Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 22.05.2015 N 179-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 380-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2015 г. № 179-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлению Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", Распоряжению Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2015 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п, от 29.04.2015 № 159-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 5798031,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1423125,0 тыс. руб.;
2016 год - 1397644,6 тыс. руб.;
2017 год - 1399746,4 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 58356,9 тыс. руб.
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 3123611,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 741125,8 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 2247282,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 567815,1 тыс. руб.;
2016 год - 562913,4 тыс. руб.;
2017 год - 567947,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 368780,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 107489,3 тыс. руб.;
2016 год - 107489,3 тыс. руб.;
2017 год - 107489,3 тыс. руб.
".
1.2. В приложении № 1 к паспорту муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" "Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" строки 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 1.1; 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" строки 1; 1.1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.12; 1.3; 1.3.1; 1.4.2; 1.4.5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. В приложении № 1 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" строки 1.2; 1.3; 2.2; 2.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 4.1; 4.2; 5.3; 5.4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 255010,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73174,2 тыс. руб.;
2016 год - 71133,9 тыс. руб.;
2017 год - 71133,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96749,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24124,6 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 255010,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73174,2 тыс. руб.;
2016 год - 71133,9 тыс. руб.;
2017 год - 71133,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96749,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24124,6 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.11. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму" изложить в следующей редакции: "Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел по защите прав детей)".
1.12. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 146505,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20077,8 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.
".
1.13. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Система организации контроля за исполнением подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел по защите прав детей)".
1.14. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", в подразделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" словосочетание "Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Администрации города Ачинска в рамках действующего законодательства" заменить на словосочетание "Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией города Ачинска в рамках действующего законодательства"; словосочетание "Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. 06.03.2014)" заменить на словосочетание "Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. 01.12.2014)"; словосочетание "Ответственным исполнителем подпрограммы является управление образования Администрации города Ачинска" заменить на словосочетание "Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация города Ачинска".
1.15. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", в подразделе 2.4 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения" словосочетание "Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования Администрации города Ачинска" заменить на словосочетание "Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация города Ачинска"; словосочетание "Управление образования несет ответственность за реализацию" заменить на словосочетание "Администрация города Ачинска несет ответственность за реализацию".
1.16. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", в подразделе 2.5 "Оценка социально-экономической эффективности" словосочетание "Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Администрации города Ачинска" заменить на словосочетание "Оценка социально-экономической эффективности проводится Администрацией города Ачинска, отделом по защите прав детей".
1.17. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 146505,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20077,8 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.".
1.18. Приложение № 1 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
1.19. В приложении № 2 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строку 4.1 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 9.
1.20. В приложении № 2 подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строки 4.2; 4.4; 5.10 изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
N
Цели, задачи, показатели
Единица
Вес показателя
Источник
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.2
Количество дошкольников, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов
чел.
3
статистические отчеты
213
280
310
330
360
1.3
Доля дошкольных образовательных организаций с направленностью физического развития детей, имеющих оборудованные спортивные площадки и (или) спортивные залы, в общем количестве имеющихся
%
3
акт приемки
28,6
42,9
71,4
42,9
42,9
2.3
Количество учащихся, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов
чел.
2,5
статистическая отчетность
980
1010
1200
1250
1310
2.4
Количество учащихся, получающих образовательную услугу в условиях специально оборудованных кабинетов социально-бытовой ориентации и технологии
чел.
2,5
статистическая отчетность
98
112
158
154
200
1.1
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год
чел.
4
ведомственная отчетность
25
41
13
22
20
2.1
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей
%
4
ведомственная отчетность
22,3
22,5
53,3
30
30
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
Муниципальная программа
Развитие образования
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1315635,7
1290155,3
1292257,1
5429250,8
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1256247,4
1216464,0
1216591,1
4907406,6
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
59343,3
73646,3
75621,0
443196,6
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
45,0
45,0
45,0
78647,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1068585,8
1038775,8
1038862,2
4154621,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
41866,7
39826,4
39826,4
161087,9
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33109,4
31069,1
31069,1
112125,3
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Подпрограмма 3
Обеспечение поддержки детей-сирот на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
20077,8
32255,6
29323,3
146505,1
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
184720,2
178912,3
183860,0
965880,8
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
177931,7
168975,9
169016,6
699882,5
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6788,5
9936,4
14843,4
187526,5
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
1
Муниципальная программа
Развитие образования
Всего
1577515,2
1423125,0
1397644,6
1399746,4
5798031,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
6694,8
14511,8
13107,5
58356,9
краевой бюджет <*>
958553,0
741125,8
712730,1
711202,1
3123611,0
внебюджетные источники
46312,5
107489,3
107489,3
107489,3
368780,4
местный бюджет
548606,9
567815,1
562913,4
567947,5
2247282,9
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
407323,0
394102,9
394189,3
1414783,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
407323,0
394102,9
394189,3
1414783,1
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
18019,9
17775,1
17775,1
73518,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
14266,0
33954,7
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
3753,9
17775,1
17775,1
39563,9
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
73174,2
71133,9
71133,9
255010,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
17742,1
15768,5
15768,5
64338,3
внебюджетные источники
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
местный бюджет
24509,2
24124,6
24057,9
24057,9
96749,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2
Мероприятие 2.2
Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Всего
9958,2
10132,5
10132,5
10132,5
40355,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
9958,2
10132,5
10132,5
10132,5
40355,7
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.2.3
Мероприятие 2.3
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Всего
569,0
579,0
579,0
579,0
2306,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
569,0
579,0
579,0
579,0
2306,0
юридические лица
1.2.4
Мероприятие 2.4
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (родительская плата)
Всего
3698,8
3763,5
3763,5
3763,5
14989,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3698,8
3763,5
3763,5
3763,5
14989,3
юридические лица
1.2.12
Мероприятие 2.12
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Всего
414,5
0,0
0,0
0,0
414,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
414,5
0,0
0,0
0,0
414,5
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
Всего
64848,4
20077,8
32255,6
29323,3
146505,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
краевой бюджет <*>
42043,7
13383,0
17743,8
16215,8
89386,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Всего
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.4.2
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности управления образования
Всего
0,0
46260,2
46242,6
46242,6
138745,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
46260,2
46242,6
46242,6
138745,4
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
312,5
292,9
292,9
1178,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
181,4
461,8
внебюджетные источники
местный бюджет
131,1
292,9
292,9
716,9
юридические лица
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1
1076426
1269332
1274272
1274272
1274272
290405,4
391415,2
444975,8
441551,0
441551,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.2
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13599,3
10808,9
10808,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.3
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
16538,6
17111,7
17111,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.4
65949
33738,5
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.5
12597
546,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.6
1235
496,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Мероприятие 1.7
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.8
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.9
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.10
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.11
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,8
Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
517786,9
512144,8
512144,9
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12
4049
106063,8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.13
4348
156109,3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.14
920
38852,4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Мероприятие 1.15
367
11304,8
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.16
3459
11325,7
Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.17
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.18
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Мероприятие 1.19
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Организация работы группы продленного дня
Мероприятие 1.20
418
13853,4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.21
452
14355,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.22
96
3875,1
Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.23
16
723,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.24
36
1190,6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.25
4206
4111
4013
4013
100720,1
110639,6
110068,2
110068,2
Реализация образовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.26
440
4383
4452
4452
150469,4
161993,6
161887,0
161887,0
Реализация образовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.27
449
457
466
466
16090,9
19094,0
16715,5
16715,5
Реализация образовательных программ среднего общего образования
Мероприятие 1.28
370
452
496
496
16615,5
19555,5
17262,5
17262,5
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.29
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.30
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
Мероприятие 1.31
402
387
383
383
38316,8
42004,9
39837,8
39837,8
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.32
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.33
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.34
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.35
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.36
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
501312,2
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37
3126
22850,3
Реализация программ дополнительного образования детей
Мероприятие 1.38
3000
3000
3000
3000
26947,5
24881,3
24565,4
24538,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.39
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25848,1
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16590,2
16590,2
16590,2
Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
Мероприятие 2.2
1000
1000
1000
14475,0
14475,0
14475,0
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
31065,2
31065,2
31065,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
3081,1
3468,2
3235,3
3235,3
3235,3
Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
Мероприятие 4.2
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,3
21914,2
21914,2
Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23472,3
24843,6
25149,6
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4527,2
3993,2
3993,2
Реализация коррекционно-развивающих программ
Мероприятие 4.4
3610
2045,7
Диагностико-консультативная деятельность
Мероприятие 4.5
3650
3650
3650
3650
1647,0
1828,4
1647,0
1647,0
Психолого-педагогическое обследование и консультирование
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6355,6
5640,2
5640,2
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.2
Количество дошкольников, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетах
чел.
статистическая отчетность
213
280
310
330
360
1.3
Доля дошкольных образовательных организаций с направленностью физического развития детей, имеющих оборудованные спортивные площадки и (или) спортивные залы в общем количестве имеющихся
%
акт приемки
28,6
42,9
71,4
42,9
42,9
2.2
Количество учащихся, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов
чел.
статистическая отчетность
980
1010
1200
1250
1310
2.3
Количество учащихся, получающих образовательную услугу в условиях специально оборудованных кабинетов социально-бытовой ориентации и технологии
чел.
статистическая отчетность
98
112
158
154
200
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
234876,4
227488,1
227574,5
898995,1
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5611 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11939,0
11666,0
11666,0
45382,8
4.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0723
611
11695,1
10599,7
10461,5
10461,5
43217,8
Ежегодно 541 человек получит ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 0723
621
421,9
342,9
342,9
342,9
1450,6
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
101763,2
97091,7
97091,7
295946,6
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования в школах
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
29757,5
29186,1
29186,1
88129,7
5.4
Мероприятие 2.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
6876,5
5740,7
5740,7
5740,7
24098,6
Ежегодно 225 человек получат ежемесячные выплаты. Ежегодно 25 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 02
02 1 0723
621
955,0
939,8
833,2
833,2
3561,2
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
5.2
Мероприятие 2.2
Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 7585
321
9958,2
0,0
0,0
0,0
9958,2
Ежегодное создание безопасных и комфортных условий для ежегодного организованного оздоровления 1000 детей в оздоровительных лагерях
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 7585
621
0,0
10132,5
10132,5
10132,5
30397,5
5.3
Мероприятие 2.3
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8521
321
569,0
0,0
0,0
0,0
569,0
Ежегодная организация отдыха, оздоровления и проведение досуга для 1000 детей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8521
621
0,0
579,0
579,0
579,0
1737,0
5.4
Мероприятие 2.4
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (родительская плата)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8522
321
3698,8
0,0
0,0
0,0
3698,8
Ежегодная организация отдыха, оздоровления и проведение досуга для 1000 детей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8522
621
0,0
3763,5
3763,5
3763,5
11290,5
6.1
Мероприятие 3.1
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в стационарном палаточном лагере "Чулымье"
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8909
612
1664,7
1412,1
1412,1
1412,1
5901,0
Ежегодное организованное оздоровление 360 детей в стационарном палаточном лагере
7.1
Мероприятие 4.1
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8908
244
414,4
0
0
0
414,4
Ежегодная организация культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий с охватом 5397 школьников. Проведение соревнований "Школьная спортивная лига" и "Президентские состязания" с охватом 6000 школьников
Всего
39568,4
41866,7
39826,4
39826,4
161087,9
в том числе по ГРБС
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
16877,7
33109,4
31069,1
31069,1
112125,3
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
730
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам
1.1
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год
чел.
ведомственная отчетность
36
41
13
22
20
Задача № 2. Осуществить качественный подбор семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью расширения практики применения семейных форм воспитания
2.1
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей
%
ведомственная отчетность
22,3
22,5
53,3
30
30
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Администрация города Ачинска
730
10 04
02 3 5082
412
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
В период с 2014 - 2017 гг. будет приобретено 39 жилых помещений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета: 2014 - 15 помещений, 2015 - 5 помещений, 2016 - 10 помещений, 2017 - 9 помещений
Всего
64848,4
20077,8
32255,6
29323,3
146505,1
в том числе по ГРБС
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Приложение № 10
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.2
Мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности управления образования
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0809
121
0,0
39909,1
39928,7
39928,7
119766,5
Ежегодно обеспечена деятельность 114 сотрудников управления образования
733
07 09
02 4 0809
122
0,0
132,6
132,6
132,6
397,8
733
07 09
02 4 0809
244
0,0
6203,9
6166,7
6166,7
18537,3
733
07 09
02 4 0809
852
0,0
14,6
14,6
14,6
43,8
4.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
121
0,0
19,6
0,0
0,0
19,6
Ежегодно 3 сотрудника управления образования получат ежемесячные выплаты
5.10
Мероприятие 2.10
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8101
622
0,0
4988,5
9005,9
0,0
13994,4
В 2015 году в МАОУ "Сокол" будет проведен капитальный ремонт кровли овощехранилища, производственных цехов 1 и 2 этажа здания столовой, капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения в здании гаража, капитальный ремонт пожарного гидранта и канализации (подвального помещения) в здании столовой. В 2016 году будет проведен ремонт канализации, системы отопления, капитальный ремонт спального корпуса, сантехнические, электромонтажные работы
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2015 г. № 179-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлению Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", Распоряжению Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2015 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п, от 29.04.2015 № 159-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 5798031,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1423125,0 тыс. руб.;
2016 год - 1397644,6 тыс. руб.;
2017 год - 1399746,4 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 58356,9 тыс. руб.
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 3123611,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 741125,8 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 2247282,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 567815,1 тыс. руб.;
2016 год - 562913,4 тыс. руб.;
2017 год - 567947,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 368780,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 107489,3 тыс. руб.;
2016 год - 107489,3 тыс. руб.;
2017 год - 107489,3 тыс. руб.
".
1.2. В приложении № 1 к паспорту муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" "Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" строки 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 1.1; 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" строки 1; 1.1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.12; 1.3; 1.3.1; 1.4.2; 1.4.5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. В приложении № 1 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" строки 1.2; 1.3; 2.2; 2.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 4.1; 4.2; 5.3; 5.4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 255010,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73174,2 тыс. руб.;
2016 год - 71133,9 тыс. руб.;
2017 год - 71133,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96749,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24124,6 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 255010,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73174,2 тыс. руб.;
2016 год - 71133,9 тыс. руб.;
2017 год - 71133,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96749,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24124,6 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.11. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму" изложить в следующей редакции: "Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел по защите прав детей)".
1.12. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 146505,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20077,8 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.
".
1.13. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Система организации контроля за исполнением подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел по защите прав детей)".
1.14. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", в подразделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" словосочетание "Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Администрации города Ачинска в рамках действующего законодательства" заменить на словосочетание "Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией города Ачинска в рамках действующего законодательства"; словосочетание "Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. 06.03.2014)" заменить на словосочетание "Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. 01.12.2014)"; словосочетание "Ответственным исполнителем подпрограммы является управление образования Администрации города Ачинска" заменить на словосочетание "Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация города Ачинска".
1.15. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", в подразделе 2.4 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения" словосочетание "Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования Администрации города Ачинска" заменить на словосочетание "Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация города Ачинска"; словосочетание "Управление образования несет ответственность за реализацию" заменить на словосочетание "Администрация города Ачинска несет ответственность за реализацию".
1.16. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", в подразделе 2.5 "Оценка социально-экономической эффективности" словосочетание "Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Администрации города Ачинска" заменить на словосочетание "Оценка социально-экономической эффективности проводится Администрацией города Ачинска, отделом по защите прав детей".
1.17. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 146505,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20077,8 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.".
1.18. Приложение № 1 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
1.19. В приложении № 2 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строку 4.1 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 9.
1.20. В приложении № 2 подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строки 4.2; 4.4; 5.10 изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
N
Цели, задачи, показатели
Единица
Вес показателя
Источник
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.2
Количество дошкольников, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов
чел.
3
статистические отчеты
213
280
310
330
360
1.3
Доля дошкольных образовательных организаций с направленностью физического развития детей, имеющих оборудованные спортивные площадки и (или) спортивные залы, в общем количестве имеющихся
%
3
акт приемки
28,6
42,9
71,4
42,9
42,9
2.3
Количество учащихся, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов
чел.
2,5
статистическая отчетность
980
1010
1200
1250
1310
2.4
Количество учащихся, получающих образовательную услугу в условиях специально оборудованных кабинетов социально-бытовой ориентации и технологии
чел.
2,5
статистическая отчетность
98
112
158
154
200
1.1
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год
чел.
4
ведомственная отчетность
25
41
13
22
20
2.1
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей
%
4
ведомственная отчетность
22,3
22,5
53,3
30
30
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
Муниципальная программа
Развитие образования
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1315635,7
1290155,3
1292257,1
5429250,8
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1256247,4
1216464,0
1216591,1
4907406,6
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
59343,3
73646,3
75621,0
443196,6
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
45,0
45,0
45,0
78647,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1068585,8
1038775,8
1038862,2
4154621,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
41866,7
39826,4
39826,4
161087,9
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33109,4
31069,1
31069,1
112125,3
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Подпрограмма 3
Обеспечение поддержки детей-сирот на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
20077,8
32255,6
29323,3
146505,1
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
184720,2
178912,3
183860,0
965880,8
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
177931,7
168975,9
169016,6
699882,5
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6788,5
9936,4
14843,4
187526,5
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
1
Муниципальная программа
Развитие образования
Всего
1577515,2
1423125,0
1397644,6
1399746,4
5798031,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
6694,8
14511,8
13107,5
58356,9
краевой бюджет <*>
958553,0
741125,8
712730,1
711202,1
3123611,0
внебюджетные источники
46312,5
107489,3
107489,3
107489,3
368780,4
местный бюджет
548606,9
567815,1
562913,4
567947,5
2247282,9
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
407323,0
394102,9
394189,3
1414783,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
407323,0
394102,9
394189,3
1414783,1
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
18019,9
17775,1
17775,1
73518,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
14266,0
33954,7
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
3753,9
17775,1
17775,1
39563,9
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
73174,2
71133,9
71133,9
255010,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
17742,1
15768,5
15768,5
64338,3
внебюджетные источники
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
местный бюджет
24509,2
24124,6
24057,9
24057,9
96749,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2
Мероприятие 2.2
Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Всего
9958,2
10132,5
10132,5
10132,5
40355,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
9958,2
10132,5
10132,5
10132,5
40355,7
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.2.3
Мероприятие 2.3
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Всего
569,0
579,0
579,0
579,0
2306,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
569,0
579,0
579,0
579,0
2306,0
юридические лица
1.2.4
Мероприятие 2.4
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (родительская плата)
Всего
3698,8
3763,5
3763,5
3763,5
14989,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3698,8
3763,5
3763,5
3763,5
14989,3
юридические лица
1.2.12
Мероприятие 2.12
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Всего
414,5
0,0
0,0
0,0
414,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
414,5
0,0
0,0
0,0
414,5
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
Всего
64848,4
20077,8
32255,6
29323,3
146505,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
краевой бюджет <*>
42043,7
13383,0
17743,8
16215,8
89386,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Всего
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.4.2
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности управления образования
Всего
0,0
46260,2
46242,6
46242,6
138745,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
46260,2
46242,6
46242,6
138745,4
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
312,5
292,9
292,9
1178,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
181,4
461,8
внебюджетные источники
местный бюджет
131,1
292,9
292,9
716,9
юридические лица
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1
1076426
1269332
1274272
1274272
1274272
290405,4
391415,2
444975,8
441551,0
441551,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.2
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13599,3
10808,9
10808,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.3
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
16538,6
17111,7
17111,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.4
65949
33738,5
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.5
12597
546,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.6
1235
496,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Мероприятие 1.7
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.8
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.9
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.10
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.11
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,8
Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
517786,9
512144,8
512144,9
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12
4049
106063,8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.13
4348
156109,3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.14
920
38852,4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Мероприятие 1.15
367
11304,8
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.16
3459
11325,7
Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.17
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.18
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Мероприятие 1.19
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Организация работы группы продленного дня
Мероприятие 1.20
418
13853,4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.21
452
14355,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.22
96
3875,1
Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.23
16
723,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.24
36
1190,6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.25
4206
4111
4013
4013
100720,1
110639,6
110068,2
110068,2
Реализация образовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.26
440
4383
4452
4452
150469,4
161993,6
161887,0
161887,0
Реализация образовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.27
449
457
466
466
16090,9
19094,0
16715,5
16715,5
Реализация образовательных программ среднего общего образования
Мероприятие 1.28
370
452
496
496
16615,5
19555,5
17262,5
17262,5
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.29
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.30
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
Мероприятие 1.31
402
387
383
383
38316,8
42004,9
39837,8
39837,8
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.32
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.33
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.34
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.35
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.36
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
501312,2
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37
3126
22850,3
Реализация программ дополнительного образования детей
Мероприятие 1.38
3000
3000
3000
3000
26947,5
24881,3
24565,4
24538,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.39
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25848,1
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16590,2
16590,2
16590,2
Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
Мероприятие 2.2
1000
1000
1000
14475,0
14475,0
14475,0
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
31065,2
31065,2
31065,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
3081,1
3468,2
3235,3
3235,3
3235,3
Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
Мероприятие 4.2
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,3
21914,2
21914,2
Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23472,3
24843,6
25149,6
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4527,2
3993,2
3993,2
Реализация коррекционно-развивающих программ
Мероприятие 4.4
3610
2045,7
Диагностико-консультативная деятельность
Мероприятие 4.5
3650
3650
3650
3650
1647,0
1828,4
1647,0
1647,0
Психолого-педагогическое обследование и консультирование
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6355,6
5640,2
5640,2
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.2
Количество дошкольников, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетах
чел.
статистическая отчетность
213
280
310
330
360
1.3
Доля дошкольных образовательных организаций с направленностью физического развития детей, имеющих оборудованные спортивные площадки и (или) спортивные залы в общем количестве имеющихся
%
акт приемки
28,6
42,9
71,4
42,9
42,9
2.2
Количество учащихся, получающих услугу психолого-педагогического, медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов
чел.
статистическая отчетность
980
1010
1200
1250
1310
2.3
Количество учащихся, получающих образовательную услугу в условиях специально оборудованных кабинетов социально-бытовой ориентации и технологии
чел.
статистическая отчетность
98
112
158
154
200
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
234876,4
227488,1
227574,5
898995,1
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5611 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11939,0
11666,0
11666,0
45382,8
4.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0723
611
11695,1
10599,7
10461,5
10461,5
43217,8
Ежегодно 541 человек получит ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 0723
621
421,9
342,9
342,9
342,9
1450,6
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
101763,2
97091,7
97091,7
295946,6
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования в школах
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
29757,5
29186,1
29186,1
88129,7
5.4
Мероприятие 2.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
6876,5
5740,7
5740,7
5740,7
24098,6
Ежегодно 225 человек получат ежемесячные выплаты. Ежегодно 25 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 02
02 1 0723
621
955,0
939,8
833,2
833,2
3561,2
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
5.2
Мероприятие 2.2
Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 7585
321
9958,2
0,0
0,0
0,0
9958,2
Ежегодное создание безопасных и комфортных условий для ежегодного организованного оздоровления 1000 детей в оздоровительных лагерях
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 7585
621
0,0
10132,5
10132,5
10132,5
30397,5
5.3
Мероприятие 2.3
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8521
321
569,0
0,0
0,0
0,0
569,0
Ежегодная организация отдыха, оздоровления и проведение досуга для 1000 детей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8521
621
0,0
579,0
579,0
579,0
1737,0
5.4
Мероприятие 2.4
Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (родительская плата)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8522
321
3698,8
0,0
0,0
0,0
3698,8
Ежегодная организация отдыха, оздоровления и проведение досуга для 1000 детей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8522
621
0,0
3763,5
3763,5
3763,5
11290,5
6.1
Мероприятие 3.1
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в стационарном палаточном лагере "Чулымье"
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8909
612
1664,7
1412,1
1412,1
1412,1
5901,0
Ежегодное организованное оздоровление 360 детей в стационарном палаточном лагере
7.1
Мероприятие 4.1
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8908
244
414,4
0
0
0
414,4
Ежегодная организация культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий с охватом 5397 школьников. Проведение соревнований "Школьная спортивная лига" и "Президентские состязания" с охватом 6000 школьников
Всего
39568,4
41866,7
39826,4
39826,4
161087,9
в том числе по ГРБС
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
16877,7
33109,4
31069,1
31069,1
112125,3
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
730
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам
1.1
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год
чел.
ведомственная отчетность
36
41
13
22
20
Задача № 2. Осуществить качественный подбор семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью расширения практики применения семейных форм воспитания
2.1
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей
%
ведомственная отчетность
22,3
22,5
53,3
30
30
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Администрация города Ачинска
730
10 04
02 3 5082
412
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
В период с 2014 - 2017 гг. будет приобретено 39 жилых помещений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета: 2014 - 15 помещений, 2015 - 5 помещений, 2016 - 10 помещений, 2017 - 9 помещений
Всего
64848,4
20077,8
32255,6
29323,3
146505,1
в том числе по ГРБС
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Приложение № 10
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 22 мая 2015 г. № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.2
Мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности управления образования
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0809
121
0,0
39909,1
39928,7
39928,7
119766,5
Ежегодно обеспечена деятельность 114 сотрудников управления образования
733
07 09
02 4 0809
122
0,0
132,6
132,6
132,6
397,8
733
07 09
02 4 0809
244
0,0
6203,9
6166,7
6166,7
18537,3
733
07 09
02 4 0809
852
0,0
14,6
14,6
14,6
43,8
4.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
121
0,0
19,6
0,0
0,0
19,6
Ежегодно 3 сотрудника управления образования получат ежемесячные выплаты
5.10
Мероприятие 2.10
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8101
622
0,0
4988,5
9005,9
0,0
13994,4
В 2015 году в МАОУ "Сокол" будет проведен капитальный ремонт кровли овощехранилища, производственных цехов 1 и 2 этажа здания столовой, капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения в здании гаража, капитальный ремонт пожарного гидранта и канализации (подвального помещения) в здании столовой. В 2016 году будет проведен ремонт канализации, системы отопления, капитальный ремонт спального корпуса, сантехнические, электромонтажные работы
------------------------------------------------------------------