Постановление администрации г. Красноярска от 05.11.2015 N 683 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.11.2014 N 744"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2015 г. № 683

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 744

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 31.07.2014 № 250-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 № 744 "Об утверждении муниципальной программы "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов -
776026,79 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 267469,31 тыс. руб.;
2016 год - 254285,59 тыс. руб.;
2017 год - 254271,89 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 776026,79 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 267469,31 тыс. руб.;
2016 год - 254285,59 тыс. руб.;
2017 год - 254271,89 тыс. руб.
По подпрограммам 1, 2 объем финансирования на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов не предусмотрен.
По подпрограмме 3 общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 2000, тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2000,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 2000,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2000,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.
По подпрограмме 4 общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 65549,23 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 41116,35 тыс. руб.;
2016 год - 12216,44 тыс. руб.;
2017 год - 12216,44 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 65549,23 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 41116,35 тыс. руб.;
2016 год - 12216,44 тыс. руб.;
2017 год - 12216,44 тыс. руб.
По подпрограмме 5 общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 6356,08 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 845,82 тыс. руб.;
2016 год - 2755,13 тыс. руб.;
2017 год - 2755,13 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 6356,08 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 845,82 тыс. руб.;
2016 год - 2755,13 тыс. руб.;
2017 год - 2755,13 тыс. руб.
По отдельному мероприятию 1 общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 24561,86 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5146,64 тыс. руб.;
2016 год - 9714,46 тыс. руб.;
2017 год - 9700,76 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 24561,86 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5146,64 тыс. руб.;
2016 год - 9714,46 тыс. руб.;
2017 год - 9700,76 тыс. руб.
По отдельному мероприятию 2 общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 519517,81 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 169155,15 тыс. руб.;
2016 год - 175181,33 тыс. руб.;
2017 год - 175181,33 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 519517,81 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 169155,15 тыс. руб.;
2016 год - 175181,33 тыс. руб.;
2017 год - 175181,33 тыс. руб.,
По отдельному мероприятию 3 общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 158041,81 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 49205,35 тыс. руб.;
2016 год - 54418,23 тыс. руб.;
2017 год - 54418,23 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 158041,81 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 49205,35 тыс. руб.;
2016 год - 54418,23 тыс. руб.;
2017 год - 54418,23 тыс. руб.";

2) в разделе II Программы:
в абзаце тридцать восьмом цифры "796928,40" заменить цифрами "1079233,40";
в абзаце сорок седьмом цифры "1991610,92" заменить цифрами "1709305,92";
3) раздел III Программы дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"основное мероприятие 3.3. Увеличение уставного фонда МП "Школьный комбинат питания № 38".";
4) в разделе IV Программы после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Исполнение расходов, связанных с управлением имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, регулируется Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях.";
5) в разделе VI Программы:
в абзаце первом цифры "773859,47" заменить цифрами "776026,79";
в абзаце втором цифры "265301,99" заменить цифрами "267469,31";
в абзаце шестом цифры "773859,47" заменить цифрами "776026,79";
в абзаце седьмом цифры "265301,99" заменить цифрами "267469,31";
6) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 2000,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2000,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов - 2000,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2000,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.";
7) раздел 4 подпрограммы 3 "Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий" изложить в следующей редакции:
"4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие 3.1. Полное обеспечение необходимым имуществом для осуществления уставной деятельности.
Основное мероприятие 3.2. Изъятие и реализация излишнего имущества.
Основное мероприятие 3.3. Увеличение уставного фонда МП "Школьный комбинат питания № 38".
Данное мероприятие направлено на обеспечение стабильной финансово-хозяйственной деятельности и дальнейшего развития муниципального предприятия, в том числе как потенциального оператора XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, поддержания в рабочем состоянии основных средств и оборудования.
В рамках данных основных мероприятий планируется оказывать и выполнять следующие работы и услуги:
услуги: оформление документации, технических планов с целью обеспечения государственного учета с изготовлением кадастрового паспорта уполномоченным органом, изготовление графических ситуационных планов или поэтажных планов на объекты муниципальной собственности, переданные в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям;
работы:
проведение работ по контролю за использованием муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение;
подготовка нормативных документов по изъятию, передаче, списанию муниципального имущества;
проведение работ по реорганизации муниципальных предприятий;
приватизация муниципальных предприятий;
ликвидация муниципальных предприятий.
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 1, 2 подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города по направлению отдельного мероприятия 3 Программы "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений".
Финансовое обеспечение реализации основного мероприятия 3 подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города.
Объем финансирования подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.";
8) в строке "Показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 "Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления" цифры "796928,40" заменить цифрами "1079233,40";
9) в абзаце двенадцатом раздела 2 подпрограммы "Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления" цифры "796928,40" заменить цифрами "1079233,40".;
10) в строке "Показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска" цифры "1991610,92" заменить цифрами "1709305,92";

11) в абзаце шестнадцатом раздела 2 подпрограммы "Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления" цифры "1991610,92" заменить цифрами "1709305,92";
12) в приложении 1 к Программе:
в графе 7 пункта 21 цифры "796928,40" заменить цифрами "1079233,40";
в графе 7 пункта 30 цифры "1991610,92" заменить цифрами "1709305,92";
13) графу 2 пункта 6 приложения 2 к Программе дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.3. Увеличение уставного фонда МП "Школьный комбинат питания № 38".";
14) приложения 4 - 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 5 ноября 2015 г. № 683
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города
Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
1566
1970
1970
16925,07
19502,80
19502,80
Наименование услуги (работы) и ее содержание
изготовление графических ситуационных планов для присвоения адресов объектам недвижимости
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2460
6000
6000
3290,59
8602,10
8602,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание
геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
1422
1340
1340
18047,61
14092,07
14092,07
Наименование услуги (работы) и ее содержание
организация и проведение мероприятий по предотвращению нарушений лесопользования и лесного законодательства на объектах, образующих зеленый фонд города
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
750
750
750
5345,21
5866,41
5866,41
Наименование услуги (работы) и ее содержание
учет количественного и качественного состояния объектов, образующих зеленый фонд города
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
240
240
240
2285,53
2504,53
2504,53
Наименование услуги (работы) и ее содержание
формирование и ведение электронной базы данных договоров приватизации; формирование, учет и обеспечение сохранности архивных документов; организация исполнения поступивших запросов, связанных с получением информации из архивного фонда документов по приватизации жилых помещений
Показатель объема услуги (работы)
-
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
-
-
-
3311,34
3850,32
3850,32"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 5 ноября 2015 г. № 683
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города
Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:




267469,31
254285,59
254271,89
776026,79
ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905



267469,31
254285,59
254271,89
776026,79
Подпрограмма 3
"Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий"
всего




2000,00
0,00
0,00
2000,00
ответственный исполнитель подпрограммы: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905



2000,00
0,00
0,00
2000,00
Основное мероприятие 3.3
Увеличение уставного фонда МП "Школьный комбинат питания № 38"
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0938407
451
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Подпрограмма 4
"Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления"
всего




41116,35
12216,44
12216,44
65549,23
ответственный исполнитель подпрограммы: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905



41116,35
12216,44
12216,44
65549,23
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0948401
244
2424,52
0,00
0,00
2424,52
Основное мероприятие 4.2
Уплата налога на добавленную стоимость за физических лиц от реализации муниципального имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0948402
852
15850,51
0,00
0,00
15850,51
Основное мероприятие 4.3
Содержание и обслуживание объектов казны
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0948403
244
22323,44
11624,00
11624,00
45571,44
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0948404
244
517,88
592,44
592,44
1702,76
Подпрограмма 5
"Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска"
всего




845,82
2755,13
2755,13
6356,08
ответственный исполнитель подпрограммы: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905



845,82
2755,13
2755,13
6356,08
Основное мероприятие 5.1
Мероприятия по землеустройству
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0412
0958405
244
845,82
2755,13
2755,13
6356,08
Отдельное мероприятие 1
Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0998406

5146,64
9714,46
9700,76
24561,86
905
0113
0998406
244
3028,61
7154,46
7140,76
17323,83
905
0113
0998406
831
2118,03
2560,00
2560,00
7238,03
Отдельное мероприятие 2
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
всего
905
0113
0990021

169155,15
175181,33
175181,33
519517,81
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0990021
121
155185,33
154357,60
154357,60
463900,53
905
0113
0990021
122
357,00
357,00
357,00
1071,00
905
0113
0990021
243
0,00
300,00
300,00
600,00
905
0113
0990021
244
12449,94
20163,73
20163,73
52777,40
905
0113
0990021
321
1159,88
0,00
0,00
1159,88
905
0113
0990021
852
3,00
3,00
3,00
9,00
Отдельное мероприятие 3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего
905
0113
0990061

49205,35
54418,23
54418,23
158041,81
ответственный исполнитель мероприятия: департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0990061
611
49205,35
54418,23
54418,23
158041,81"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 5 ноября 2015 г. № 683
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города
Красноярска" на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
текущий год
первый год планового периода
второй год планового периода
2015
2016
2017
Всего по Программе
776026,79
267469,31
254285,59
254271,89
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
776026,79
267469,31
254285,59
254271,89
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2878,40
558,80
1159,80
1159,80
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Подпрограмма 1, всего




По источникам финансирования:
1. Бюджет города




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Подпрограмма 2, всего




По источникам финансирования:
1. Бюджет города




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Подпрограмма 3, всего
2000,00
2000,00
0,00
0,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
2000,00
2000,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2000,00
2000,00
0,00
0,00
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Подпрограмма 4, всего
65549,23
41116,35
12216,44
12216,44
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
65549,23
41116,35
12216,44
12216,44
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Подпрограмма 5, всего
6356,08
845,82
2755,13
2755,13
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
6356,08
845,82
2755,13
2755,13
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Отдельное мероприятие 1, всего
24561,86
5146,64
9714,46
9700,76
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
24561,86
5146,64
9714,46
9700,76
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Отдельное мероприятие 2, всего
519517,81
169155,15
175181,33
175181,33
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
519517,81
169155,15
175181,33
175181,33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2878,40
558,80
1159,80
1159,80
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




Отдельное мероприятие 3, всего
158041,81
49205,35
54418,23
54418,23
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
158041,81
49205,35
54418,23
54418,23"
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт






------------------------------------------------------------------