Соленый ключ".
Отсыпка подъездного пути до площадки временного размещения отходов в с. Красный Курыш (ширина - 4 м, длина - 400 м) с прокладкой водосточной трубы длиной 5 м, диаметром 500 мм).
Формирование экологической культуры населения. Целевыми показателями данной задачи являются:
- охват населения проведенными сходами граждан, посвященными экологии, 100% от численности Канского района;
- количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов, 240 шт.;
- количество проведенных сезонных уборок, 90 шт.
Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:
проведение сходов граждан, посвященных экологии;
озеленение территории поселений;
проведение сезонных уборок.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района", а также администрации сельсоветов несут ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы.
Основными критериями отбора администраций сельсоветов для проведения мероприятий в первую очередь являются:
- решения судов или предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства;
- количество населения, проживающего на территории сельсовета;
- результаты мониторинга окружающей среды каждого сельсовета.
Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Канского района, распорядителем средств - МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" путем проведения анализа отчетов, представленных Главами сельсоветов, при необходимости - выезда на местность.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района", производит оценку реализации подпрограммы ежеквартально.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на начальника МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Отчетные данные о выполнении мероприятий и расходовании бюджетных средств в адрес МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" предоставляют Главы сельсоветов, на территории которых выполняются подпрограммные мероприятия, в период с 20 по 30 число ежемесячно.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение подпрограммных мероприятий будет оцениваться по количеству поселений, в которых выполнены мероприятия, по качеству их выполнения, по освоению средств из бюджета района, по достижимости поставленных целей на год.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного финансирования позволит:
улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние окружающей природной среды поселений Канского района;
усовершенствовать систему сбора, транспортировки, хранения отходов производства и потребления;
облагородить особо охраняемые природные территории;
сформировать экологическую культуру населения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в табличной форме - приложение № 2 к подпрограмме "Экология Канского района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг."

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из районного бюджета. Финансовые затраты определены на основе локально-сметных расчетов и прайсов. (Приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме)

№ п/п
Наименование мероприятий
Местный бюджет, тыс. руб.
Краевой бюджет тыс. руб.
Итого
1
Создание экологически благоприятных условий проживания населения в Канском районе
0,0
493,8
493,8

Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) с. Филимоново, с. Б-Уря, д. Мокруша
0
493,8
493,8
ИТОГО

493,8
493,8





Приложение № 1
к подпрограмме
"Экология Канского района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

Цель, целевые индикаторы
Ед. изм.
Источник информации
Отчетный фин. год
Текущий фин. год
Очередной фин. год
1-й год план. периода
2-й год план. периода
Цель подпрограммы: усовершенствование системы обращения с отходами
Целевой индикатор 1: осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям)
количество скотомогильников
годовой отчет (мониторинг)
0
0
1
1
1
Целевой индикатор 2: охват населения осуществлением государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям)
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг
0
0
11
5
6
Целевой индикатор 3: организация (строительство) площадок временного накопления отходов потребления
ед. сельсоветов
годовой отчет (мониторинг)
0
0
3
3
2
Целевой индикатор 4: количество оборудованных контейнерных площадок
ед. контейнерных площадок
годовой отчет (мониторинг)
0
0
0
25
30
Целевой индикатор 5: охват населения специализированными площадками временного размещения отходов
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
0
0
25
18
11
Целевой индикатор 6: охват населения ликвидированными несанкционированными свалками
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
10
5
26
26
27
Целевой индикатор 7: охват населения проведенными сходами граждан, посвященных экологии
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
100
100
100
100
100
Целевой индикатор 8: количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов
шт.
годовой отчет (мониторинг)
0
0
0
80
80
Целевой индикатор 9: количество проведенных сезонных уборок
шт.
годовой отчет (мониторинг)
30
30
30
30
30





Приложение № 2
к подпрограмме
"Экология Канского района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Итого на период
"Комплексное развитие коммунальных инфраструктур Канского района на 2014 - 2016 годы", "Экология Канского района" Цель подпрограммы: усовершенствование системы обращения с отходами
852
852
0412
0320000
244
493,8
633,7
633,7
1761,2

Задача 1. Создание благоприятных экологических и санитарно-эпидемиологических условий проживания населения Канского района





493,8
633,7
633,7
1761,2

1.1
осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям)
852
852
0412
0320000
244
493,8
633,7
633,7
1761,2
Полноценное функционирование скотомогильника (биотермической ямы)

в том числе:











расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
852
852
0412
0327460
100
476,7
616,6
616,6
1709,9


иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
852
852
0412
0327460
200
17,1
17,1
17,1
51,3

Задача 2. Формирование экологической культуры населения





0,00
0,00
0,00
0,00

2.1
Проведение сезонных уборок




0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
30 уборок/год





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПОДПРОГРАММА 3
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В КАНСКОМ РАЙОНЕ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы
Главный распорядитель бюджетных средств.
Администрация Канского района Красноярского края
Распорядитель бюджетных средств
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"
Цель и задачи подпрограммы
Цель:
- уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.
Задачи:
- обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
- снижение объемов аварийного жилищного фонда МО Канский район;
- ликвидация в 2017 году 284,2 кв. м аварийного жилья, подлежащего сносу
Целевые индикаторы (приложение № 1 к подпрограмме)
- количество сельсоветов, на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 3 сельсовета;
- количество жителей, подлежащих переселению, 27 человек;
- население, которому предоставляется жилье, 100%
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования из районного бюджета подпрограммы составит 85,2 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет - 28,4 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
в 2015 году - 28,4 тыс. рублей, в том числе районный бюджет - 28,4 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 28,4 тыс. рублей, в том числе районный бюджет - 28,4 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 28,4 тыс. рублей, в том числе районный бюджет - 28,4 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на проживание в жилых помещениях, соответствующих установленным нормам.
В муниципальном образовании Канский район признано аварийными и подлежащими сносу согласно Постановлению Правительства от 28.01.2006 № 47 три жилых дома общей площадью 284,2 кв. м: с. Чечеул, ул. Кооперативная, д. 7 площадью 120,00 кв. м, проживает 10 человек; с. Левобережное, ул. Луговая, д. 3 общей площадью 74,2 кв. м, проживает 9 человек; пос. Степняки, ул. Юбилейная, д. 11 общей площадью 90,0 кв. м, проживает 8 человек. Аварийными признаны жилые дома в связи с высоким физическим износом конструкций. Всего подлежит переселению 27 человек.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы:
- уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.
Основные задачи:
- обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
- снижение объемов аварийного жилищного фонда МО Канский район;
- ликвидация в 2016 - 2017 годах 284,2 кв. м. аварийного жилья, подлежащего сносу.
Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:
1. Приобретение жилого помещения в с. Чечеул. Реализация в 2015 г.
2. Снос аварийного жилья по адресам: с. Чечеул, ул. Кооперативная, 7, п. Степняки, ул. Юбилейная, 11 - 2016 год.
3. Получение техусловий на электроснабжение 3 жилых помещений в с. Левобережное - 2016 год.
4. Приобретение 3 жилых помещений в с. Левобережное - 2017 год.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" осуществляет контроль за качеством и сроками реализации выполненных мероприятий.

2.3. Механизм реализации подпрограмм

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых за выполнение подпрограммы.
Основным критерием для проведения мероприятий является:
- наличие населения, подлежащего переселению из жилья, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Главным распорядителем средств является администрация Канского района, распорядителем средств - МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района", производит оценку реализации подпрограммы ежеквартально.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на руководителя МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" путем выезда на объекты строительства.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение программных мероприятий будет оцениваться по качеству выполненных мероприятий, по освоению средств из районного бюджета, по достижимости поставленных целей на год.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного финансирования позволит:
- уменьшить количество граждан, проживающих в аварийном жилье;
- снизить социальную напряженность;
- улучшить качество условий проживания.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в табличной форме - приложение № 2 к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе", реализуемой в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг."

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из районного бюджета. Финансовые затраты определены на основе локальных сметных расчетов и предоставленных коммерческих предложений и прайсов. (Приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме)

№ п/п
Наименование мероприятий
Местный бюджет, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

Приобретение жилого помещения в с. Чечеул (софинансирование)
28,4
28,4
ИТОГО
28,4
28,4





Приложение № 1
к подпрограмме
"Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда в Канском районе",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

Цель, целевые индикаторы
Ед. изм
Источник информации
Отчетный фин. год
(2013)
Текущий фин. год
(2014)
Очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Цель подпрограммы: уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу
Целевой индикатор 1: количество сельсоветов, на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда
ед. сельсоветов

0
0
1
0
1
Целевой индикатор 2: количество жителей, подлежащих переселению
человек

0
0
5
0
9
Целевой индикатор 4: население, которому предоставляется жилье
% от численности населения, у которого признано жилье аварийным и подлежащим сносу

0
0
100
0
100





Приложение № 2
к подпрограмме
"Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда в Канском районе",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Итого на период
Цель подпрограммы: уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу
852
852
0501
0330000
412
28,4
28,4
28,4
85,2

1
Задача 1. Обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
852
852
0501
0339462
412
28,4
28,0
28,0
85,2
Улучшены жилищные условия гражданам
2
Задача 2. Снижение объемов аварийного жилищного фонда МО Канский район










3
Задача 3. Ликвидация в 2017 году 284,2 кв. м аварийного жилья, подлежащего сносу















Приложение № 4
к муниципальной программе
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПОДПРОГРАММА 4
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАНСКОМ РАЙОНЕ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 годы
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Канского района Красноярского края.
Распорядитель бюджетных средств
МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"
Цель и задачи подпрограммы
Цель - создание основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Задача:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Целевые индикаторы (приложение № 1 к подпрограмме)
- количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье, 27 приборов учета;
- охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье, 0,4% от средней численности населения Канского района;
- количество установленных энергосберегающих уличных светильников, 0 шт.;
- снижение энергопотребления за счет установки новых светильников, на 0%;
- снижение энергопотребления за счет установки нового энергосберегающего оборудования в здании на Кайтымской, 160, на 2 - 5%;
- снижение потерь тепловой энергии, 2 - 5% от поданного количества тепла
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0,0 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 0,0 тыс. руб., краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,0 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 0,0 тыс. руб., краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,0 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 0,0 тыс. руб., краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района"

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограмм

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Канском районе показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе. Для бюджета Канского района и населения района задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
В Энергетической стратегии России на период до 2020 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40% общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:
жилые здания - 18 - 19%;
теплоснабжение, оказание услуг - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10%;
производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6%;
сельское хозяйство - 3 - 4%.
Предполагаемый потенциал энергосбережения в районе составляет от 30 до 40%. Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.
В связи с применением современной вычислительной техники, использованием более мощной многофункциональной оргтехники, увеличивается расходование энергоресурсов муниципальными учреждениями района. В то же время муниципальные учреждения не были заинтересованы в экономии энергопотребления.
Основной проблемой в сфере предоставления услуг ЖКХ является высокая степень физического износа внутренних систем отопления в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищном фонде, отсутствие повсеместного учета энергоресурсов.
Однако для модернизации оборудования и перехода на новый качественный уровень потребления энергоресурсов прежде всего необходимо организовать системы учета энергоресурсов, проведение обязательных энергетических обследований.
Основными причинами возникновения повышенного энергопотребления являются:
суровые климатические условия территории Канского района;
большие расстояния, которые необходимо преодолевать для доставки сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов и других товаров;
высокая доля ветхих, устаревших и изношенных жилых и общественных зданий, расход тепла на отопление которых существенно превышают строительные нормативы;
недостаточная и не всегда качественная нормативная правовая база энергосбережения и энергоэффективности;
исторически сложившийся менталитет российских граждан, нравственный ориентир пренебрежительного отношения к экономии и бережливости;
недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов.
В этом перечне причин высокой энергоемкости экономики только суровый климат и дальние расстояния являются объективными непреодолимыми обстоятельствами. Все остальные являются субъективными, и их влияние может быть существенно снижено за счет целенаправленной деятельности по реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы необходимо решить следующую задачу:
1. Энергосбережение и повышению энергетической эффективности.
Целевыми индикаторами данной задачи являются:
- количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье, 27 приборов учета. Срок реализации - 2015 г.;
- охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье, 0,4% от средней численности населения Канского района;
- количество установленных энергосберегающих уличных светильников, 0 шт. Данное мероприятие проводят сельсоветы в рамках реализации грантов;
- снижение энергопотребления за счет установки новых светильников, на 0%;
- снижение энергопотребления за счет установки нового энергосберегающего оборудования в здании на ул. Кайтымская, 160, на 2 - 5%. Срок реализации - 2016 - 2017 гг.;
- снижение потерь тепловой энергии, 2 - 5%. Срок реализации - 2015 - 2017 гг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района" посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.
Структурные подразделения администрации Канского района и администрации сельсоветов Канского района обеспечивают:
разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы;
контроль графика выполнения обязательных энергетических обследований на территории муниципального образования.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление и координация действий всех участников подпрограммы осуществляются МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Контроль за целевым использованием бюджетных средств на реализацию подпрограммы осуществляет счетная палата Канского района.
Организация управления подпрограммой осуществляется посредством проведения следующих мероприятий:
- ежеквартальный сбор и систематизация исходных данных потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями, казенными учреждениями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчетные данные в разрезе объектов предоставляются администрациями сельсоветов, руководителями бюджетных учреждений, руководителями предприятий и организаций в МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района". Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на руководителя МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района".

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение программных мероприятий будет оцениваться по качеству выполненных мероприятий, по освоению средств из районного бюджета, по достижимости поставленных целей на год и достижению целевых индикаторов.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного финансирования позволит:
- увеличить количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье;
- снизить потребление энергоресурсов;
- снизить потери энергоресурсов;
- проанализировать состояние учреждений в энергообеспечении для разработки дальнейших мероприятий, направленных на снижение энергетических потерь.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в табличной форме - приложение № 2 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе, реализуемой в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг."

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из районного бюджета. Финансовые затраты определены на основе локально-сметных расчетов и прайсов. (Приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме)

№ п/п
Наименование мероприятий
Местный бюджет, тыс. руб.
Краевой бюджет, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальном жилье Канского района (2015 год)
0,0
0,0
0,0
Итого:
0,0
0,0
0,0

Строительство электросетей в с. Чечеул по ул. Сибирская
0,0
0,0
0,0
Проведение замеров сопротивления изоляции и металлосвязи на водозаборных сооружениях в д. Алега
0,0
0,0
0,0

Установка нового энергосберегающего оборудования в здании администрации, г. Канск, ул. Кайтымская, 160
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
0,0
0,0
0,0





Приложение № 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Канском районе"
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

Цель, целевые индикаторы
Ед. изм.
Источник информации
Отчетный фин. год
(2013)
Текущий фин. год
(2014)
Очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Цель подпрограммы: создание основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Целевой индикатор 1: количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье
ед. приборов учета
годовой отчет (мониторинг)
0
0
27
0
0
Целевой индикатор 2: охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье
% от средней численности населения Канского района
годовой отчет (мониторинг)
0
0
100
0
0
Целевой индикатор 3: количество установленных энергосберегающих уличных светильников
шт.
годовой отчет (мониторинг)
0
0
0
0
0
Целевой индикатор 4: снижение энергопотребления за счет установки новых светильников
%
годовой отчет (мониторинг)
0
0
0
0
0
Целевой индикатор 5: снижение энергопотребления за счет установки нового энергосберегающего оборудования в здании на Кайтымской, 160
%
годовой отчет (мониторинг)
0
0
0
0
0
Целевой индикатор 6: снижение потерь тепловой энергии
% от поданного количества тепла
годовой отчет (мониторинг)
0
0
0
2 - 5
2 - 5





Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Канском районе",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Итого на период
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2014 - 2016 годы", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе". Цель подпрограммы: создание основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности





0,0
0,0
0,0
0,0

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Администрация Канского района
852
0505
0340000
244
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальном жилье










1.2
Строительство эл. сетей в с. Чечеул по ул. Сибирская










1.3
Проведение замеров сопротивления изоляции и металлосвязи на водозаборных сооружениях в д. Алега










1.4
Установка нового энергосберегающего оборудования в здании администрации, г. Канск, ул. Кайтымская, 160















Приложение № 5
к муниципальной программе
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ВСЕХ БЮДЖЕТОВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб., годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Итого на период (2015 - 2017 гг.)
Муниципальная программа
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг.
всего расходные обязательства по программе
852

0300000

59107,6
59382,5
59382,5
177872,6
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852

030000

59107,6
59382,5
59382,5
177872,6
Подпрограмма 1
Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района
всего расходные обязательства по программе
852
0505
0502
0310000
243
35942,8
36078,1
36078,1
108099,0
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852
0505
0502
0310000
243
35942,8
36078,1
36078,1
108099,0
Подпрограмма 2
Экология Канского района
всего расходные обязательства по программе
852
0412
0320000
244
493,8
633,7
633,7
1761,2
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852
0412
0320000
111
306,1
473,5
473,5
1253,1
112
170,6
143,1
143,1
456,8
244
17,1
17,1
17,1
51,3
Подпрограмма 3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе
всего расходные обязательства по программе
852
0501
0330000
412
28,4
28,4
28,4
85,2
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852
0501
0330000
412
28,4
28,4
28,4
85,2
Подпрограмма 4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе
всего расходные обязательства по программе
852
0505
0340000
244
0
0
0
0
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852
0505
0340000
244
0
0
0
0
Отдельные мероприятия










1
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района
всего расходные обязательства по программе
852
0408
0390000
800
22562,8
22562,8
22562,8
68239,2
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852
0408
0392358
810
22562,8
22562,8
22562,8
68239,2
2
Дорожные фонды
всего расходные обязательства по программе
852
0409
0390000
244
18,6
18,3
18,3
55,2
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852
0409
0390000
244
18,6
18,3
18,3
55,2
3
Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега
всего расходные обязательства по программе
852
0406
0390000
200
61,2
61,2
61,2
183,6
в т.ч. по ГРБС администрация Канского района
852
0406
0391493
240
61,2
61,2
61,2
183,6





Приложение № 6
к муниципальной программе
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района
на 2015 - 2017 гг."

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов, тыс. руб., годы
Очередной фин. год
(2015)
1-й год план. периода
(2016)
2-й год план. периода
(2017)
Итого на период (2015 - 2017 гг.)
Муниципальная программа
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2015 - 2017 гг.
Всего
59107,6
59382,5
59382,5
177872,6
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
30206,6
30346,5
30346,5
90899,6
внебюджетные источники




бюджеты МО
28901,0
29036,0
29036,0
86973,0
юридические лица




Подпрограмма 1
Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района
Всего
35942,8
36078,1
36078,1
108099,0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
29712,8
29712,8
29712,8
89138,4
внебюджетные источники




бюджеты МО
6230,0
6365,3
6365,3
18960,6
юридические лица




Подпрограмма 2
Экология Канского района
Всего
493,8
633,7
633,7
1761,2
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
493,8
633,7
633,7
1761,2
внебюджетные источники




бюджеты МО




юридические лица




Подпрограмма 3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе
Всего
28,4
28,4
28,4
85,2
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




бюджеты МО
28,4
28,4
28,4
85,2
юридические лица




Подпрограмма 4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе
Всего
0
0
0
0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




бюджеты МО




юридические лица




Отдельные мероприятия






1
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района
Всего
22562,8
22562,8
22562,8
68239,2
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




бюджеты МО
22562,8
22562,8
22562,8
68239,2
юридические лица




2
Дорожные фонды
Всего
18,6
18,3
18,3
55,2
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




бюджеты МО
18,6
18,3
18,3
55,2
юридические лица




3
Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега
Всего
61,2
61,2
61,2
183,6
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




бюджеты МО
61,2
61,2
61,2
183,6
юридические лица






------------------------------------------------------------------